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秦安县市政设施服务中心2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00211 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

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第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

秦安县市政设施服务中心,为秦安县住房和城乡建设局下属事业单位,原秦安县市政设施管理所,于20193升格为副科级事业单位,并更名为秦安县市政设施服务中心(以下简称市政中心)。市政中心法定代表人宋耀峰,编制12人。

市政中心主要承担城区市政基础设施建设和管理工作,负责执行市政基础设施行业规划和年度计划,负责城市道路桥梁、主干道照明、城市排水线路管道等建设和管理工作;负责城区公共停车场建设工作负责城市防汛等工作

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

市政中心属住建局二级事业单位,无内设机构。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算180万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算  180万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入 0万元,占0%

政府性基金预算收入 180 万元,占100%

上年结转收入 0 万元,占0%

其他收入 0 万元,占0%


(二)支出预算

2025年支出预算180万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出 0 万元,占0 % 项目支出0 万元,占0 % 上年结转0万元 0 %

四、一般公共预算情况





2025 年一般公共预算当年支出 0 万元,包括:一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2025年基本支出 0万元,比2024年预算增加(减少 0万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是属住建局二级预算单位,由住建局统一支出;其中:人员经费支出 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

其他项目 1 个,主要是城区路灯电费项目。

(三)支出功能分类说明

一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为 0 万元,比2024年预算增加 0  万元,主要原因是无派出机构。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

属住建局二级预算单位,无此项费用

(二)培训费预算情况说明

属住建局二级预算单位,无此项费用

(三)会议费预算情况说明

属住建局二级预算单位,无此项费用

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

属住建局二级事业单位,无机关运行经费

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额 7 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 7万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为250.242481万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 180万元,较2024年预算减少84 万元,下降31%

(二)非税收入情况

本单位无非税收入

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

本单位未安排预算,单位管理转移支付部门/单位管理转移支付表为空表。”

(五)国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1个,按规定随年度预算一并公开项目 1个,公开率为 100 %

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本部门/单位项目的 50 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个,完成率为 60 %。开展1-9月绩效运行监控项目 1个,占本部门(单位)项目的   70 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个,完成率为 80 %

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   1个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 0 个,转移支付项目0 个,绩效自评覆盖率为 100 %

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金  0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0个,增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 3个、三级指标 3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 2个、三级指标 2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





秦安县市政设施服务中心

202533


附件:1.市政设施服务中心 2025部门/单位预算公开表

2. 市政设施服务中心2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入


一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

180

二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出


九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出

180



十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

180

本年支出合计

180





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

180

支出总计

180


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入


……


二、政府性基金预算财政拨款收入

180

……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

180











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

180

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计





……





城乡社区支出

180


180
































18





备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

180

一、本年支出

180

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款

180

(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出




(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出

180



(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

180

     

180

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计











秦安县市政设施服务中心

180




180


180




























































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




……

……

















































备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计




……

……












































备注:无内容应公开空表并说明情况。












表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计








……








































































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


城区路灯电费

180

















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

秦安县市政设施服务中心

目标:通过路灯及亮化设施电费项目的实施,保障了城区道路及公共亮化设施的正常运行,美化亮化城市环境,提升了城市品位,方便市民出行,保障夜间交通安全

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费


当年财政拨款


公用经费


上年结转资金


合计


其他资金


项目支出

180

收入预算合计

180

支出预算合计

180

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

管理部门

市政中心

100%







履职效果

提高进行能力

运行质量和安全性

100%







能力建设

提升群众满意度

群众满意度

100%









项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

城区路灯电费

主管部门及代码

秦安县住建局  164001

实施单位

秦安县市政设施服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

180

其中当年财政拨款

180

上年结转资金


其他资金


目标1:保障管辖范围内路灯亮灯率达到98%,                      

目标2:光照度达到国家标准要求,保障路灯日运行时间达到10.5小时

目标3:公共亮化设施日运行达到5小时:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

项目资金

城区路灯电费

180万元







产出指标

数量指标

城区路灯电费

180万元

数量指标

城区路灯照明路段

33公里

时效指标

及时支付率

100%

效益指标

经济效益指标

资金利用率

100%

社会效益指标

受益人口数

22万人

生态效益指标

改善城区夜间亮化

93%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

96%