秦安县科学技术局
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》等法律法规,拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。
3.研究制定区域创新体系建设的政策措施,组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等。
4.健全科研项目资金协调、评估、监管机制。
5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。
7.牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
8.优化科研体系建设,审核相关科研机构的组建和调整,优化科技资源配置。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。
10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担院地院企合作事宜。
11.负责全县引进国外人才和智力工作。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制。
13.负责推荐国家和省、市科学技术奖。组织全县自然科学研究系列初级专业技术资格的评审工作。
二、机构设置情况
单位内设办公室、发展规划与高新技术股和农村与社会发展股。下属事业单位秦安县生产力促进中心。现核定编制21个,其中行政编制7人,事业编制14人。现有干部职工20人,其中行政人员7名,事业人员13人。行政退休人员5人,事业退休人员1人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算354.84万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算354.84万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入354.8万元,占100%。
|
(二)支出预算
2026年支出预算354.84万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出354.84万元,占100%。
四、一般公共预算情况
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(一)基本支出
2026年基本支出354.84万元,比2025年预算增加39.62万元,增长12.57%,增长的主要原因是单位人员增加。
其中:人员经费支出311.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出43.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年未安排预算。
(三)支出功能分类说明
2025年科学技术支出278.03万元、社会保障和就业支出37.59万元、卫生健康支出14.02万元、住房保障支出25.20万元。比2025年预算增加39.62万元,增长12.57%,增长的主要原因是单位人员增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
2026年无“三公”经费预算。
(二)培训费预算情况说明
2026年培训费预算3.05万元,较2025年预算增加0.31万元,增加11.3%。
(三)会议费预算情况说明
2026年无会议费预算。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费30.19万元,较2025年预算增加5.4万元,增长21.78 %,增长的主要原因是按照“三保”要求,人员经费定额标准增加。
七、政府采购安排情况
2026年部门政府采购预算总额3.98万元,其中:政府采购货物预算2.98万元,政府采购服务预算1万元。
八、国有资产占用情况
2025年末固定资产金额为9.23万元。无办公用房、公务用车辆和单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约2.98万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年本部门无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2026年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算执行出现偏差的主要原因是部分项目需到年底才进行结算,无法完全按时序进度支付。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门项目的75 %。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共11个,其中,部门整体支出1个,项目支出10个,转移支付项目8个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,本单位将充分利用绩效自评结果,优化资金管理。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的绩效评价体系,切实提高财政资金使用效率。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标28个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县科学技术局
2026年1月28日
附件:1.秦安县科学技术局2026年部门预算公开表
2.秦安县科学技术局2026年部门整体绩效目标申报表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 354.84 | 一、一般公共服务支出 | 354.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 354.84 | 本年支出合计 | 354.84 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 354.84 | 支出总计 | 354.84 |
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 354.84 |
财政拨款 | 354.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 354.84 |
十、上年结转 | |
十一、上年结余 | |
收入合计 | 354.84 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 354.84 | 354.84 | ||
科学技术支出 | 278.03 | 278.03 | ||
科学技术管理事务 | 278.03 | 278.03 | ||
行政运行 | 278.03 | 278.03 | ||
社会保障和就业支出 | 37.59 | 37.59 | ||
行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 | ||
行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | ||
事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | ||
残疾人事业 | ||||
残疾人就业 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||
卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 | ||
行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | ||
行政单位医疗 | 14.02 | 14.02 | ||
住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | ||
住房改革支出 | 25.20 | 25.20 | ||
住房公积金 | 25.20 | 25.20 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 354.84 | 一、本年支出 | 354.84 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 354.84 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 278.03 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 37.59 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 14.02 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 25.20 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 354.84 | 支 出 总 计 | 354.84 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
秦安县科学技术局 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 354.84 | 354.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 278.03 | 278.03 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 278.03 | 278.03 | |
2060101 | 行政运行 | 278.03 | 278.03 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.59 | 37.59 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | |
20811 | 残疾人事业 | |||
2081105 | 残疾人就业 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.02 | 14.02 | |
221 | 住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.20 | 25.20 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 354.84 | 311.12 | 43.72 | |
301 | 工资福利支出 | 309.64 | 309.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.95 | 81.95 | |
30103 | 奖金 | 27.69 | 27.69 | |
30101 | 基本工资 | 99.00 | 99.00 | |
30107 | 绩效工资 | 25.66 | 25.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.21 | 34.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
30113 | 住房公积金 | 25.20 | 25.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 43.72 | 43.72 | |
30216 | 培训费 | 3.05 | 3.05 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.54 | 6.54 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.29 | 22.29 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.44 | 2.44 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.48 | 1.48 | |
30302 | 退休费 | 1.48 | 1.48 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
秦安县科学技术局 | 3.05 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | 4.00 | 4.00 | |
2 | [30202]印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
3 | [30205]水费 | 0.40 | 0.40 | |
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 22.29 | 22.29 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:2026年未安排预算,本表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:2026年未安排预算,本表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:2026年未安排预算,本表为空表。
附件2
部门整体绩效目标申报表
(2026年度)
部门(单位)名称 | 秦安县科学技术局 | |||||
总 体 目 标 | 保障单位正常运转支出,保证单位工作人员工资准确及时发放,完成各项工作任务和县上安排的中心工作,促进全县科技水平再上新台阶。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 311.12 | 当年财政拨款 | 354.84 | ||
公用经费 | 43.72 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 354.84 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | 354.84 | ||||
支出预算合计 | 354.84 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100 | |||
预算调整率 | 5 | |||||
“三公”经费控制率 | 5 | |||||
结转结余变动率 | 5 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | 1 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 县级科技计划项目资金 | 200 | |||
质量指标 | 保障单位正常运转 | 正常运转 | ||||
完成工作任务 | 完成 | |||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | ||||
成本指标 | 单位人员工资支出 | 311.12 | ||||
单位正常运转支出 | 43.72 | |||||
部门综合指标 | 经济效益 | 助力企业增产 | 增长 | |||
农业增产增收 | 比上年有所提高 | |||||
社会效益 | 新技术普及率 | 80 | ||||
提升全县科技水平 | 提升 | |||||
生态效益 | 节能减排率(科技) | 75 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | 90 | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 科技队伍人才建设 | 壮大 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 80 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 科技孵化能力提升 | 提升 | ||||



