2024年度
秦安县王尹镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、发展农村经济,增加农民收入。王尹镇党委、政府紧盯“两不愁、三保障”标准,突出问题导向,狠抓基础设施建设。根据我镇的产业结构,“南山苹果北山桃,山峁沟壑种花椒”的农业经济特点,促进农村经济发展。突出“宣、劝、助、职、规”五字控辍保学策略,健全控辍保学长效机制,贫困家庭适龄学生全部就学。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展;紧盯特色草编,组建王尹镇兴农草编扶贫车间,采取“党支部+合作社+扶贫车间+贫困户+网店”的生产经营模式,进一步育强了特色草编产业。
2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。
3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障人民合法权益,维护农村社会和谐稳定。
4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇,王尹镇严格落实宗教工作三级网格和两级责任制建设,分季度开展宗教政策进宗教场所宣讲活动,宗教事务管理各项政策规定高效落实。
一、机构设置
王尹镇设置党政内设机构5个,具体为:党政综合办公室,党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,社会治理和应急管理办公室,生态环境办公室。王尹镇设置事业单位 5个,具体为:农业农村综合服务中心,政务(便民)服务中心,社会治安综合治理中心,公共事务服务中心,综合行政执法队。王尹镇妇联、共青团和工会等群众团体机构,按照有关法规和章程设置,履行相应职能。王尹镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置,不计入机构限额,接受镇党委的领导。镇政府驻地在王尹镇尹川村。
本年末在职职工80人:其中行政编制23人(含工勤2人),事业编制36人。现有行政人员17人,工勤1人,事业人员62人,退休人员16人,遗属人员12人。
二、机构设置
王尹镇设置党政内设机构5个,具体为:党政综合办公室,党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,社会治理和应急管理办公室,生态环境办公室。王尹镇设置事业单位 5个,具体为:农业农村综合服务中心,政务(便民)服务中心,社会治安综合治理中心,公共事务服务中心,综合行政执法队。王尹镇妇联、共青团和工会等群众团体机构,按照有关法规和章程设置,履行相应职能。王尹镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置,不计入机构限额,接受镇党委的领导。镇政府驻地在王尹镇尹川村。
本年末在职职工76人:其中行政编制23人(含工勤2人),事业编制36人。现有行政人员17人,工勤1人,事业人员62人,退休人员16人,遗属人员12人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,963.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 766.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.56 | 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 8.20 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125.05 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 37.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.70 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 955.66 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 67.97 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.56 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,964.40 | 本年支出合计 | 57 | 1,964.40 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 1,964.40 | 总计 | 60 | 1,964.40 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,964.40 | 1,964.40 |
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201 | 一般公共服务支出 | 766.65 | 766.65 |
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20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 |
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2010101 | 行政运行 | 1.62 | 1.62 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 729.21 | 729.21 |
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2010301 | 行政运行 | 729.21 | 729.21 |
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20106 | 财政事务 | 3.30 | 3.30 |
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2010650 | 事业运行 | 3.30 | 3.30 |
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20129 | 群众团体事务 | 4.86 | 4.86 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.86 | 4.86 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.93 | 5.93 |
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2013101 | 行政运行 | 5.93 | 5.93 |
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20132 | 组织事务 | 5.06 | 5.06 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 | 5.06 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 16.67 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 16.67 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.20 | 8.20 |
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20701 | 文化和旅游 | 8.20 | 8.20 |
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2070109 | 群众文化 | 4.20 | 4.20 |
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2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 | 3.00 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 125.05 | 125.05 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.07 | 103.07 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 6.48 | 6.48 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.89 | 3.89 |
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20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 9.64 |
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2081105 | 残疾人就业 | 7.48 | 7.48 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.16 | 2.16 |
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20819 | 最低生活保障 | 11.18 | 11.18 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.18 | 11.18 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
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210 | 卫生健康支出 | 37.60 | 37.60 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
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212 | 城乡社区支出 | 2.70 | 2.70 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 2.70 | 2.70 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.70 | 2.70 |
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213 | 农林水支出 | 955.66 | 955.66 |
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21301 | 农业农村 | 154.02 | 154.02 |
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2130126 | 农村社会事业 | 146.02 | 146.02 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 |
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21302 | 林业和草原 | 1.50 | 1.50 |
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2130205 | 森林资源培育 | 1.50 | 1.50 |
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21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 296.72 | 296.72 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 296.72 | 296.72 |
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21307 | 农村综合改革 | 408.49 | 408.49 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.49 | 308.49 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 | 100.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 94.92 | 94.92 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 94.92 | 94.92 |
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221 | 住房保障支出 | 67.97 | 67.97 |
