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秦安县商务局 2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00213 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

目  录


第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
  2.负责推进县流通产业结构调整指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展提出促进商贸中小企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  3.拟订全县市场体系发展规划促进城乡市场发展指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划推进农村市场体系建设组织实施农村现代流通网络工程。
  4.拟订县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策,推进行业结构调整,推动现代流通方式的发展

5.按有关规定对民爆产品、化学危险品(剧毒品)等特殊流通行业进行监督管理。
  6.指导全国内贸易运行监测系统建设;监测分析商务运行状况,研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;统筹组织全商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议负责再生资源回收的监督管理负责汽车、旧货流通行业的监督管理做好成品油流通市场监管。

7.拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录拟订促进外贸增长方式转变的政策措施组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划会同有关部门协调大宗进出口商品指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  8.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策推进进出口贸易标准化工作依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
  9.拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
  10.负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作组织全县产业损害调查指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
   11.指导全县境外招商引资工作,拟订并实施境外招商引资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动。
  12.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

13.负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作;拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。
   14.负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
  15.负责全县商务业务指导、队伍建设,指导和管理全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
  16.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

纳入2025年度部门预算范围的独立核算单位1个,为公务员法管理行政单位,直属正科级事业单位1个,单位内设:

1.办公室。负责局机关公务处理、政治学习、会议组织、新闻发布、政务信息、总务接待、后勤服务及帮扶工作;负责“两案”办理、来信来访接待工作。

协助局党组办理日常事务和基层党建工作;负责局机关干部人事、财务管理、劳动关系、干部培训及年度考评工作;负责机关法制教育、社会治安综合治理等工作;指导企业开展职工培训教育和思想政治工作,加强行业作风建设和精神文明建设。

2.市场运行和消费促进股。指导全县国内贸易运行监测系统建设;监测分析商务运行状况,研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;统筹组织全县商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。

对内资直销进行监督管理;对旧货、物资回收、再生资源利用等特殊流通行业进行监管;按有关规定对全县汽车流通行业、报废汽车回收及二手车市场进行监督管理;负责成品油市场的监督管理;对专营专卖、特殊商品市场实施监管。

负责宣传贯彻有关国内外贸易、对外经济合作、外商投资方面的法律法规;负责组织实施全县产业损害调查、重要工业品和原材料进出口计划、农产品进出口计划。

负责贯彻落实国家、省、市、县有关食品放心工程、“三绿工程”的政策和法规;负责肉菜、中药材等追溯体系的建设及相关工作;负责全县流通领域安全生产管理。

研究拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策,推进行业结构调整,推动现代流通方式的发展;负责对全县餐馆、宾馆、饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理和等级评定;组织全县饮食服务业专业技术人员的业务培训和认证发证工作;归口管理饮食服务协会工作;负责商业领域12312举报投诉,对全县商务综合行政执法中重大案件进行督办。

3. 经济协作股。负责贯彻落实国家、省、市关于流通产业改革和发展的一系列方针政策和法律法规,加快建立现代企业制度;负责组织实施市场体系建立;负责实施全县消费品和物资资料综合、专业批发市场及大中型营销设施的规划、布局、业态、规模、档次的论证和初审;负责组织实施流通现代化和现代物流业发展工作;负责开拓农村市场;负责行业和系统评优表彰资格审核和推荐工作;指导全县流通行业协会、学会等社团组织工作。

4. 秦安县物流园区服务中心。牵头拟订全县通道物流产业发展规划;对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议;负责推进全县通道物流产业重大项目建设;整合资源发展通道经济,促进内外贸融合发展。

2025年初单位实有人数17人,财政全额拨款人员17人(其中:正科1,副科2人,四级主任科员1人,事业人员13人)。单位退休人员15人。

(二)直属事业单位

秦安县物流园区服务中心。为正科级事业单位,编制人数17人。实有人数13人。主要负责牵头拟订全县通道物流产业发展规划;对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议;负责推进全县通道物流产业重大项目建设;整合资源发展通道经济,促进内外贸融合发展。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算184.87万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算 184.87万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入184.87万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%


(二)支出预算

2025年支出预算184.87万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出184.87万元, 100% 项目支出 0万元,占 0% 上年结转0万元, 0%

四、一般公共预算情况





2025 年一般公共预算当年支出184.87万元,包括:社会保障和就业支出 22.2元、商业服务业等支出142.8万元,卫生健康支出7.01万元,住房保障支出12.86万元。


2025年基本支出184.87万元,比2024年预算增加(减少)    万元,增长(下降)    %,增长(下降)的主要原因是……

其中:人员经费支出160.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 23.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算无变化。

2.公务接待费0元,较2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费0万元,较2024年预算无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.53万元,较2024年预算增加0.48万元,增长45%,增长的主要原因是单位人员增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算无变化


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.52万元,较较2024年预算增加 8.68万元,增长88%,增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额2.25万元,其中:政府采购货物预算 2.25万元.

