目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
县工业集中区党工委、管委会负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于工业集中区工作方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议,负责工业集中区的建设与发展。
(二)贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定,按照省、市、县授权,制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则,并负责组织实施。
(三)统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划,经批准后组织实施;编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。
(四)按国家和省、市、县产业政策和投资政策的要求,审批、核准、备案集中区范围内的投资项目,负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。
(五)负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作;管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。
(六)贯彻执行国家财税法律法规方针政策,负责集中区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营,筹集、管理集中区建设资金;指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税,维护企业合法权益。
(七)负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。
(八)贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度,协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作;配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。
(九)负责集中区建设项目的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作;协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。
(十)负责集中区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。
(十一)负责集中区生态环境管理工作;督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续,协同有关部门审核或审批环保设计方案和工程,负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时(同时设计、同时施工、同时使用)。
(十二)负责协调配合开展集中区安全生产监督管理工作。
(十三)负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等职能部门的工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。
(十四)根据县政府授权,对集中区各产业园实施封闭式管理,保障集中区企业依法自主经营,协调解决企业在生产经营中的各种问题。
(十五)负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
秦安县工业集中区管委会暂核定机关事业编制20名。2024年年末实有在职人数20人,其中行政4人,事业管理16人(其中工勤5人);退休人员10人,均属财政供养人数。
三、秦安县工业集中区管理委员会收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算282.29万元。按照综合预算的原则,秦安县工业集中区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入282.29万元;支出包括:科学技术支出220.84万元、社会保障和就业支出31.02万元、卫生健康支出10.79万元、住房保障支出19.65万元。
(一)收入预算
2025年收入预算282.29万元(详见预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入282.29万元,占100%;
(二)支出预算
2025年支出预算282.29万元(预算公开表3)。其中:基本支出 282.29万元, 占100 %; 项目支出0 万元,占0 %; 上年结转0万元, 占 0 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出282.29万元,包括:科学技术支出220.84万元、社会保障和就业支出 31.02万元、医疗卫生与计划生育支出10.79万元、住房保障支出19.65万元。具体安排情况如下(详见预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出282.29 万元,比2024年预算增加62.45 万元,增长28.41 %,增长的主要原因是人员调入。
其中:人员经费支出243.38 万元,主要包括:基本工资70.07万元、津贴补贴62.83万元、奖金23.52万元、绩效工资25.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.27万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金19.65万元、退休费3.20万元、生活补助0.70万元、。
公用经费支出38.91万元,主要包括:办公费2.00万元、印刷费0.80万元、水费0.80万元、电费1.20万元、邮电费0.60万元、取暖费6.79万元、差旅费2.00万元、培训费2.36万元、劳务费2.40万元、工会经费1.89万元、福利费3.93万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出10.01万元等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务2025 年预算数为282.29万元,比2024年预算增加62.45 万元,增长28.41 %,增长的主要原因是人员调入。
五、秦安县工业集中区管委会一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0元,与2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用0 万元,与2024年预算持平。主要原因是无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0 万元,与2024年预算持平。主要原因是无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元,主要原因是无公务用车。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费2.36万元,较2024年预算增加0.51 万元,增长27.57 %,增长人员增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年预算持平,主要原因是无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费28.13万元,较2024年预算增加10.93万元,增长63.55 %,下降的主要原因是节约经费。
七、政府采购安排情况
2025年,秦安县工业集中区管委会政府采购预算总额2.44 万元,其中:政府采购货物预算1.64万元,政府采购服务预算 0.80万元。
2025年,秦安县工业集中区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.44万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为16.03万元。其中:办公用房1607 平方米,价值6.31万元。无公务用车。2025年拟采购固定资产约1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
秦安县工业集中区管委会2025年未安排政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
秦安县工业集中区管委会2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
秦安县工业集中区管委会2025年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
秦安县工业集中区管委会2025年管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
秦安县工业集中区管委会2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的秦安县工业集中区管委会整体支出和项目绩效目标1 个,本单位无项目。按规定随年度预算一并公开项目0个,公开率为 100 %。2024年本单位完成整体支出绩效目标。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2 个,占本单位项目的 40 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个,完成率为60 %。“双监控”无发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 4个,占本单位项目的80 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个,完成率为 100 %。“双监控”无发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 5个,其中,整体支出 1 个,项目支出 4 个,转移支付项目0 个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已报送财政局并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0 万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入本单位预算绩效目标管理的项目0个 。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度,设置二级指标18 个、三级指标 24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县工业集中区管理委员会
2025年3月4日
附件:1.2025年秦安县工业集中区管理委员会预算公开表
