目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。
2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化,提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。
3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障人民合法权益,维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置情况
根据省委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构,设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了4个党政内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设置了4个事业机构:综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。镇政府驻地在郭嘉镇郭嘉村。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1884.92万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算1884.92万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1884.92万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
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(二)支出预算
2025年支出预算1884.92万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1701.38万元, 占90.26 %; 项目支出183.54万元,占9.74%; 上年结转0万元, 占0 %。
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四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1884.92万元,包括:一般公共服务支出1320.85万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出196.35万元、其他支出367.73万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出1701.38万元,比2024年预算增加87.54万元,增长5.4%,增长的主要原因为人员的增加10人。
其中:人员经费支出1575.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出126.33主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算183.54万元,比2024年预算增加5.04万元,增长2.8%,增长(减少)的主要原因是人员增加
保障运转经费 2个,主要是项目1、村级公用经费项目2、财政事业费。
(三)支出功能分类说明
1. 一般公共服务支出2025年预算数为1320.85万元, 比 2024年预算增加66.8万元,增长5.3% ,增长的主要原因是人员的变动增加,相关福利支出增加,事业运行费用增加。
2. 社会保障和就业2025年预算数为196.35万元,比2024年预算增加11.1万元,增长5.9%,增长的主要原因是人员的变动增加,养老保险缴费支出等增加。
3. 卫生健康支出2025年预算数为66.94万元,比2024年预算增加3.41万元,增长5.4%,增长的主要原因是人员的变动增加,行政单位医疗保险支出增加。
4. 住房保障支出2025年预算数为122.29万元,比2024年预算增加6.45万元,增长5.7%,增长的主要原因是人员的变动增加,住房公积金支出增加。
5. 农林水支出2025年预算数为178.5万元,与2024年预算相等。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算8万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费3万元,较2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费5万元),较2024年预算(减少) 3万元,(下降)37.5%,下)的主要原因是公车维护费用下降。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费14.63万元,较2024年预算增加0.77万元,增长5.6 %,增长的主要原因是人员的增加培训次数多。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费249.93万元,较2024年预算增加2.33万元,增长0.9 %,增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额11万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为362.37万元。其中:办公用房2309.5平方米,价值88.44万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值31.8万元。单价20万元以上的设备价值27.2万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:村级公用经费
1、项目概况:郭嘉镇现有行政村35个,各村设有村民委员会,为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是:一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策,维护村民合法权益,教育和推动村民履行法律、法规规定的义务,发展文化教育,普及科技知识,促进村和村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;二是依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产,教育村民合理利用自然资源,保护和改善生态环境;三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济,承担本村生产的服务和协调工作,促进农村生产和社会主义市场经济的发展;四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权,维护以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益;五是举办和管理本村的公共事务和公益事业;六是组织实施本村的建设规划,兴修水利、道路等基础设施,指导村民建设住宅;七是依法调解民间纠纷,协助维护本村的社会治安,向人民政府反映村民的意见要求和提出建议;八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议,执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定;九是建立健全村务公开和民主管理制度;十是法律、法规规定的其它职责。
2、立项依据:按照省、市、县的要求及相关文件精神,在年初预算中预算村级公用经费,保障村民委员会各项工作的开展。
3、实施主体:郭嘉镇35村村民委员会。
4、实施周期:2025年度。
5、实施计划:计划本年度内完成。
6、年度预算安排:本年度安排预算资金178.5万元,用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。
7、预期总体目标:保障村民委员会和村党支部的正常运转,提高村民委员会服务人民群众的水平。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表
十、预算绩效管理情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目16个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目16个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 339个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出38个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年没有盘活的财政资金。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
郭嘉镇人民政府
2025年1月26日
附件:1.郭嘉镇人民政府2025年部门/单位预算公开表
2.郭嘉镇人民政府2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,884.92 | 一、一般公共服务支出 | 1,320.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 196.35 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 66.94 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 178.50 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 122.29 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,884.92 | 本 年 支 出 合 计 | 1,884.92 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,884.92 | 支 出 总 计 | 1,884.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