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22102 | 住房改革支出 | 67.97 | 67.97 |
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2210201 | 住房公积金 | 67.97 | 67.97 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 0.56 | 0.56 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.56 | 0.56 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.56 | 0.56 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,964.40 | 948.51 | 1,015.88 |
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 766.65 | 731.23 | 35.42 |
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20101 | 人大事务 | 1.62 |
| 1.62 |
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2010101 | 行政运行 | 1.62 |
| 1.62 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 729.21 | 729.21 |
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2010301 | 行政运行 | 729.21 | 729.21 |
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20106 | 财政事务 | 3.30 |
| 3.30 |
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2010650 | 事业运行 | 3.30 |
| 3.30 |
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20129 | 群众团体事务 | 4.86 |
| 4.86 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.86 |
| 4.86 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.93 |
| 5.93 |
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2013101 | 行政运行 | 5.93 |
| 5.93 |
|
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20132 | 组织事务 | 5.06 |
| 5.06 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 |
| 5.06 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 2.02 | 14.65 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 2.02 | 14.65 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.20 |
| 8.20 |
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20701 | 文化和旅游 | 8.20 |
| 8.20 |
|
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2070109 | 群众文化 | 4.20 |
| 4.20 |
|
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2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 |
| 3.00 |
|
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 125.05 | 111.71 | 13.34 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.07 | 103.07 | 0.00 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 6.48 | 6.48 |
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 |
|
|
|
|
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
|
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20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 7.48 | 2.16 |
|
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2081105 | 残疾人就业 | 7.48 | 7.48 |
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.16 |
| 2.16 |
|
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20819 | 最低生活保障 | 11.18 |
| 11.18 |
|
|
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.18 |
| 11.18 |
|
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|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 37.60 | 37.60 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 2.70 |
| 2.70 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.70 |
| 2.70 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.70 |
| 2.70 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 955.66 |
| 955.66 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 154.02 |
| 154.02 |
|
|
|
2130126 | 农村社会事业 | 146.02 |
| 146.02 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 1.50 |
| 1.50 |
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 1.50 |
| 1.50 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 296.72 |
| 296.72 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 296.72 |
| 296.72 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 408.49 |
| 408.49 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.49 |
| 308.49 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 94.92 |
| 94.92 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 94.92 |
| 94.92 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 67.97 | 67.97 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 67.97 | 67.97 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 67.97 | 67.97 |
|
|
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|
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.56 |
| 0.56 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.56 |
| 0.56 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.56 |
| 0.56 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,963.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 766.65 | 766.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.56 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.20 | 8.20 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.05 | 125.05 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 37.60 | 37.60 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.70 | 2.70 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 955.66 | 955.66 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 67.97 | 67.97 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.56 |
|
| 0.56 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 1,964.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,964.40 | 1,963.84 |
| 0.56 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,964.40 | 总计 | 64 | 1,964.40 | 1,963.84 |
| 0.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,963.84 | 948.51 | 1,015.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 766.65 | 731.23 | 35.42 |
20101 | 人大事务 | 1.62 |
| 1.62 |
2010101 | 行政运行 | 1.62 |
| 1.62 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 729.21 | 729.21 |
|
2010301 | 行政运行 | 729.21 | 729.21 |
|
20106 | 财政事务 | 3.30 |
| 3.30 |
2010650 | 事业运行 | 3.30 |
| 3.30 |
20129 | 群众团体事务 | 4.86 |
| 4.86 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.86 |
| 4.86 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.93 |
| 5.93 |
2013101 | 行政运行 | 5.93 |
| 5.93 |
20132 | 组织事务 | 5.06 |
| 5.06 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 |
