按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
收藏展览文物,弘扬民族文化,日常开展,精心征集文物、 发掘、 修理、 收藏文物和标本,认真进行科学研究,举办陈列展览,传播历史和科学文化知识,对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。贯彻落实党的文物工作方针政策,开展文物保护利用研究和规划。
二、机构设置
我单位现有独立编制机构数1个,在编职工 19人,退休 3人
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算 217.30万元,比2020年预算增加 10.55 万元,增长 4 %,增长的主要原因是人员经费增加 。包括:一般公共预算拨款 217.30 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。具体是:
(一)基本支出
2021年基本支出 217.30 万元,比2020年预算增加 10.55 万元,增长/下降4 %,增长/下降的主要原因是人员经费增加
(二)项目支出
2021年项目支出 0 万元,其中:一般公共预算财政拨款 万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出 0 万元。比2021年预算增加/减少 0万元,增长/下降 %,下降的主要原因是 。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出217.30万元,比2021年预算增加 10.55万元,增长 4 %,增长 的主要原因是人员经费增加 。
2.(根据本单位实际的支出自行完善)
(四)非税收入
2021我单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。(有数字的单位请认真填写)
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用 0 万元,比2020年预算减少 0 万元,下降 %,下降的主要原因是 。
2.公务接待费 0.7 万元,比2020年预算减少0.4 万元,下降42 %,增长的主要原因是单位严格控制管理三公经费中公务接待支出 。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比2020年预算减少 万元,下降 %,下降的主要原因是 。
4.培训费 12.68 万元,比2020年预算增加 1.26 万元,增长 12 %,增长的主要原因是业务培训活动增加。 。
5.会议费 0 万元,比2020年预算减少 万元,下降 %,下降的主要原因是 。
6.机关运行经费 0 万元,比2020年预算减少 0 万元,下降 %,下降的主要原因是机构人员减少。 。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为 1784.52 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个,主要是专项业务经费,涉及一般公共预算财政拨款0 万元。其中:组织自评项目 0 个,涉及0 万元,占部门预算安排总额的 %。
六、名词解释
1.财政拨款收入(补助):指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。


