目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
秦安县政务服务中心
2022年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、主要职能
代表县人民政府负责行政审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务;对职能部门、单位进驻大厅的窗口进行业务考核管理和重大事项的协调办理。
二、机构设置情况
秦安县行政审批服务中心成立于2006年6月,是县政府工作部门,纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,单位性质事业。机构编制管理部门核定编制人数8人,其中:行政编制人数0人,事业编制人数8人,2022年底本单位在职人员6人。单位内设办公室、督察股,投诉股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度,我中心收入总计为80.54万元,较2021年度决算数增加9.59万元,增加11.9%,主要是因为人员工资增加,经费增加,无项目支出。我中心支出总计为80.54万元。其中:基本支出80.54万元,较2021年度决算数增加9.59万元,增加11.9%,主要是因为我中心2022年人员工资增加,经费增加,无项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度,我中心收入总计为80.54万元,其中:
1、财政拨款收入80.54万元,为人员经费、公用经费、项目经费资金。较2021年度决算数增加9.59万元,增加11.9%,主要是因为人员工资增加,经费增加,无项目支出。
2、上年结转和结余0.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
三、支出决算情况说明
2022年度,我中心支出总计为80.54万元。其中:基本支出80.54万元,较2021年度决算数增加9.59万元,增加11.9%,主要是因为我中心2022年人员工资增加,经费增加,无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度,我中心财政拨款收入总计80.54万元,与上年相比增加9.59万元,增加11.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入80.54万元,与上年相比增加9.59万元,主要是因我中心2022年人员工资增加,经费增加,无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度,我中心一般公共预算财政拨款支出总计80.54万元,与上年相比增加9.59万元,增加11.9%。其中:
1、一般公共服务支出78.43万元,主要用于人员工资和公用经费支出。
2、农林水支出2.11万元,主要用于扶贫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度,我中心一般公共预算财政拨款基本支出80.54万元,其中: 一般公共服务支出78.43万元、农林水支出2.11万元。
1、人员经费62.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。
2、日常公用经费18.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议会、其他交通费用、办公设备购置。
七、2022年“三公”经费支出决算说明
2022年“三公”经费预算0万元,决算0万元。因我中心无三公经费,与上年同期一致。
1.因公出国(境)经费支出情况
2022年我单位因公出国(境)费用0元。因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2022年我单位公务用车购置费0万元,主要是因为公车改革,本单位实现公车补贴,不再配置公车。
2022年我单位公务用车运行费0万元,主要是因为公车改革,本单位没有公务用车,没有公务用车运行维护费。
3.公务接待费用支出情况
2022年本单位公务接待费0万元,其中:国内接待费0万元,国(境)外接待费0万元。本年度使用公共预算财政拨款安排的国内公务接待批次0个及公务接待人次0人。本年度使用公共预算财政拨款安排的国(境)外公务接待批次0个及公务接待人次0人。
八、机关运行经费支出情况
本单位2022年度机关运行经费支出80.54万元,较2021年度决算数增加9.59万元,增加11.9%,主要是因为2022年人员增加,经费增加,无项目支出。
九、政府采购支出情况
本单位2022年度政府采购支出总额10.76万元,其中:政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年度,本单位无政府性基金。
十二、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2022年度, 本单位无国有资本经营预算拨款支出,与上年相比无增减,与上年同期持平。
十三、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金零万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


