按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、负责党和国家有关交通工作的方针政策和法律法规的贯彻执行,拟定全县交通运输事业发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责农村公路的勘测、建设、养护、管理和路政路产管理。
3、负责全县道路运输行业管理和执法监督。
4、负责全县汽车维修、装卸、搬运行业管理。
二、机构设置
该局是县政府下设的一级局,内设局机关、县乡公路养护管理站、农村公路建设管理站两个事业单位,机关内设人秘股、工程项目管理股和综合股。2016年12月底全局共有干部职工74人,其中局机关人员为公务员10人,县乡公路养护管理站人员为事业22人,农村公路建设管理站人员为事业人员42人。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算867.7571万元,比2017年预算减少87.4657万元,下降9.2%。
(一)基本支出
2018年基本支出602.6023万元,比2017年预算增加213.3908万元,增长35.41%。
(二)项目支出
2018年项目支出1058.3123万元,其中:一般公共预算财政拨款1058.3123万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算增加21.92237万元,增长2.07%。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出867.7571万元,比2017年预算减少293.822万元,下降33.86%。
2.社会保障和就业支出0万元,比2017年预算减少57.18918万元,下降100%,下降的主要原因是退休人员财政统发转社保,相应支出减少。
(四)非税收入:
2018年我单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2017年预算减少0万元,无变化。
2.公务接待费0万元,比2017年预算增加0万元,无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年预算减少0万元,主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。
4.培训费0.4万元,比2017年预算增加0.4万元,增长100%,增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费0万元,主要原因是进一步落实八项规定,严控会议会期、规模和地点,严格按会议费管理制度执行会议费开支。
6.机关运行经费9万元,比2017年预算减少8.171万元,下降47.59%,下降的主要原因是退休人员财政统发转社保。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.68万元,其中:政府采购货物预算3.87 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.81万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为139.306026万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是专项业务经费,涉及一般公共预算财政拨款1058.3123万元。其中:组织自评项目1个,涉及1058.3123万元,占部门预算安排总额的100%。
六.名词解释
1、财政拨款收入(补助):指财政当年拨付的资金。
2、.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。