部门收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,884.92 |
财政拨款 | 1,884.92 |
本年收入合计 | 1,884.92 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1,884.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
财政拨款收支总体情况表 | 财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | 收入 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 项目 |
一、本年收入 | 1,884.92 | 一、本年支出 | 1,884.92 | 一、本年收入 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,884.92 | (一)一般公共服务支出 | 1,320.85 | (一)一般公共预算财政拨款 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | (三)国有资本经营预算财政拨款 | ||
(四)公共安全支出 | ||||
(五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | ||||
(七)文化体育与传媒支出 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | 196.35 | |||
(九)社会保险基金支出 | ||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 66.94 | |||
(十一)节能环保支出 | ||||
(十二)城乡社区支出 | ||||
(十三)农林水支出 | 178.50 | |||
(十四)交通运输支出 | ||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||
(十七)金融支出 | ||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||
(十九)国土海洋气象等支出 | ||||
(二十)住房保障支出 | 122.29 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,884.92 | 1,884.92 | 1,701.38 | 183.54 | ||||||
秦安县郭嘉镇人民政府 | 1,884.92 | 1,884.92 | 1,701.38 | 183.54 | ||||||
秦安县郭嘉镇人民政府 | 1,884.92 | 1,884.92 | 1,701.38 | 183.54 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,884.92 | 1,701.38 | 183.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,320.85 | 1,315.81 | 5.04 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,315.81 | 1,315.81 | |
2010301 | 行政运行 | 1,315.81 | 1,315.81 | |
20106 | 财政事务 | 5.04 | 5.04 | |
2010650 | 事业运行 | 5.04 | 5.04 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 196.35 | 196.35 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.80 | 186.80 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.65 | 23.65 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.05 | 163.05 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | |
210 | 卫生健康支出 | 66.94 | 66.94 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.94 | 66.94 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.94 | 66.94 | |
221 | 住房保障支出 | 122.29 | 122.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 122.29 | 122.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | |
213 | 农林水支出 | 178.50 | 178.50 | |
21307 | 农村综合改革 | 178.50 | 178.50 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 178.50 | 178.50 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,701.38 | 1,575.05 | 126.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 126.33 | 126.33 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.60 | 24.60 | |
30229 | 福利费 | 24.39 | 24.39 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
30206 | 电费 | 17.00 | 17.00 | |
30228 | 工会经费 | 11.71 | 11.71 | |
30216 | 培训费 | 14.63 | 14.63 | |
301 | 工资福利支出 | 1,549.19 | 1,549.19 | |
30103 | 奖金 | 148.03 | 148.03 | |
30101 | 基本工资 | 429.10 | 429.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 447.35 | 447.35 | |
30107 | 绩效工资 | 162.88 | 162.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.05 | 163.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.55 | 9.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.94 | 66.94 | |
30113 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 25.87 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.43 | 0.43 | |
30305 | 生活补助 | 7.24 | 7.24 | |
30302 | 退休费 | 4.50 | 4.50 | |
30301 | 离休费 | 13.70 | 13.70 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 14.63 | |||
秦安县郭嘉镇人民政府 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 14.63 | |||
秦安县郭嘉镇人民政府 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 14.63 | |||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 249.93 | 66.39 | 183.54 |
2 | 福利费 | 24.39 | 24.39 | |
3 | 办公费 | 189.54 | 6.00 | 183.54 |
4 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
5 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
6 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
7 | 电费 | 17.00 | 17.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 当年财政拨款 | ||||
公用经费 | 上年结转资金 | |||||
合计 | 其他资金 | |||||
项目支出 | 收入预算合计 | |||||
支出预算合计 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | ||||||
履职效果 | ||||||
能力建设 | ||||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||