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为119.08万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 14个,按规定随年度预算一并公开项目 14个,公开率为 100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的 0.7%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个,完成率为 14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目实施进展缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的 36%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个,完成率为14%

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共14 个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出13个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 18个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标 24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






秦安县商务局  

2025227



附件:1.秦安县商务局 2025单位预算公开表

2.秦安县商务局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

184.87

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

22.20

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

7.01



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出

142.80



十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

12.86



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出






本年收入合计

184.87

本年支出合计

184.87





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

184.87

支出总计

184.87


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

184.87

……


二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

184.87











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

184.87

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

184.87

184.87



社会保障和就业支出

22.20

22.20



行政事业单位养老支出

21.20

21.20



行政单位离退休

4.05

4.05



事业单位离退休

0.08

0.08



机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07



其他社会保障和就业支出

1.00

1.00



其他社会保障和就业支出

1.00

1.00



卫生健康支出

7.01

7.01



行政事业单位医疗

7.01

7.01



行政单位医疗

7.01

7.01



商业服务业等支出

142.80

142.80



商业流通事务

142.80

142.80



行政运行

142.80

142.80



住房保障支出

12.86

12.86



住房改革支出

12.86

12.86



住房公积金

12.86

12.86



备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

184.87

一、本年支出

184.87

(一)一般公共预算财政拨款

184.87

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

22.20



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

7.01



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出

142.80



(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

12.86



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

184.87

     

184.87

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计











秦安县商务局

184.87

184.87

184.87
































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

184.87

184.87


208

社会保障和就业支出

22.20

22.20


20805

行政事业单位养老支出

21.20

21.20


2080501

行政单位离退休

4.05

4.05


2080502

事业单位离退休

0.08

0.08


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07


20899

其他社会保障和就业支出

1.00

1.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.00

1.00


210

卫生健康支出

7.01

7.01


21011

行政事业单位医疗

7.01

7.01


2101101

行政单位医疗

7.01

7.01


216

商业服务业等支出

142.80

142.80


21602

商业流通事务

142.80

142.80


2160201

行政运行

142.80

142.80


221

住房保障支出

12.86

12.86


22102

住房改革支出

12.86

12.86


2210201

住房公积金

12.86

12.86


备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

184.87

160.89

23.98

303

对个人和家庭的补助

4.12

4.12


30302

退休费

3.45

3.45


30305

生活补助

0.67

0.67


301

工资福利支出

156.77

156.77


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.07

17.07


30112

其他社会保障缴费

1.00

1.00


30110

职工基本医疗保险缴费

7.01

7.01


30103

奖金

16.01

16.01


30102

津贴补贴

41.69

41.69


30101

基本工资

42.96

42.96


30107

绩效工资

18.16

18.16


30113

住房公积金

12.86

12.86


302

商品和服务支出

23.98


23.98

30299

其他商品和服务支出

8.64


8.64

30239

其他交通费用

2.70


2.70

30229

福利费

2.56


2.56

30216

培训费

1.53


1.53

30201

办公费

3.00


3.00

30202

印刷费

2.25


2.25

30207

邮电费

0.57


0.57

30211

差旅费

1.50


1.50

30228

工会经费

1.23


1.23



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计







1.53

秦安县商务局







1.53

































































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

18.52

18.52

合计

1

其他商品和服务支出

8.64

8.64

其他商品和服务支出

2

福利费

2.56

2.56

福利费

3

办公费

3.00

3.00

办公费

4

印刷费

2.25

2.25

印刷费

5

邮电费

0.57

0.57

邮电费

6

差旅费

1.50

1.50

差旅费

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

秦安县商务局

基本支出184.87万元,其中人员经费160.89万元,公用经费23.98万元

按照绩效目标要求,按时完成各项工作

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

160.89

当年财政拨款


公用经费

23.98

上年结转资金


合计

184.87

其他资金


项目支出


收入预算合计

184.87

支出预算合计

184.87

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

预算收支管理

预算执行率

=100%

财会管理

资金使用合规性

合规

人员管理

在职人员控制率

0

履职效果

数量指标

资金拨付数

=184.87万元

质量指标

资金拨付率

=100%

成本指标

工作成效率

=100%

能力建设

组织建设

党建工作开展情况

良好

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标