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秦安县地震局 2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00225 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

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第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1、贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》及国家、省、市、县政府防震减灾工作方针、政策、法律法规、条例、办法、通知。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划,并组织实施,会同乡镇政府和各部门编制县抗震防灾应急预案及子预案。

3、建立全县地震监测预报工作体系。管理全县震情信息系统建设;按职责权限提出地震趋势预报意见;强化本县震情跟踪;管理指导本县域宏观观测和群测群防网络工作。

4、会同有关部门建立全县震灾预防工作体系。依法加强工程建设场地地震安全性评价工作的监督管理;按照抗震设防要求管理法规,以地震动参数表述的抗震设防标准,对全县新建、扩建、改建的各类工程项目进行抗震设防标准审批,提高基础设施建设的抗震能力;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、承担县抗震防灾指挥部和县防震减灾工作领导小组办公室的工作;会同有关部门和协助各级政府制定破坏性地震应急预案,督促检查落实;负责震害预测数据库调查、震情速报工作。

6、会同有关部门建立全县地震紧急救援工作体系。负责灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;组织落实地震应急、救援技术和装备、救援物资储备系统;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7、组织开展和管理全县防震减灾科普知识的宣传教育工作;普及宣传《防震减灾法》及其法规法律常识,提高全社会的抗震防灾能力;承担全县地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

秦安县地震局机关内设办公室(含财务室、办公室),为参照公务员法管理位。

(二)参照公务员法管理单位

秦安县地震局为参照公务员法管理位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025单位收支总预算122.75万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算2025年收入预算122.75万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入122.75万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元

其他收入0万元

(二)支出预算

2025年支出预算122.75万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出122.75万元,占100%;项目支出0万元;上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出122.75万元,包括:社会保障和就业支出14.03万元、其他社会保障和就业支出0.28万元、卫生健康支出4.56万元、住房保障支出8.28万元、灾害防治及应急管理支出95.88万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出


2025年财政拨款收支总预算122.75万元,比2024年预算增加15.99万元,增加13%,增加的主要原因财政拨款增加。其中:人员经费支出103.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元.

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1万元,较2024年预算增加减少0.13万元,增长13%,增加的主要原因是人员增加,财政拨款增加

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.04万元,较2024年预算增加3.29万元,增加17%,增加的主要原因是人员增加,财政拨款增加

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额0.64万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.64万元。

2025年,单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.4345万元。2025年拟采购固定资产约0万元

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

2025本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。202472024年开展绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。


(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标31个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标13个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求


十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




                              秦安县地震局

 2025126


附件:1.秦安县地震局2025单位预算公开表

2.秦安县地震局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

122.75

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

14.03

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

4.56



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

8.28



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出

95.88



二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出


本年收入合计

122.75

本年支出合计

122.75

十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余




收入总计

122.75

支出总计

122.75


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

122.75

……


二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

122.75











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

122.75

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

122.75

122.75



社会保障和就业支出

14.03

14.03



行政事业单位养老支出

13.75

13.75



行政单位离退休

0.04

0.04



事业单位离退休

2.60

2.60



机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.12

11.12



其他社会保障和就业支出

0.28

0.28



其他社会保障和就业支出

0.28

0.28



卫生健康支出

4.56

4.56



行政事业单位医疗

4.56

4.56



事业单位医疗

4.56

4.56



房保障支出

8.28

8.28



住房改革支出

8.28

8.28



住房公积金

8.28

8.28



灾害防治及应急管理支出

95.88

95.88



地震事务

95.88

95.88



行政运行

95.88

95.88



备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

122.75

一、本年支出

122.75

(一)一般公共预算财政拨款

122.75

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

14.03



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

4.56



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

8.28



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出

95.88



(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

122.75

     

122.75

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

122.75

122.75

122.75








秦安县地震局

122.75

122.75

122.75








秦安县地震局

122.75

122.75

122.75





















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

122.75

122.75


208

社会保障和就业支出

14.03

14.03


20805

行政事业单位养老支出

13.75

13.75


2080501

行政单位离退休

0.04

0.04


2080502

事业单位离退休

2.60

2.60


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.12

11.12


20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


210

卫生健康支出

4.56

4.56


21011

行政事业单位医疗

4.56

4.56


2101102

事业单位医疗

4.56

4.56


221

住房保障支出

8.28

8.28


22102

住房改革支出

8.28

8.28


2210201

住房公积金

8.28

8.28


224

灾害防治及应急管理支出

95.88

95.88


22405

地震事务

95.88

95.88


2240501

行政运行

95.88

95.88


备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

122.75

103.71

19.04

303

对个人和家庭的补助

2.64

2.64


30302

退休费

1.94

1.94


30305

生活补助

0.70

0.70


301

工资福利支出

101.07

101.07


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.12

11.12


30122

其他社会保障缴费

0.28

0.28


30110

职工基本医疗保险缴费

4.56

4.56


30113

住房公积金

8.28

8.28


30119

其他工资福利支出




30102

津贴补贴

37.14

37.14


30103

奖金

9.62

9.62


30101

基本工资

30.08

30.08


302

商品和服务支出

19.04


19.04

30202

印刷费

0.64


0.64

30299

其他商品和服务支出

5.67


5.67

30201

办公费

1.60


1.60

30207

邮电费

0.16


0.16

30209

物业管理费

0.04


0.04

30211

差旅费

0.40


0.40

30288

工会经费

0.80


0.80

30229

福利费

1.66


1.66

30216

培训费

1.00


1.00

30239

其他交通费用

7.08


7.08

30213

维修(护)费




备注:无内容应公开空表并说明情况。












表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计







1.00

秦安县地震局








































































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计




















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计


















































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计




















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称


目标1:确保完成全年财政拨款人员工资发放

目标2:确保完成全年商品和服务支出

目标3:确保机关内务工作正常运转

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

103.71

当年财政拨款

122.75

公用经费

19.04

上年结转资金


合计

122.75

其他资金


项目支出


收入预算合计

122.75

支出预算合计

122.75

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理










履职效果










能力建设












项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标