秦安县融媒体中心 2026 年部门预算公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将秦安县融媒体中心 2026 年部门预算公开如下:
一、 单位职责
秦安县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位,核心职责为坚持党媒姓党、舆论为民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实媒体融合发展要求,践行“新闻 + 政务 + 服务 + 商务” 融合发展理念;围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传、舆论引导,打造全媒体传播矩阵,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;做好广播电视及新媒体平台内容生产、发布与安全播出,开展对外宣传与文化传播,助力县域经济社会高质量发展,同时落实意识形态工作主体责任,守牢宣传思想文化主阵地。
二、机构设置情况
中心为单一独立预算单位,无机关内设机构、参照公务员法管理单位及直属事业单位,内部按宣传采编、新媒体运营、技术保障、综合管理等职能划分工作岗位,统筹开展全媒体内容生产、平台运营、技术维护、行政保障等工作。
第二部分 2026 年部门预算情况说明
一、收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026 年本中心收支预算为机关预算汇总情况,无直属单位预算。2026 年部门收支总预算1030.60 万元,按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入仅为一般公共预算拨款收入,支出涵盖文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等领域,无上年结转、其他收入及转移性支出等。
(一)收入预算
2026 年收入预算1030.60 万元,全部为一般公共预算收入 1030.60 万元,占比 100%;无政府性基金预算收入、上年结转收入、其他收入等。收入预算根据 2025 年中心媒体融合发展工作成效及 2026 年发展规划核定,保障中心日常运转、全媒体内容生产、平台运营、安全播出等核心工作开展。
(二)支出预算
2026 年支出预算1030.60 万元,全部为基本支出 1030.60 万元,占比 100%,无项目支出、上年结转支出。支出按功能分类具体为:文化旅游体育与传媒支出 800.54 万元,占 77.68%;社会保障和就业支出 114.00 万元,占 11.06%;卫生健康支出 41.32 万元,占 4.01%;住房保障支出 74.75 万元,占 7.25%。
二、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出1030.60 万元,全部为基本支出,无项目支出,具体包括文化旅游体育与传媒支出 800.54 万元、社会保障和就业支出 114.00 万元、卫生健康支出 41.32 万元、住房保障支出 74.75 万元,无其他功能分类支出,预算安排紧扣中心媒体融合发展主责主业,保障人员队伍稳定、日常运营及核心业务开展。
(一)基本支出
2026 年基本支出1030.60 万元,为保障中心正常运转的人员经费和公用经费,结合 2025 年工作开展实际及人员队伍规模核定,保障全媒体采编、新媒体运营、技术保障等岗位人员薪酬及日常办公、平台运营、安全播出等工作开支。
人员经费支出 924.93 万元,占基本支出的 89.75%,主要包括基本工资 280.78 万元、津贴补贴 210.15 万元、奖金 86.56 万元、绩效工资 117.37 万元等工资福利支出,以及机关事业单位基本养老保险缴费 100.66 万元、职工基本医疗保险缴费 41.32 万元、其他社会保障缴费 6.92 万元、住房公积金 74.75 万元等社保及住房保障支出,同时包含退休费 5.77 万元、生活补助 0.65 万元等对个人和家庭的补助。人员经费预算保障中心全体干部职工薪酬待遇、社保缴费及离退休人员相关补助,稳定融媒体人才队伍,解决 2025 年工作总结中提及的 “人才不足、薪酬激励待完善” 等问题的基础保障。
公用经费支出 105.68 万元,占基本支出的 10.25%,主要为商品和服务支出,涵盖办公费 14.00 万元、印刷费 6.44 万元、水费 0.72 万元、电费 13.00 万元、邮电费 6.10 万元等日常办公开支,培训费 9.00 万元、工会经费 7.20 万元等人员保障开支,维修(护)费 5.00 万元、专用材料费 0.20 万元、专用燃料费 2.00 万元等技术保障开支,以及劳务费 8.60 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元等全媒体运营相关开支。公用经费预算重点保障中心办公运转、全媒体内容生产(如短视频拍摄、稿件制作)、新媒体平台运营(如抖音、客户端维护)、广播电视及网络视听安全播出等核心工作,贴合 2025 年 “新媒体运营、精品内容创作、安全播出零事故” 的工作成效,同时为 2026 年 “原创短视频优质化、平台运营商务化” 发展规划提供基础保障。
(二)项目支出
2026 年一般公共预算财政拨款无项目支出预算,后续将结合中心媒体融合发展重点工作(如常态化直播团队建设、设备更新、精品内容创作),积极申报项目资金,破解 2025 年工作总结中 “经营不佳、机制不活、内容不优” 等发展难题。
