按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、单位主要职责
1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中纪委和省委、省纪委及市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2、主管全县行政监察工作,负责贯彻落实国务院和省、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员,各镇政府及其主要负责人和县政府及其部门任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、决议、命令以及国民经济和社会发展计划等情况;负责全县行政执法监察工作的组织、检查和指导;负责对县政府各部门廉政效能监察的组织和指导;负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导,承担县政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。
3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县
委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
4、负责检查并处理县直属各单位、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各镇政府及其主要负责人和县政府及其部门任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
5、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6、负责作出关于维护党纪的决定,参与制定关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内法规、地方性法规;制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件和政策;调查了解县政府各部门和各镇政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议;负责变更或撤销镇纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。
7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁从政的教育。
8、负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风
廉政建设和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。
9、协同县委组织部考察镇纪委书记和县直属单位内设纪委书记、纪检组组长,并对这些领导干部的职务任免进行审核;协助考察、负责审核镇纪委副书记、纪委常委、监察局正副局长以及县直属单位内设纪委(纪检组)副书记(副组长)、监察室正副主任人选;负责提出县直属单位派驻(出)纪检组组长、纪工委书记的任职人选和免职意见;负责考察、任免派驻(出)纪检组副组长、纪工委副书记、监察室正副主任;调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况;配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
10、承办市纪委、市监察委和县委、县政府委托和交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
中共秦安县纪委成立于1989年6月,单位性质行政,机构编制管理部门核定编制人数44人,其中行政编制人数37人,事业编制人数5人,工勤编2人。截止2017年12月31日止职工人数36人。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算272.0138万元,比2017年预算增加0.3538万元,增长0.13 %,增长的主要原因是人员工资福利支出。具体是:
(一)基本支出
2018年基本支出272.0138万元,比2017年预算增加0.3538万元,增长0.13 %,增长的主要原因是人员工资福利支出。
(二)项目支出
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。我单位2018年度工资福利支出预算199.2026万元。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。我单位2018年度对个人和家庭的补助支出预算69.8112万元。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、邮电费、接待费、维修费等,预算为3万元。
四、2018年度部门收支预算情况
1、收入情况:本年收入预算272.0138万元,其中:一般公共预算拨款收入预算272.0138万元。
2、支出情况:本年我单位预算总支出272.0138万元,其中:2017年财政预算安排一般预算支出272.0138万元。
2018年年初预算分功能科目来看,2018年基本支出272.0138万元,比上年预算增加0.3538万元,增长0.13 %,。
2018年年初预算经济科目来看,工资福利支出(功能科目301)支出199.2026万元,商品和服务支出(功能科目302)支出3万元,对个人和家庭的补助(功能科目303)支出69.8112万元。
五、2018年“三公”经费预算说明
2018年我单位财政“三公”经费支出预算总额1.1万元。
(一)因公出国(境)经费预算情况:无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费用预算情况:公务接待费用预算0.1万。
(三)公务用车购置及运行维护费预算情况:2018年未计划新购置公务用车,现有公务用车2辆,运行维护费预算1万。
六、“三公”经费预算增减变化原因等说明
我单位“三公”经费2018年预算1.1万元,上年度“三公”经费预算1.3万元,同比减少0.2万元。在“三公”经费方面,我单位将严格遵守中央八项规定,开源节流,确保最大程度降低“三公”经费支出。


