秦安县营商环境建设局
2026年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
(一)负责全县营商环境建设规章草案及规范性文件的组织起草和实施,建立健全营商环境制度和标准体系,研究提出优化营商环境制度机制的建议,拟定营商环境建设规划计划,统筹推进营商环境领域制度改革创新,构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。
(二)牵头推进营商环境评价工作,对标营商环境评价指标体系,建立健全营商环境考核机制,协调配合开展全县营商环境评价、考核、督办落实,指导协调各镇各部门做好营商环境建设和提升工作。
(三)负责全县社会信用体系建设的综合协调和监督管理,组织拟定和实施相关政策措施,统筹推进全县社会信用信息共享平台建设,提供社会信用信息的应用和服务。
(四)指导协调、督促检查全县“放管服”改革工作,负责推进全县行政审批制度改革工作。组织全县“互联网+政务服务”。指导协调各镇各部门“放管服”改革及行政审批制度改革工作。
(五)负责全县项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作,监督相关单位履行服务保障职责,推动项目落实落地。协调联系县政务服务中心。
(六)建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制,负责全县营商环境监督和损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。
(七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
(一)办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传、外事、会务、门户网站、安全、节能、资产管理、绩效考核、建议提案办理等后勤保障工作,负责机关党建、党风廉政工作和群团工作,承担机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训和人才队伍建设。负责拟定全县营商环境建设方案及年度工作计划,研究提出实施改革创新、优化营商环境的政策建议。承担有关规范性文件合法性和公平性审核,组织开展影响营商环境建设的法规规章及规范性文件的清理,部门规章执行情况的检查。组织开展营商环境宣传教育、典型经验复制推广。
(二)政务服务管理和行政审批制度改革股。负责全县“放管服”改革和行政审批制度改革等有关工作,组织推进全县行政审批效能建设,研究拟定“放管服”改革和行政审批制度改革方面的政策规定、重要方案、年度工作计划等。组织开展调查研究,推进各项改革措施落实,定期对落实情况进行督查,及时反映改革中遇到的困难和问题,研究提出措施建议。负责组织全县“互联网+政务服务”工作,承担行政事项管理规范工作。负责行政权力事项清理、取消、承接、下放等工作,建立并完善县级行政审批事项目录。督促各部门加强行政审批事前事中事后全链条全领域监管。统筹推进全县政务服务标准化规范化便利化。
(三)信用建设和督查考核股。牵头推进全县社会信用体系建设工作,负责拟定全县社会信用体系建设相关规章制度并监督实施。依法组织开展辖区内公共信用信息采集发布、交换共享、开发应用,为有关部门、机构和社会提供信用信息服务。牵头协调全县公共信用信息归集共享公开和跨地区跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施,管理指导各镇各部门信用信息共享平台、信息数据归集系统建设和推广应用服务。统筹推进全县信用信息共享平台建设,健全完善县一体化融资信用服务平台网络,负责“信用中国(天水秦安)网”的建设、运行、维护。开展社会信用体系建设相关研究和咨询服务,指导辖区内第三方社会组织机构征信、评估业务的有序开展。配合开展全县社会信用评价工作,组织开展“诚信甘肃”建设有关工作。负责建立健全全县营商环境考核机制,组织开展营商环境考核工作。配合开展全县营商环境评价,统筹做好指标体系建设和提升工作。承担营商环境重要量化指标细化分解、分析监测和督办落实。负责综合协调营商环境建设专项整治工作。建立健全营商环境问题处理跟踪督办机制,协调推动解决项目建设推进过程中和营商环境建设中的具体问题。建立健全常态化政企沟通机制,汇总分析涉及项目建设、营商环境方面的基础性、共性事项,推动建立解决问题的长效机制。提供涉及营商环境的政策咨询服务,承担损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
无。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算166.05万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算 166.05万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入 166.05万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
|
(二)支出预算
2026年支出预算 166.05万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出166.05万元, 占100 %; 项目支出0万元,占0 %; 上年结转0万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出 166.05万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.39万元、卫生健康支出6.32万元、商业服务业等支出131.85万元、住房保障支出11.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出166.05万元,比2025年预算增加34.67万元,增长26%,增长的主要原因是单位新增人员。
其中:人员经费支出140.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出25.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,增长(减少)的主要原因无。
经济社会发展项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2026 年预算数为0万元,比2025年预算增加0万元,主要原因无。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2025年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。
2.公务接待费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费25.54万元,较2025年预算增加5.76万元,增长29%,增长(下降)的主要原因是单位新增加人员。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.2万元。
2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11.99万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年秦安县营商环境建设局无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位2026年年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
本单位2026年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
本单位2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2026年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为44%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:剩余资金财政未下达。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为44%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:剩余资金财政未下达,于12月底全部完成支付。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共 个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标3个、三级指标3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县营商环境建设局
2026年1月28日
附件:1.秦安县营商环境建设局2026年部门/单位预算公开表
2.秦安县营商环境建设局 2026年部门/单位整体绩效目标申报表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 166.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16.39 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 6.32 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 131.85 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.49 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 166.05 | |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 166.05 | 支出总计 | 166.05 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 166.05 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 166.05 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 166.05 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 166.05 | 166.05 | ||