(三)支出功能分类说明
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):2026 年预算数为 800.54 万元,占一般公共预算支出的 77.68%,为中心核心支出,主要用于保障融媒体中心日常行政运转、全媒体内容生产(新闻采编、短视频制作、节目创优)、新媒体平台(抖音、五彩秦安客户端)运营、广播电视及网络视听内容发布与安全播出等工作,是践行 “新闻 + 政务 + 服务 + 商务” 理念、提升媒体传播力的核心资金保障,贴合 2025 年 “原创稿件 1 万余条、抖音粉丝 926 万、精品作品获全国省级大奖” 的工作成效,支撑 2026 年 “原创短视频为主、特色栏目精品化” 的发展目标。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)+ 其他社会保障和就业支出(款):2026 年预算数为 114.00 万元,占一般公共预算支出的 11.06%,其中行政事业单位养老支出 107.08 万元(含机关事业单位基本养老保险缴费 100.66 万元、行政 / 事业单位离退休费 6.42 万元),其他社会保障和就业支出 6.92 万元。该预算用于中心干部职工养老保险缴费及离退休人员补助,保障人员队伍社会保障权益,缓解 2025 年 “人才队伍老化、流失风险” 等问题。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026 年预算数为 41.32 万元,占一般公共预算支出的 4.01%,全部为干部职工职工基本医疗保险缴费,保障中心人员医疗保障权益,夯实人才队伍基础保障。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026 年预算数为 74.75 万元,占一般公共预算支出的 7.25%,全部为干部职工住房公积金缴费,落实住房保障政策,提升人员福利待遇,稳定融媒体人才队伍。
三、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公” 经费情况说明
2026 年本中心 “三公” 经费预算0 万元,较 2025 年无增减。无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费,严格贯彻落实中央八项规定精神及党风廉政建设要求,与 2025 年中心 “查摆八项规定问题、精简开支、厉行节约” 的工作要求高度一致,持续锤炼过硬工作作风。
(二)培训费预算情况说明
2026 年培训费预算9.00 万元,纳入公用经费管理,主要用于中心干部职工业务技能培训,包括全媒体采编技巧、新媒体运营方法、短视频制作、直播带货实操、媒体融合发展理念等培训,破解 2025 年工作总结中 “工作人员缺乏互联网思维、全媒体传播意识” 的问题,提升融媒体人才队伍专业能力,为 2026 年 “原创短视频优质化、平台运营商务化、常态化直播” 等工作提供人才支撑。
(三)会议费预算情况说明
2026 年本中心无会议费预算,中心日常工作部署、业务研讨通过线上线下结合的方式开展,精简会议流程、压缩会议开支,持续落实中央八项规定精神,与 2025 年 “改进新闻报道、精简会议文件” 的工作举措一致。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2026 年本中心机关运行经费预算0 万元,相关机关运转所需开支均纳入基本支出中的公用经费核算,公用经费 105.68 万元全面保障中心办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费等机关运行及融媒体业务开展相关开支,保障中心日常运转高效、业务开展顺畅。
五、政府采购安排情况
2026 年,本中心暂未安排政府采购预算,后续将结合 2026 年发展规划(如常态化直播团队建设、设备更新、精品内容创作),根据工作实际需要申报政府采购计划,主要涉及全媒体拍摄制作设备、直播设施、技术保障设备等货物类采购,切实提升中心内容生产和平台运营的硬件保障能力。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产金额根据实际清查结果核定,主要包括办公用房、办公设备、全媒体采编制作设备、新媒体运营设备、广播电视播出设备等,保障中心全媒体内容生产、平台运营、安全播出等工作开展;本中心无公务用车,无单价 20 万元以上的大型设备;2026 年拟根据工作发展需要采购固定资产,相关资金将结合项目申报或公用经费统筹安排,重点采购直播设备、短视频拍摄制作设备等,支撑 2026 年 “常态化直播、原创短视频优质化” 工作目标。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门 / 单位 2026 年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门 / 单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。后续将围绕 2026 年 “平台运营商务化、节目生产优质化、特色栏目精品化” 的发展目标,积极申报融媒体直播团队建设、精品短视频创作、新媒体平台升级等重点项目,破解 2025 年 “经营不佳、内容不优、机制不活” 等发展难题,推动媒体融合发展提质增效。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门 / 单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
