目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放、管、服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。
(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村(居)民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
(一)机关内设机构
千户镇设置党政内设机构5个,具体为:
(一)党政综合办公室。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作;负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设工作;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。
(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。
(三)经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施,各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、镇村规划、新型城镇化建设等工作;负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。
(四)社会治理和应急管理办公室。负责基层民主政治建设和村社治理、政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作;负责人民防空、安全生产、交通安全、粮食安全、物资储备等工作;负责网格化监管任务和事项清单制订完善,研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作;负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作;负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作;负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。
(五)生态环境办公室。负责生态文明建设,组织实施生态环境保护、污染防治攻坚、各类环境资源综合保护及规划利用等工作;负责农村饮用水源地保护、生活污水和垃圾分类处理、畜牧水产养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等工作;负责河道管理、流域环境治理、农村人居环境整治和全域无垃圾等工作;负责做好辖区生态环境污染的监督检查、调查处理的配合协调等相关工作;负责各类自然资源的保护开发利用等工作。
(二)事业单位
千户镇设置事业单位5个,具体为:
(一)农业农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作;负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。
(二)政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站牌子)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。
(三)社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源,做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。
(四)公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责镇村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护,以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。
(五)综合行政执法队。根据秦安县人民政府赋予乡镇的部分县级经济社会管理权限,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。
第六条 千户镇妇联、共青团和工会等群众团体机构,按照有关法规和章程设置,履行相应职能。千户镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置,不计入机构限额,接受镇党委的领导。
第二部分2023年度部门决算表
(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2601.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少229.02万元,下降8.09%,2023年实施项目减少,收入、支出总计减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2601.39万元,其中:财政拨款收入2601.39万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2601.39万元,其中:基本支出889.01万元,占34.17%;项目支出1712.38万元,占65.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2601.39万元。与上年相比,各减少229.03万元,下降8.09%。2023年实施项目减少,收入、支出总计减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2601.20万元,较上年决算数减少224.22万元,下降7.94%。2023年实施项目减少,收入、支出总计减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2601.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出782.79万元,占30.09%;科学技术支出14.19万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒支出54.50万元,占2.1%;社会保障和就业支出107.65万元,占4.14%;卫生健康支出35.14万元,占1.35%;农林水支出1543.54万元,占59.34%;住房保障支出63.39万元,占2.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.68万元,支出决算为2601.20万元,完成年初预算的260.72%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为895.68万元,支出决算为782.79万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金列入到年初预算当中。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算未涉及项目支出预算。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的预算未涉及项目支出预算。
