按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
部门职责
负责文庙文物及周边环境的保护和管理,负责文庙古柏和花木的保护和管理,负责文庙的教育活动和参观旅游和接待,负责秦安文庙文物的保护利用和管理。
二、 机构设置
本单位为独立核算的二级预算单位,上级主管部门为秦安县文物局。为财政补助事业单位,编制人数4人,2018年底在编在岗实有人数为4人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算34.04万元,比2018年预算增加6.82万元,增长25.06%,增长的主要原因是工资正常晋升。包括:一般公共预算拨款34.04万元。具体是:
(一)基本支出
2019年基本支出34.04万元,比2018年预算增加6.82万元,增长25.06%,增长的主要原因是工资正常晋升。
(二)项目支出
2019年本单位预算数中无此项支出。
(三)政府支出功能分类指标
文化体育与传媒支出34.04万元,比2018年预算增加6.82万元,增长25.06%,增长的主要原因是工资正常晋升。
(四)非税收入:
2019年本单位预算数中无此项收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年我单位无政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用。2019年本单位预算数中无此项支出。
2.公务接待费。2019年本单位预算数中无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年本单位预算数中无此项支出。
4.培训费。2019年本单位预算数中无此项支出。
5.会议费。2019年本单位预算数中无此项支出。
6.机关运行经费0.48万元,与2018年预算数持平。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额25.17万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为80.84万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年本单位预算中无实行绩效目标管理的项目。。
六.名词解释
1.财政拨款收入(补助):指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。