(一)2025 年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,中心将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程,结合 2025 年媒体融合发展工作开展实效,扎实开展各项绩效管理工作。
1、绩效目标管理情况:2025 年度,纳入部门预算管理的中心整体支出绩效目标 1 个,按规定随年度预算一并公开,公开率为 100%,绩效目标紧扣 “新闻宣传、新媒体运营、精品内容创作、安全播出” 等核心工作,与中心主责主业高度契合。
2、绩效运行监控情况:2025 年 7 月组织开展 1-6 月绩效运行监控,监控覆盖率 100%,截至 7 月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值,无未完成事项;2025 年 10 月开展 1-9 月绩效运行监控,监控覆盖率 100%,如期完成预算执行和绩效目标指标值,实现全年安全播出 “零事故”、原创稿件超 1 万条、抖音粉丝达 926 万等核心绩效目标,无问题整改事项。
3、绩效自评开展情况:2025 年度,组织开展绩效自评项目共 1 个,为中心整体支出绩效自评,自评覆盖率为 100%,自评结果为优秀,绩效自评结果随部门决算报送财政部门,并按要求公开,接受社会监督。
4、绩效结果应用情况:根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2025 年盘活财政资金 0 万元,2026 年度结合 2025 年工作成效及发展规划,优化预算支出结构,重点保障人员经费和融媒体核心业务公用经费,增加培训费预算用于人才队伍建设,切实将绩效结果与 2026 年预算编制、工作规划深度结合,破解 2025 年 “人才不足、理念不新” 等发展问题。
(二)2026 年绩效目标编制情况
2026 年,纳入本中心预算绩效目标管理的项目 1 个,为中心整体支出绩效目标。整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置,其中部门管理维度设置预算执行率、经费使用合规性等二级指标,履职效果维度设置新闻稿件发布量、短视频创作数量、平台粉丝增长数、安全播出率等二级指标,能力建设维度设置人才培训人次、业务技能提升率等二级指标;各二级指标均细化量化三级指标及具体指标值,如预算执行率≥95%、安全播出率 100%、人才培训人次≥50 人次等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求,紧扣 2026 年 “原创短视频为主、平台运营商务化、特色栏目精品化、管理运行科学化” 的发展目标,切实发挥绩效目标对融媒体工作的引领和保障作用。
九、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。本中心 2026 年财政拨款仅为一般公共预算拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。本中心 2026 年收入全部为一般公共预算拨款。
3、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费为保障单位日常运转发生的商品和服务支出。本中心 2026 年支出全部为基本支出。
4、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。本中心 2026 年无项目支出预算。
5、“三公” 经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本中心 2026 年无 “三公” 经费预算。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本中心 2026 年机关运行经费纳入公用经费核算,无单独预算。
7、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、体育、广播、电视、电影、新闻出版等方面的支出,是本中心核心功能分类支出,用于保障融媒体新闻宣传、平台运营、内容创作等工作。
8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,本中心 2026 年公用经费全部为商品和服务支出,涵盖办公、培训、技术保障等方面。
第三部分 2026 年部门(单位)预算公开表
本中心 2026 年部门预算公开表共 12 张,具体包括:
1. 部门 / 单位收支总体情况表
2. 部门 / 单位收入总体情况表
3. 部门 / 单位支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 财政拨款支出表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、会议费、培训费支出情况表
9. 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
10. 政府性基金预算支出情况表
11. 部门管理转移支付表
12. 国有资本经营预算支出情况表
(具体表格数据详见附件)
秦安县融媒体中心
2026 年 1月 28日
附件
1. 秦安县融媒体中心 2026 年部门 / 单位预算公开表
2. 秦安县融媒体中心 2026 年部门 / 单位整体绩效目标 申报表