| 5.06 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 2.02 | 14.65 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.67 | 2.02 | 14.65 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.20 |
| 8.20 |
20701 | 文化和旅游 | 8.20 |
| 8.20 |
2070109 | 群众文化 | 4.20 |
| 4.20 |
2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 |
| 3.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |
| 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.05 | 111.71 | 13.34 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.07 | 103.07 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.48 | 6.48 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 |
|
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 7.48 | 2.16 |
2081105 | 残疾人就业 | 7.48 | 7.48 |
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.16 |
| 2.16 |
20819 | 最低生活保障 | 11.18 |
| 11.18 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11.18 |
| 11.18 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
210 | 卫生健康支出 | 37.60 | 37.60 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 37.60 | 37.60 |
|
212 | 城乡社区支出 | 2.70 |
| 2.70 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.70 |
| 2.70 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.70 |
| 2.70 |
213 | 农林水支出 | 955.66 |
| 955.66 |
21301 | 农业农村 | 154.02 |
| 154.02 |
2130126 | 农村社会事业 | 146.02 |
| 146.02 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 |
| 8.00 |
21302 | 林业和草原 | 1.50 |
| 1.50 |
2130205 | 森林资源培育 | 1.50 |
| 1.50 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 296.72 |
| 296.72 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 296.72 |
| 296.72 |
21307 | 农村综合改革 | 408.49 |
| 408.49 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.49 |
| 308.49 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |
| 100.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 94.92 |
| 94.92 |
2139999 | 其他农林水支出 | 94.92 |
| 94.92 |
221 | 住房保障支出 | 67.97 | 67.97 |
|
22102 | 住房改革支出 | 67.97 | 67.97 |
|
2210201 | 住房公积金 | 67.97 | 67.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 878.70 | 302 | 商品和服务支出 | 57.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 246.10 | 30201 | 办公费 | 4.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 255.59 | 30202 | 印刷费 | 3.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 84.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 81.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.71 | 30206 | 电费 | 9.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.89 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 1.68 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.20 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 891.39 | 公用经费合计 | 57.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:秦安县王尹镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 7.00 |
| 7.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注:本部门没有XXX支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1964.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少423.02万元,下降17.72%,主要原因是乡镇实施项目减少,部分到户惠农资金转入惠农系统发放。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1964.40万元,其中:财政拨款收入1964.40万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1964.40万元,其中:基本支出948.51万元,占48.29%;项目支出1015.88万元,占51.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1964.40万元。与上年相比,各减少423.02万元,下降17.72%。主要原因是乡镇实施项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.84万元,较上年决算数减少413.32万元,下降17.39%。主要原因是主要原因是乡镇实施项目减少,部分到户惠农资金转入惠农系统发放。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出766.65万元,占39.04%;文化旅游体育与传媒支出8.20万元,占0.42%;社会保障和就业支出125.05万元,占6.37%;卫生健康支出37.60万元,占1.91%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出2.70万元,占0.14%;农林水支出955.66万元,占48.66%;住房保障支出67.97万元,占3.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.84万元,支出决算为1963.84万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为766.65万元,支出决算为766.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为125.05万元,支出决算为125.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
4.卫生健康支出年初预算数为37.60万元,支出决算为37.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
5.城乡社区支出年初预算数为2.70万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
6.农林水支出年初预算数为955.66万元,支出决算为955.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
7.住房保障支出年初预算数为67.97万元,支出决算为67.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是后期没有追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出948.51万元。其中:
人员经费891.39万元,较上年决算数减少4.31万元,下降0.48%,主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费57.13万元,较上年决算数增加15.79万元,增长38.20%,主要原因是往年资金用于下年支出,公用经费用途主要包括办公费、报刊费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、电费、三公经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,没有此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.56万元,主要用于国有企业退休人员补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有追加预算支出,较上年决算数增加7.00万元,增长100%,主要原因是2023年公务与车运行维护费科目调整,于2024年支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有追加预算支出,较上年决算数增加7.00万元,增长100%,主要原因2023年公务与车运行维护费科目调整,于2024年支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有追加预算支出,较上年决算数增加7.00万元,增长100%,主要原因是2023年公务与车运行维护费科目调整,于2024年支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容:“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)
2024年度本部门机关运行经费支出57.13万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费和专用燃料费。机关运行经费较上年决算数增加15.79万元,增长38.20%,主要原因是列支历年办公费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金407.42万元,占一般公共预算项目支出总额的40.11%。对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.26万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%;组织对“王尹镇西王、张底村产业路砂化建设项目”,“2024年农用厕所改造项目”,“王尹镇乡村建设示范村建设项目”,“2024年设施农业建设项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出393.70万元。从评价情况来看, 本部门对4个项目进行重点自评,涉及一般公共预算393.70万元,当年支出393.70万元,执行率100%;对本级2个一般预算项目开展绩效自评,共涉及资金13.46万元,当年支出13.46万元,执行率100%;有5个项目结果为“优”,2个项目结果为“良”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映王尹镇乡村建设示范村建设项目”、“2024年设施农业建设项目”等7个项目绩效自评结果。
我单位2024年整体支出绩效综合评价得分为91.3分,评价等次为优秀。绩效自评将随部门决算一并公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


