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秦安县郭嘉镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00235 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 




 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

1、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。

2搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化,提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。

3加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障人民合法权益,维护农村社会公平正义。

4推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

根据省委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构,设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了4个党政内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室经济发展和社会事务办公室平安法治办公室。设置了4个事业机构:综合执法队农业农村综合服务中心党群服务中心公共事务服务中心。政府驻地在郭嘉镇郭嘉

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1884.92万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1884.92万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1884.92万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%


(二)支出预算

2025年支出预算1884.92万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1701.38万元, 90.26 % 项目支出183.54万元,占9.74% 上年结转0万元, 0 %






四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1884.92万元,包括:一般公共服务支出1320.85万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出196.35万元、其他支出367.73万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2025年基本支出1701.38万元,比2024年预算增加87.54万元,增长5.4%,增长的主要原因为人员的增加10人。

其中:人员经费支出1575.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出126.33主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算183.54万元,比2024年预算增加5.04万元,增长2.8%,增长(减少)的主要原因是人员增加

保障运转经费 2个,主要是项目1村级公用经费项目2财政事业费

(三)支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出2025年预算数为1320.85万元, 2024年预算增加66.8万元,增长5.3% 增长的主要原因是人员的变动增加,相关福利支出增加,事业运行费用增加。

2. 社会保障和就业2025年预算数为196.35万元,比2024年预算增加11.1万元,增长5.9%,增长的主要原因是人员的变动增加,养老保险缴费支出等增加。

3. 卫生健康支出2025年预算数为66.94万元,比2024年预算增加3.41万元,增长5.4%,增长的主要原因是人员的变动增加,行政单位医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出2025年预算数为122.29万元,比2024年预算增加6.45万元,增长5.7%,增长的主要原因是人员的变动增加,住房公积金支出增加。

5. 农林水支出2025年预算数为178.5万元,与2024年预算相等。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元,较2024年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元

2.公务接待费3万元,较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费5万元),较2024年预算(减少)    3万元,(下降)37.5%,下)的主要原因是公车维护费用下降

(二)培训费预算情况说明

4.培训费14.63万元,较2024年预算增加0.77万元,增长5.6 %,增长的主要原因是人员的增加培训次数多

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费249.93万元,较2024年预算增加2.33万元,增长0.9 %,增长的主要原因是人员增加

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额11万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为362.37万元。其中:办公用房2309.5平方米,价值88.44万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值31.8万元。单价20万元以上的设备价值27.2万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

2025年本部门无非税收入

(三)重点项目情况

项目名称:村级公用经费

1、项目概况:郭嘉镇现有行政村35个,各村设有村民委员会,为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是:一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策,维护村民合法权益,教育和推动村民履行法律、法规规定的义务,发展文化教育,普及科技知识,促进村和村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;二是依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产,教育村民合理利用自然资源,保护和改善生态环境;三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济,承担本村生产的服务和协调工作,促进农村生产和社会主义市场经济的发展;四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权,维护以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益;五是举办和管理本村的公共事务和公益事业;六是组织实施本村的建设规划,兴修水利、道路等基础设施,指导村民建设住宅;七是依法调解民间纠纷,协助维护本村的社会治安,向人民政府反映村民的意见要求和提出建议;八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议,执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定;九是建立健全村务公开和民主管理制度;十是法律、法规规定的其它职责。

2、立项依据:按照省、市、县的要求及相关文件精神,在年初预算中预算村级公用经费,保障村民委员会各项工作的开展。

3、实施主体:郭嘉35村村民委员会。

4、实施周期:2025年度。

5、实施计划:计划本年度内完成。

6、年度预算安排:本年度安排预算资金178.5万元,用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。

7、预期总体目标:保障村民委员会和村党支部的正常运转,提高村民委员会服务人民群众的水平。


(四)部门管理转移支付情况

2025未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目16个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目16个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象

绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   339个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出38绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年没有盘活财政资金

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。


十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)



郭嘉镇人民政府  

2025126


附件:1.郭嘉镇人民政府2025部门/单位预算公开表

2.郭嘉镇人民政府2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,884.92

一、一般公共服务支出

1,320.85

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

196.35

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

66.94



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

178.50



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

122.29



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出














1,884.92

本 年 支 出 合 计

1,884.92

上年结转结余


年终结转结余






     

1,884.92

     