4.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为107.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算未涉及项目支出预算。
5.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算未涉及项目支出预算。
6.农林水支出年初预算数为102.00万元,支出决算为1543.54万元,完成年初预算的1513.27%,决算数大于预算数的主要原因是预算未涉及项目支出预算。
7.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算未涉及项目支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889.01万元。其中:
人员经费842.94万元,较上年决算数增加88.11万元,增长11.67%,主要原因是今年人员增多经费保障增多 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费46.07万元,较上年决算数减少89.08万元,下降65.91%,主要原因是日常办公用品、书报杂志等支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.20万元,本年支出0.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付重度残疾人肢体、智力、视力残疾补助。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.50万元,支出决算为3.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少,较上年决算数减少7.62万元,下降69.15%,主要原因是公务用车燃料费减少,压减运行成本。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国产生的费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年没有因公出国产生的费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.50万元,支出决算为3.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少,较上年决算数减少7.62万元,下降69.15%,主要原因是公务用车燃料费减少,压减运行成本。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有进行公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年也没有进行公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为8.50万元,支出决算为3.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少,较上年决算数减少7.62万元,下降69.15%,主要原因是公务用车燃料费减少,压减运行成本。
公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有进行公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有进行公务接待。
外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待费。
其他国内公务接待支出0万元。主要是没有其他国内公务接待。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出46.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。。机关运行经费较上年决算数减少89.08万元,下降65.91%,主要原因是日常办公用品、书报杂志等支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.12万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度没有产生培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计23.65万元,其中:政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.06万元。授予中小企业合同金额23.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额23.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于进行环境治理的环卫车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金1712.18万元,占一般公共预算项目支出总额的65.82%。组织对“千户镇老山村花椒提质增效项目” ,“2023年千户镇设施白脆瓜产业基地田间产业路项目”,“2023年千户镇永安村花椒产业砂化路建设项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出180.44万元,从评价情况来看:通过在千户镇老山村实施一系列花椒提质增效综合措施,花椒质量、花椒效益和竞争力明显提升,通过辐射带动,形成特色鲜明的花椒提质增效优势产区,项目区建立起比较完善的提质增效生产体系、科技服务体系。椒园提质增效总面积834亩。通过椒园旱作椒园覆膜保墒、科学施肥、悬挂粘虫板等绿色防有害生物控以及早春寒防御、果实提质增色技术,使项目区椒园实现规模化、规范化、标准化、产业化水平,稳定增加农民收入,带动全县花椒产业管理水平进一步提升。通过在曹湾村、千城堡村、周湾村砂化8.13公里田间产业路,极大地改善了当地务农交通条件,将为下一步开发项目区产业发展,白脆瓜种植基地建设等特色经济发展项目奠定坚实基础,极大地提升了该地区的发展条件,使后续发展成为可能。 加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基 经济要发展,基础建设要先行,而道路交通又是基础建设中的重中之重。由于项目 建设区内路况差,交通受阻,生产资料和农产品进出难,流通不畅,造成项目区产业结 构单一,良种良法推广难以实施,使当地丰富的产业资源及农业产品没能开发成商品。 本项目承担项目区主要的产业道路功能,是促进当地产业发展、农产品便捷运输的保障 通道,因此加强产业基础设施建设,将促进区域产业的发展。