2、2025年秦安县工业集中区管理委员会整体支出绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 282.29 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 220.84 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 31.02 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 10.79 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 19.65 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 282.29 | 本年支出合计 | 282.29 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 282.29 | 支出总计 | 282.29 |
单位:万元
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 282.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 282.29 |
十、上年结转 | |
十一、上年结余 | |
收入合计 | 282.29 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 282.29 | 282.29 | ||
科学技术支出 | 220.84 | 220.84 | ||
科学技术管理事务 | 220.84 | 220.84 | ||
行政运行 | 220.84 | 220.84 | ||
社会保障和就业支出 | 31.02 | 31.02 | ||
行政事业单位养老支出 | 29.46 | 29.46 | ||
行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | ||
事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.27 | 26.27 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | ||
卫生健康支出 | 10.79 | 10.79 | ||
行政事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | ||
行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | ||
住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | ||
住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | ||
住房公积金 | 19.65 | 19.65 | ||
科学技术支出 | 220.84 | 220.84 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 282.29 | 一、本年支出 | 282.29 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 282.29 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 220.84 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 31.02 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 10.79 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 19.65 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 282.29 | 支 出 总 计 | 282.29 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 282.29 | 282.29 | 282.29 | |||||||
秦安县工业集中区管理委员会 | 282.29 | 282.29 | 282.29 | |||||||
秦安县工业集中区管理委员会 | 282.29 | 282.29 | 282.29 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 282.29 | 282.29 | 3 | |
206 | 科学技术支出 | 220.84 | 220.84 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 220.84 | 220.84 | |
2060101 | 行政运行 | 220.84 | 220.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.02 | 31.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.46 | 29.46 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.27 | 26.27 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.79 | 10.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | |
221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 282.29 | 243.38 | 38.91 | |
301 | 工资福利支出 | 240.18 | 240.18 | |
30103 | 奖金 | 23.52 | 23.52 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
30102 | 津贴补贴 | 62.83 | 62.83 | |
30101 | 基本工资 | 70.07 | 70.07 | |
30107 | 绩效工资 | 25.50 | 25.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.27 | 26.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 | |
30113 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 38.91 | 38.91 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 4.14 | |
30216 | 培训费 | 2.36 | 2.36 | |
30229 | 福利费 | 3.93 | 3.93 | |
30228 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 6.79 | 6.79 | |
30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 1.20 | 1.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.01 | 10.01 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 | |
30302 | 退休费 | 2.50 | 2.50 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2..36 | ||||||
秦安县工业集中区管理委员会 | 2.36 | ||||||
秦安县工业集中区管理委员会 | 2.36 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 28.13 | |||
1 | [30201]办公费 | 2.00 | ||
2 | [30202]印刷费 | 0.80 | ||
3 | [30205]水费 | 0.80 | ||
4 | [30206]电费 | 1.20 | ||
5 | [30207]邮电费 | 0.60 | ||
6 | [30208]取暖费 | 6.79 | ||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 2.00 | ||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 3.93 | ||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.01 | ||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
单位名称 | 秦安县工业集中区管理委员会 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:完成2025年度整体绩效目标任务282.29万元。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 243.38 | 当年财政拨款 | 282.29 | ||
公用经费 | 38.91 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 282.29 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 0.00 | 收入预算合计 | 282.29 | |||
支出预算合计 | 282.29 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100 | |||
财会管理 | 预算调整率 | 100 | ||||
采购管理 | “三公”经费控制率 | 100 | ||||
资产管理 | 结转结余变动率 | 100 | ||||
人员管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
绩效管理 | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
质量指标 | 政府采购节约率 | 100 | ||||
时效指标 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
成本指标 | 固定资产利用率 | 100 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 在职人员控制率 | 100 | |||
社会效益 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
生态效益 | 服务对象数 | 100 | ||||
服务对象满意度 | 受益人数 | 100 | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 资金到位率 | 100 | |||
宣传培训 | 费用控制 | 2822918.38 | ||||
制度建设 | 资金利用率 | 比上年有所提高 | ||||
改革创新 | 社会服务效益 | 100 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