1,884.92





备注:无内容应公开空表并说明情况。




部门收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

1,884.92

财政拨款

1,884.92

 本年收入合计

1,884.92

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

1,884.92



备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。

















财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表



单位:万元


收入

支出

收入

项目

预算数

项目

合计

项目

一、本年收入

1,884.92

一、本年支出

1,884.92

一、本年收入

(一)一般公共预算财政拨款

1,884.92

(一)一般公共服务支出

1,320.85

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(二)政府性基金预算财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出


(三)国有资本经营预算财政拨款



(四)公共安全支出





(五)教育支出





(六)科学技术支出





(七)文化体育与传媒支出





(八)社会保障和就业支出

196.35




(九)社会保险基金支出





(十)医疗卫生与计划生育支出

66.94




(十一)节能环保支出





(十二)城乡社区支出





(十三)农林水支出

178.50




(十四)交通运输支出





(十五)资源勘探信息等支出





(十六)商业服务业等支出





(十七)金融支出





(十八)援助其他地区支出





(十九)国土海洋气象等支出





(二十)住房保障支出

122.29




(二十一)粮油物资储备支出





财政拨款支出表










单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,884.92

1,884.92

1,701.38

183.54







秦安县郭嘉镇人民政府

1,884.92

1,884.92

1,701.38

183.54







秦安县郭嘉镇人民政府

1,884.92

1,884.92

1,701.38

183.54


















备注:无内容应公开空表并说明情况。













一般公共预算支出情况表



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,884.92

1,701.38

183.54

201

一般公共服务支出

1,320.85

1,315.81

5.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,315.81

1,315.81


2010301

行政运行

1,315.81

1,315.81


20106

财政事务

5.04


5.04

2010650

事业运行

5.04


5.04

208

社会保障和就业支出

196.35

196.35


20805

行政事业单位养老支出

186.80

186.80


2080501

行政单位离退休

23.65

23.65


2080502

事业单位离退休

0.10

0.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

163.05

163.05


20899

其他社会保障和就业支出

9.55

9.55


2089999

其他社会保障和就业支出

9.55

9.55


210

卫生健康支出

66.94

66.94


21011

行政事业单位医疗

66.94

66.94


2101101

行政单位医疗

66.94

66.94


221

住房保障支出

122.29

122.29


22102

住房改革支出

122.29

122.29


2210201

住房公积金

122.29

122.29


213

农林水支出

178.50


178.50

21307

农村综合改革

178.50


178.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

178.50


178.50






备注:无内容应公开空表并说明情况。














一般公共预算基本支出表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,701.38

1,575.05

126.33

302

商品和服务支出

126.33


126.33

30239

其他交通费用

24.60


24.60

30229

福利费

24.39


24.39

30201

办公费

6.00


6.00

30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30211

差旅费

3.00


3.00

30225

专用燃料费

6.00


6.00

30217

公务接待费

3.00


3.00

30207

邮电费

11.00


11.00

30206

电费

17.00


17.00

30228

工会经费

11.71


11.71

30216

培训费

14.63


14.63

301

工资福利支出

1,549.19

1,549.19


30103

奖金

148.03

148.03


30101

基本工资

429.10

429.10


30102

津贴补贴

447.35

447.35


30107

绩效工资

162.88

162.88


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

163.05

163.05


30112

其他社会保障缴费

9.55

9.55


30110

职工基本医疗保险缴费

66.94

66.94


30113

住房公积金

122.29

122.29


303

对个人和家庭的补助

25.87

25.87


30303

退职(役)费

0.43

0.43


30305

生活补助

7.24

7.24


30302

退休费

4.50

4.50


30301

离休费

13.70

13.70







备注:无内容应公开空表并说明情况。


















一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

8.00


3.00


5.00


14.63

秦安县郭嘉镇人民政府

8.00


3.00


5.00


14.63

秦安县郭嘉镇人民政府

8.00


3.00


5.00


14.63
















一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

249.93

66.39

183.54

2

福利费

24.39

24.39


3

办公费

189.54

6.00

183.54

4

公务用车运行维护费

5.00

5.00


5

差旅费

3.00

3.00


6

邮电费

11.00

11.00


7

电费

17.00

17.00







备注:无内容应公开空表并说明情况。















表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称


目标1:

目标2:

目标3:

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费


当年财政拨款


公用经费


上年结转资金


合计


其他资金


项目支出


收入预算合计


支出预算合计


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理










履职效果










能力建设












项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标