秦安县兴国镇卫生院
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作。
二、机构设置情况
根据行业内设机构设置标准及相关文件规定,结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况,按照精简与效能的原则,对现有自设的内设科室进行整合,科室设置及职责范围:
(1)临床科室:门诊、急诊医疗;内科;中医科。
(2)辅助科室:检验科;放射科;B超室;心电图室;护理部:药房;
(3)后勤保障:办公室;财务室;收费室;
(4)公共卫生科:①建立居民健康档案;②健康教育;③预防接种;④儿童健康管理;⑤孕产妇健康管理;⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理(高血压)、慢性病患者健康管理(2型糖尿病);⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。
三、单位收支总体情况
2026年单位收支总预算469.42万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算469.42万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入469.42万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2026年支出预算 469.42 万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出469.42万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %;上年结转0万元,占0 %。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出 469.42万元,包括:一般公共服务支出469.42万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出 469.42万元,比2025年预算增加14.21 万元,增长3.2%,增长的主要原因是人员工资增加。
其中:人员经费支出 454.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退生活补助等。
公用经费支出14.92万元,主要包括:培训费、工会经费等。
(二)项目支出
2026年无项目支出。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
2026年无三公经费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2026年无机关经费。
七、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额46.7万元,其中:政府采购货物预算16.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30万元。
2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额46.7万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2857.08万元。其中:办公用房2522 平方米,价值1975.35万元。预算单位共有公务用车1辆,价值24.6万元。单价20万元以上的设备价值314.49万元。2026年拟采购固定资产约 14.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
十、预算绩效管理情况
(一)2056年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 11个,按规定随年度预算一并公开项目11 个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个,占本部门/单位项目的 100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本单位项目的 100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个,完成率为 100 %。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共 个,其中,部门(单位)整体支出 1个,项目支出11个,绩效自评覆盖率为100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 7个、三级指标7个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县兴国镇卫生院
2026年1月28日
附件:1秦安县兴国镇卫生院 2026年单位预算公开表
2.秦安县兴国镇卫生院 2026年单位整体绩效目标申报表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 469.42 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 54.11 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 379.54 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 35.78 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 469.42 | 本 年 支 出 合 计 | 469.42 | ||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 469.42 | 支 出 总 计 | 469.42 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||
表二、部门/单位收入总体情况表 |
| ||||
单位:万元 |
| ||||
项目 | 预算数 |
| |||
一、一般公共预算资金 | 469.42 |
| |||
财政拨款 | 469.42 |
| |||
本年收入合计 | 469.42 |
| |||
二、上年结转 |
| ||||
财政性资金 |
| ||||
教育专户 |
| ||||
非财政性资金 |
| ||||
收入合计 | 469.42 |
| |||
| |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
| ||||
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表三、部门/单位支出总体情况表
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 469.42 | 469.42 | ||
社会保障和就业支出 | 54.11 | 54.11 | ||
行政事业单位养老支出 | 50.80 | 50.80 | ||
事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.15 | 48.15 | ||
其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | ||
其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | ||
卫生健康支出 | 379.54 | 379.54 | ||
基层医疗卫生机构 | 359.71 | 359.71 | ||
乡镇卫生院 | 359.71 | 359.71 | ||
行政事业单位医疗 | 19.83 | 19.83 | ||
事业单位医疗 | 19.77 | 19.77 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | ||
住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | ||
住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | ||
住房公积金 | 35.78 | 35.78 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 469.42 | 一、本年支出 | 469.42 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 469.42 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 54.11 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 379.54 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 35.78 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 469.42 | 支 出 总 计 | 469.42 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表五、财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | |||||||
秦安县卫生健康局 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | |||||||
秦安县兴国镇卫生院(秦安县社区服务中心) | 469.42 | 469.42 | 469.42 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 469.42 | 469.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.11 | 54.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.80 | 50.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.15 | 48.15 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 379.54 | 379.54 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 359.71 | 359.71 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 359.71 | 359.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.83 | 19.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
221 | 住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 469.42 | 454.50 | 14.92 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 2.71 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | |
301 | 工资福利支出 | 451.79 | 451.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.15 | 48.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | |
30103 | 奖金 | 41.29 | 41.29 | |
30107 | 绩效工资 | 56.17 | 56.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 112.45 | 112.45 | |
30101 | 基本工资 | 134.87 | 134.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.77 | 19.77 | |
30113 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.92 | 14.92 | |
30216 | 培训费 | 4.30 | 4.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.17 | 7.17 | |
30228 | 工会经费 | 3.44 | 3.44 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 4.30 | ||||||
秦安县卫生健康局 | 4.30 | ||||||
秦安县兴国镇卫生院(秦安县社区服务中心) | 4.30 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | |||
2 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
。
表十、政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 预算数 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
| 表十一、部门管理转移支付表 |
| |||||
| 单位:万元 |
| |||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |
|
| ||||||
|
| ||||||
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
| |||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2 |
部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
(2026年度) | ||||||||
单位(部门)名称 | 秦安县兴国镇卫生院(秦安县社区服务中心) | |||||||
联系人 | 王晓芳 | 联系电话 | 15097293952 | |||||
年度绩效目标 | 1.坚持为人民群众健康服务的导向,加强辖区内医疗卫生机构管理,切实保障群众医疗卫生需求;2.重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革;3.加强疾病预防控制,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;4.提升基层医疗卫生机构服务能力,构建健全的服务体系。 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 454.50 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 14.92 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 469.42 | 本级财政安排 | 469.42 | |||||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 469.42 | |||||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 469.42 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | “三公”经费控制率 | ≥ | 0 | % | “三公”经费控制率 | |
预算执行率 | ≤ | 100 | % | 预算执行率 | ||||
预算调整率 | ≤ | 0 | % | 预算调整率 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 结转结余变动率 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用合规性 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效性 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购规范性 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 1 | % | 政府采购节约率 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理规范性 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | 固定资产利用率 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 80 | % | 在职人员控制率 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作成效 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 辖区内管理人口数 | ≥ | 8371 | 人 | 辖区内管理人口数 | |
质量指标 | 推动卫生健康高质量发展 | 定性 | 有效 | 推动卫生健康高质量发展 | ||||
时效指标 | 效果明显程度 | 定性 | 明显 | 效果明显程度 | ||||
成本指标 | 成本控制情况 | 定性 | 有效 | 成本控制情况 | ||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 资金利用率 | ≥ | 100 | % | 资金利用率 | |
社会效益 | 社会影响程度 | 定性 | 明显 | 社会影响程度 | ||||
生态效益 | 生态效程度益 | 定性 | 明显 | 生态效程度益 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 95 | % | 受众满意度 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展情况 | ||
宣传培训 | 培训计划完率成 | ≥ | 95 | % | 培训计划完率成 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 制度完善情况 | ||||
改革创新 | 持续加强卫生人才对伍建设 | 定性 | 规范 | 持续加强卫生人才对伍建设 | ||||