社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 | ||
行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | ||
行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | ||
事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | ||
残疾人事业 | ||||
残疾人就业 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||
卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | ||
行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||
行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||
商业服务业等支出 | 131.85 | 131.8 | ||
商业流通事务 | 131.85 | 131.85 | ||
行政运行 | 131.85 | 131.85 | ||
住房保障支出 | 11.49 | 131.85 | ||
住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | ||
住房公积金 | 11.49 | 11.49 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 166.05 | 一、本年支出 | 166.05 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 166.05 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 16.39 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 6.32 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | 131.85 | ||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 11.49 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 166.05 | 支 出 总 计 | 166.05 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
总计 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | |||||||
秦安县营商环境建设局 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | |||||||
秦安县营商环境建设局 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 166.05 | 166.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |
2080501 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | |
20811 | 残疾人事业 | |||
2081105 | 残疾人就业 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |
216 | 商业服务业等支出 | 131.85 | 131.85 | |
21602 | 商业流通事务 | 131.85 | 131.85 | |
2160201 | 行政运行 | 131.85 | 131.85 | |
221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 | |
30302 | 退休费 | 0.31 | 0.31 | |
301 | 工资福利支出 | 140.21 | 140.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.88 | 41.88 | |
30103 | 奖金 | 13.65 | 13.65 | |
30101 | 基本工资 | 41.63 | 41.63 | |
30107 | 绩效工资 | 9.16 | 9.16 | |
30113 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.54 | 25.54 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.36 | 11.36 | |
30202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
30201 | 办公费 | 2.40 | 2.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.80 | 4.80 | |
30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | |
30228 | 工会经费 | 1.10 | 1.10 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.38 | ||||||
秦安县营商环境建设局 | 1.38 | ||||||
秦安县营商环境建设局 | |||||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 17.96 | 17.96 | ||
1 | [30201]办公费 | 2.4 | 2.4 | |
2 | [30202]印刷费 | 1.2 | 1.2 | |
3 | [30205]水费 | 0.8 | 0.8 | |
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1.0 | 1.0 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 1.2 | 1.2 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.36 | 11.36 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体绩效目标申报表
(2026年度)
部门(单位)名称 | 秦安县营商环境建设局 | |||||
总 体 目 标 | 完成2025年整体绩效目标166.05万元 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 140.52 | 当年财政拨款 | 166.05 | ||
公用经费 | 25.54 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 166.05 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | |||||
支出预算合计 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 预算执行率 | |||
预算调整率 | 预算调整金额占批复预算比例不高于10% | |||||
“三公”经费控制率 | “三公经费”支出不超过上年实际支出水平 | |||||
结转结余变动率 | 结转结余资金较上年减少5% | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 资金使用符合各项制度 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 会计核算规范,内控制度健全 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 政府采购符合相关规定,无违规行为 | ||||
政府采购节约率 | 政府采购实际支出较预算节约1% | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 资产购置、使用、处置流程规范 | ||||
固定资产利用率 | 固定资产利用率 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 在职人员在不超过编制数 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 绩效目标编制更科学,监控更有效 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 年度资金下达数 | 严格按照年度预算支出 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | 按照预算进度和合同 | ||||
时效指标 | 拨付完成率 | 拨付完成率95% | ||||
成本指标 | 工作完成率 | 年度重点工作完成100% | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 重点产业项目从简约到开工平均用时压缩率 | 衡量工程项目审批制度改革成效 | |||
社会效益 | “一网通办”政务服务事项可网办率 | 社会服务效益 | ||||
生态效益 | 企业年报合一推广覆盖率 | 衡量减轻企业填报负担的改革成效 | ||||
服务对象满意度 | 全县企业满意度调查综合得分 | 受众满意度 | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 党建工作开展完成率 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 培训计划完成率 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 制度完善良好 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 改革创新完成率 | ||||