通过在永安村砂化7.2km花椒产业路,极大地改善了当地务农交通条件,将为下一步开发项目区产业发展,花椒种植基地建设等特色经济发展项目奠定坚实基础,极大地提升了该地区的发展条件,使后续发展成为可能。 加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基 经济要发展,基础建设要先行,而道路交通又是基础建设中的重中之重。由于项目 建设区内路况差,交通受阻,生产资料和农产品进出难,流通不畅,造成项目区产业结 构单一,良种良法推广难以实施,使当地丰富的产业资源及农业产品没能开发成商品。 本项目承担项目区主要的产业道路功能,是促进当地产业发展、农产品便捷运输的保障 通道,因此加强产业基础设施建设,将促进区域产业的发展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“千户镇老山村花椒提质增效项目 ”“2023年千户镇设施白脆瓜产业基地田间产业路项目”,“2023年千户镇永安村花椒产业砂化路建设项目”等3个项目绩效自评结果。
1.“千户镇老山村花椒提质增效”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.94996万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,可显著提高项目区椒园标准化管理水平,大幅度提升花椒果实品质和产量,取得显著的经济效益,充分发挥项目的示范带动作用。发现的主要问题及原因:千户镇经济发展相对缓慢,镇级财力匮乏,村级集体积累少,村级基础设施建设落后,村民收入低,加上这些村因为贫困,外出打工的人多,村民参与热情不高,筹资筹劳困难。。下一步改进措施:加强政策宣传力度,抓好重点逐步推进。加强镇村两级基础设施建设政策宣传力度,扩大宣传面。政府可以借助电台、新闻媒体、喇叭、微信及QQ等网络进行宣传,对项目相关政策和资金管理要求等进行宣传和推广,使干部群众充分认识到基础设施建设的重要性和必要性,转变干部群众的思想观念,参与本镇基础设施建设全过程。项目绩效自评情况通过在千户镇老山村实施一系列花椒提质增效综合措施,花椒质量、花椒效益和竞争力明显提升,通过辐射带动,形成特色鲜明的花椒提质增效优势产区,项目区建立起比较完善的提质增效生产体系、科技服务体系。椒园提质增效总面积834亩。通过椒园旱作椒园覆膜保墒、科学施肥、悬挂粘虫板等绿色防有害生物控以及早春寒防御、果实提质增色技术,使项目区椒园实现规模化、规范化、标准化、产业化水平,稳定增加农民收入,带动全县花椒产业管理水平进一步提升。
2.“2023年千户镇设施白脆瓜产业基地田间产业路项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为58.44万元,执行数为56.8924万元,完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况:通过在曹湾村、千城堡村、周湾村砂化8.13公里田间产业路,极大地改善了当地务农交通条件,将为下一步开发项目区产业发展,白脆瓜种植基地建设等特色经济发展项目奠定坚实基础,极大地提升了该地区的发展条件,使后续发展成为可能。 加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基 经济要发展,基础建设要先行,而道路交通又是基础建设中的重中之重。由于项目 建设区内路况差,交通受阻,生产资料和农产品进出难,流通不畅,造成项目区产业结 构单一,良种良法推广难以实施,使当地丰富的产业资源及农业产品没能开发成商品。 本项目承担项目区主要的产业道路功能,是促进当地产业发展、农产品便捷运输的保障 通道,因此加强产业基础设施建设,将促进区域产业的发展。发现的主要问题及原因:千户镇经济发展相对缓慢,镇级财力匮乏,村级集体积累少,村级基础设施建设落后,村民收入低,加上这些村因为贫困,外出打工的人多,村民参与热情不高,筹资筹劳困难。下一步改进措施:加强政策宣传力度,抓好重点逐步推进。加强镇村两级基础设施建设政策宣传力度,扩大宣传面。政府可以借助电台、新闻媒体、喇叭、微信及QQ等网络进行宣传,对项目相关政策和资金管理要求等进行宣传和推广,使干部群众充分认识到基础设施建设的重要性和必要性,转变干部群众的思想观念,参与本镇基础设施建设全过程,调动老百姓主动参与政策实施的积极性。。促进农村社会经济的健康发展,道路建设能够使先进地区和落后地区的沟通更加便捷,为这些地区的发展注入 新的活力,创造新的经济增长点,充分挖掘当地的发展潜力。还能方便劳动力的输出,很好的体现农村地区的各种优势,有利于发挥基础性设施的积极作用,转变其落后的发展结构并为周边区域的发展进步注入活力,并在该地区产生一个蓬勃的增长 极,以此为中心呈圆周状向外放射,带动整个地区的发展。因此,本项目的建设从长远来讲对当地的效益经济都有很乐观的意义。
3.“2023年千户镇永安村花椒产业砂化路建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过在永安村砂化7.2km花椒产业路,极大地改善了当地务农交通条件,将为下一步开发项目区产业发展,花椒种植基地建设等特色经济发展项目奠定坚实基础,极大地提升了该地区的发展条件,使后续发展成为可能。 加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基 经济要发展,基础建设要先行,而道路交通又是基础建设中的重中之重。由于项目 建设区内路况差,交通受阻,生产资料和农产品进出难,流通不畅,造成项目区产业结 构单一,良种良法推广难以实施,使当地丰富的产业资源及农业产品没能开发成商品。 本项目承担项目区主要的产业道路功能,是促进当地产业发展、农产品便捷运输的保障 通道,因此加强产业基础设施建设,将促进区域产业的发展。发现的主要问题及原因:千户镇经济发展相对缓慢,镇级财力匮乏,村级集体积累少,村级基础设施建设落后,村民收入低,加上这些村因为贫困,外出打工的人多,村民参与热情不高,筹资筹劳困难。。下一步改进措施:加强政策宣传力度,抓好重点逐步推进。加强镇村两级基础设施建设政策宣传力度,扩大宣传面。政府可以借助电台、新闻媒体、喇叭、微信及QQ等网络进行宣传,对项目相关政策和资金管理要求等进行宣传和推广,使干部群众充分认识到基础设施建设的重要性和必要性,转变干部群众的思想观念,参与本镇基础设施建设全过程。2023年千户镇永安村花椒产业砂化路建设项目绩效自评情况促进农村社会经济的健康发展,道路建设能够使先进地区和落后地区的沟通更加便捷,为这些地区的发展注入 新的活力,创造新的经济增长点,充分挖掘当地的发展潜力。还能方便劳动力的输出,很好的体现农村地区的各种优势,有利于发挥基础性设施的积极作用,转变其落后的发展结构并为周边区域的发展进步注入活力,并在该地区产生一个蓬勃的增长 极,以此为中心呈圆周状向外放射,带动整个地区的发展。因此,本项目的建设从长远来讲对当地的效益经济都有很乐观的意义。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


