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秦安县住房建设事务服务中心2026年预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2026-00024 时间:2026-01-28  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

秦安县住房建设事务服务中心

2026预算公开情况说明


 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

单位基本情况。秦安县房地产管理局于1998年(秦编办发【1998】09号)批准为正科级全额拨款的事业单位,领导职数1正2副,所属2个事业单位,为县财政一级预算单位2019年更名为秦安县住房建设事务服务中心(依据秦编办发【2019】19号)。

主要职能。秦安县住房建设事务服务中心主要职能是对为人民群众提供房管服务、为房地产交易提供中介服务、为房屋安全提供鉴定保障、为房地产权利人提供确权发证服务、为房地产交易提供咨询评价服务、公房管理、小区物业管理、商品房预售管理等。

人员情况。机构编制人数30人。年末实有26人,(其中:参公14人,参照工勤4人,事业管理人员8人),退休人员17人。


二、机构设置情况

(一)机关内设机构

办公室、财务股、党建办、物业股、交易中心、信息股、保障股、测绘股

(二)参照公务员法管理单位

县住房建设事务服务中心,正科级建制,核定事业编制30名,其中:正科级领导指数1名、副科级领导指数2名,隶属于现住房和城乡建设局。

(三)直属事业单位

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算383.21万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算383.21万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算383.21万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入383.21万元,占100.00%

(二)支出预算

2026年支出预算383.21万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出383.21万元, 100.00%

四、一般公共预算情况





2026 年一般公共预算当年支出383.21万元,包括:社会保障和就业支出40.39万元、其他支出342.82万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2026年基本支出383.21万元,比2025年预算减少0.14万元,下降0.04%,下降的主要原因是公用经费减少。

其中:人员经费支323.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出59.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算减少118万元减少100%,减少的主要原因保障性住房项目减少。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费

(二)培训费预算情况说明

培训费3.15万元,较2025年预算增加0.04万元,增长1.29%,增长的主要原因是工资增长

(三)会议费预算情况说明

会议费


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年,部门(单位)政府采购预算总额3.7万元,其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购服务预算2.5万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.7万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为365.47万元。其中:办公用房231平方米,价值21.09万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2026无非税收入

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标18个,按规定随年度预算一并公开项目18个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20257月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为77.78%。开展1-9月绩效运行监控项目10个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为90 %

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共   个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出18个,转移支付项目7个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金1156.88万元。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



秦安县住房建设事务服务中心

                                                                                                                                       2026年128


附件:1.秦安县住房建设事务服务中心2026部门/单位预算公开表

2.秦安县住房建设事务服务中心2026年部门/单位整体绩效目标申报


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

383.21

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

40.39

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

14.45



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出

302.18



十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出

26.19



十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

383.21

本年支出合计

383.21





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

383.21

支出总计

383.21


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

383.21

财政拨款

383.21

二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

383.21











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

383.21

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

383.21

383.21

3

4

社会保障和就业支出

40.39

40.39



行政事业单位养老支出

39.06

39.06



行政单位离退休

0.10

0.10



事业单位离退休

3.78

3.78



机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.18

35.18



残疾人事业





残疾人就业





其他社会保障和就业支出

1.33

1.33



其他社会保障和就业支出

1.33

1.33



卫生健康支出

14.45

14.45



行政事业单位医疗

14.45

14.45



事业单位医疗

14.45

14.45



城乡社区支出

302.18

302.18



城乡社区管理事务

302.18

302.18



住宅建设与房地产市场监管

302.18

302.18



城乡社区公共设施





其他城乡社区公共设施支出





住房保障支出

26.19

26.19



住房改革支出

26.19

26.19



住房公积金

26.19

26.19



合计

383.21

383.21



社会保障和就业支出

40.39

40.39



行政事业单位养老支出

39.06

39.06



行政单位离退休

0.10

0.10



事业单位离退休

3.78

3.78



机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.18

35.18



残疾人事业





残疾人就业





其他社会保障和就业支出

1.33

1.33



其他社会保障和就业支出

1.33

1.33



卫生健康支出

14.45

14.45



行政事业单位医疗

14.45

14.45



事业单位医疗

14.45

14.45



城乡社区支出

302.18

302.18



城乡社区管理事务

302.18

302.18



住宅建设与房地产市场监管

302.18

302.18



城乡社区公共设施





其他城乡社区公共设施支出





住房保障支出

26.19

26.19



住房改革支出

26.19

26.19



住房公积金

26.19

26.19



备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

383.21

一、本年支出

383.21

(一)一般公共预算财政拨款

383.21

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

40.39



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

14.45



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出

302.18



(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

26.19



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










收  入  总  计

383.21

支    出    总    计

383.21

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

383.21

383.21

383.21








秦安县住房建设事务服务中心

383.21

383.21

383.21








秦安县住房建设事务服务中心

383.21

383.21

383.21





















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

383.21

383.21


208

社会保障和就业支出

40.39

40.39


20805

行政事业单位养老支出

39.06

39.06


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10


2080502

事业单位离退休

3.78

3.78


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.18

35.18


20811

残疾人事业




2081105

残疾人就业




20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


210

卫生健康支出

14.45

14.45


21011

行政事业单位医疗

14.45

14.45


2101102

事业单位医疗

14.45

14.45


212

城乡社区支出

302.18

302.18


21201

城乡社区管理事务

302.18

302.18


2120109

住宅建设与房地产市场监管

302.18

302.18


21203

城乡社区公共设施




2120399

其他城乡社区公共设施支出




221

住房保障支出

26.19

26.19


22102

住房改革支出

26.19

26.19


2210201

住房公积金

26.19

26.19



合计

383.21

383.21


208

社会保障和就业支出

40.39

40.39


20805

行政事业单位养老支出

39.06

39.06


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10


2080502

事业单位离退休

3.78

3.78


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.18

35.18


20811

残疾人事业




2081105

残疾人就业




20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


210

卫生健康支出

14.45

14.45


21011

行政事业单位医疗

14.45

14.45


2101102

事业单位医疗

14.45

14.45


212

城乡社区支出

302.18

302.18


21201

城乡社区管理事务

302.18

302.18


2120109

住宅建设与房地产市场监管

302.18

302.18


21203

城乡社区公共设施




2120399

其他城乡社区公共设施支出




221

住房保障支出

26.19

26.19


22102

住房改革支出

26.19

26.19


2210201

住房公积金

26.19

26.19


备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

383.21

323.63

59.59

303

对个人和家庭的补助

3.88

3.88


30302

退休费

3.88

3.88


301

工资福利支出

319.75

319.75


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.18

35.18


30112

其他社会保障缴费

1.33

1.33


30110

职工基本医疗保险缴费

14.45

14.45


30102

津贴补贴

101.75

101.75


30103

奖金

30.62

30.62


30101

基本工资

97.68

97.68


30107

绩效工资

12.54

12.54


30113

住房公积金

26.19

26.19


302

商品和服务支出

59.59


59.59

30299

其他商品和服务支出

18.42


18.42

30211

差旅费

1.50


1.50

30208

取暖费

4.75


4.75

30209

物业管理费

0.15


0.15

30207

邮电费

3.30


3.30

30206

电费

1.50


1.50

30205

水费

2.50


2.50

30202

印刷费

2.50


2.50

30201

办公费

5.20


5.20

30228

工会经费

2.52


2.52

30239

其他交通费用

14.10


14.10

30216

培训费

3.15


3.15

312

对企业补助




31204

费用补贴





合计

383.21

323.63

59.59

303

对个人和家庭的补助

3.88

3.88


30302

退休费

3.88

3.88


301

工资福利支出

319.75

319.75


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.18

35.18


30112

其他社会保障缴费

1.33

1.33


30110

职工基本医疗保险缴费

14.45

14.45


30102

津贴补贴

101.75

101.75


30103

奖金

30.62

30.62


30101

基本工资

97.68

97.68


30107

绩效工资

12.54

12.54


30113

住房公积金

26.19

26.19


302

商品和服务支出

59.59


59.59

30299

其他商品和服务支出

18.42


18.42

30211

差旅费

1.50


1.50

30208

取暖费

4.75


4.75

30209

物业管理费

0.15


0.15

30207

邮电费

3.30


3.30

30206

电费

1.50


1.50

30205

水费

2.50


2.50

30202

印刷费

2.50


2.50

30201

办公费

5.20


5.20

30228

工会经费

2.52


2.52

30239

其他交通费用

14.10


14.10

30216

培训费

3.15


3.15

312

对企业补助




31204

费用补贴




备注:无内容应公开空表并说明情况。












表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







3.15

秦安县住房建设事务服务中心







3.15

秦安县住房建设事务服务中心







3.15

































































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体绩效目标申报

2026年度)

部门(单位)名称

秦安县住房建设事务服务中心

总 体 目 标

目标1:完成工资福利支出年度收支预算。

目标2:完成个人和家庭补助支出年度预算。

目标3:完成商品和服务支出年度预算。

目标4:保障单位内部正常运转。

预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

323.63

当年财政拨款

0.00

公用经费

59.59

上年结转资金

0.00

合计

383.21

其他资金

0.00

项目支出

0.00

收入预算合计

383.21

支出预算合计

383.21

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

预算收支管理

预算执行率

95

预算调整率

10

“三公”经费控制率

5

结转结余变动率

5

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

1

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

90

人员管理

在职人员控制率

100

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

数量指标

年度资金下达数

383.21

质量指标

资金拨付率

95

时效指标

拨付完成率

95

成本指标

工作完成率

100

部门综合指标

经济效益

带动就业率

100

社会效益

群众满意度

95

生态效益

节能减排率

5

服务对象满意度

受众满意度

100

可持续发展能力指标

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

100

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好