目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章。负责制定全县住房和城乡建设发展规划、年度工作计划并组织实施。
(二)负责全县城乡建设和管理工作。负责城市道路桥梁、道路照明、城市排水、线路管道、园林绿化等建设和管理工作。负责城区环境卫生治理,城乡环境卫生督查检查工作;指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造等工作。指导小城镇建设和村庄人居生态环境改善等工作。
(三)负责组织实施住房保障相关政策,承担全县住房制度改革相关工作。承担全县经济适用住房、公共租赁住房和其他保障性住房配建等工作。统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作。
(四)负责全县房地产业的监督管理工作。规范房地产市场;负责监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。
(五)负责全县建筑业的监督管理工作。负责全县房屋建筑、工程建筑、建筑安装、建筑节能等建筑业的监督管理工作。负责全县建设工程勘察、设计、造价、监理、招标投标、质量等活动的监督管理工作。
(六)负责建设工程的质量监督管理工作。负责建设工程竣工验收和备案工作,组织或参与工程质量的调查处理等工作。负责全县建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
(七)负责全县建设工程的安全生产监督管理工作。组织或参与建设工程安全事故的调查处理等工作。
(八)负责全县供热、燃气的行业管理工作。指导监督供热、燃气行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查等工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
1、办公室和计划财务股;
2、法制和政务服务管理股;
3、城乡建设和管理股;
4、住房保障和房地产管理股;
5、建筑市场和安全生产监管股;
6、建设工程消防监管股。
(二)参照公务员法管理单位
本单位无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
本单位下辖秦安县市政设施服务中心和秦安县城乡环境卫生治理服务中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算13617.35万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算13617.35万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1297.35万元,占9.53
上年结转收入0万元,占0%;
政府性基金预算收入12320万元,占90.47%;
。
|
(二)支出预算
2025年支出预算13617.35万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1237.35万元, 占9.1%; 项目支出12380万元,占90.9%。
四、一般公共预算情况
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(一)基本支出
2025年基本支出1237.35万元,比2024年预算增加247.77 万元,增长25.04 %,增长的主要原因是人员正常增资和办公费增加。
其中:人员经费支出1076.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出160.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算60万元,比2024年预算增加60万元,增长100%,增长的主要原因是增加省级城乡基础设施建设项目一个,为五营镇人居环境整治项目。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)预算数为10.22万元;
社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-事业单位离退休(2080502)预算数为0.12万元;
社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)预算数为116.68万元
社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)预算数为7.65万元;
以上社会保障和就业支出(208)2025 年预算数为134.66万元,比2024年预算增加25.54万元,增长23.41%,主要原因是人员正常增资。
2.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(21011)-行政单位医疗(2101101)2025年预算数为47.85万元,比2024年预算增加9.25万元,增长23.96%,增长的主要原因是人员经费保障。
3.城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-行政运行(2120101)2025年预算数为967.67万元,比2024年预算减少13818.63万元,减少93.46%,减少的主要原因是棚改贷款还本付息在政府性基金中反映;
城乡社区支出(212)-城乡社区公共设施(21203)-其他城乡社区公共设施支出(2120399)2025年预算数为60万元,比2024年预算增加60万元,增长100%,主要原因是争取项目资金到位。
4.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201)2025年预算数为87.16万元,比2024年预算增加17.1万元,增长24.41%,主要原因是人员经费保障。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元,较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费10.45万元,较2024年预算增加2.04万元,增长24.26 %,增长的主要原因是人员增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算无变化。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费129.96万元,较2024年预算增加38.53万元,增长42.14 %,增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额8.3万元,其中:政府采购货物预算4.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.2万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.3万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8.3万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为337.96万元。其中:办公用房1275.29平方米,价值74.19万元。单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 2.1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出12320万元,较2024年预算减少1680.05万元,下降12 %。
1.城乡社区支出(212)-国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)-棚户区改造支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120810)2025年预算数为11970万元;
2.城乡社区支出(212)-污水处理费安排的支出(21214)-污水处理设施建设和运营支出(2121401)2025年预算数为350万元,
以上共计12320万元,较2024年预算减少1680.05万元,下降12 %,主要原因是财政资金紧张。
(二)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收756.9万元。其中:主要是城市道路占用挖掘修复费、基础设施配套费、罚没收入、城市污水处理费,分别计划征收1.6万元、400万元、5.3万元、350万元。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年 未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年10月,组织开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100 %。截至9月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为49.1%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是财政资金紧张,无法保障经费按时到位。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 1个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已经上报财政部门。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标31个;各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县住房和城乡建设局
2025年1月26日
附件:1.秦安县住房和城乡建设局 2025年单位预算公开表
2.秦安县住房和城乡建设局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,297.35 |
财政拨款 | 1,237.35 |
专项转移支付 | 60.00 |
二、政府性基金预算资金 | 12,320.00 |
政府性基金预算资金 | 12,320.00 |
本年收入合计 | 13,617.35 |
三、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 13,617.35 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 13,617.35 | 1,237.35 | 12,380.00 | |
社会保障和就业支出 | 134.66 | 134.66 | ||
行政事业单位养老支出 | 127.01 | 127.01 | ||
行政单位离退休 | 10.22 | 10.22 | ||
事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.68 | 116.68 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.65 | 7.65 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.65 | 7.65 | ||
卫生健康支出 | 47.85 | 47.85 | ||
行政事业单位医疗 | 47.85 | 47.85 | ||
行政单位医疗 | 47.85 | 47.85 | ||
城乡社区支出 | 13,347.67 | 967.67 | 12,380.00 | |
城乡社区管理事务 | 967.67 | 967.67 | ||
行政运行 | 967.67 | 967.67 | ||
城乡社区公共设施 | 60.00 | 60.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 60.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,970.00 | 11,970.00 | ||
棚户区改造支出 | 11,970.00 | 11,970.00 | ||
污水处理费安排的支出 | 350.00 | 350.00 | ||
污水处理设施建设和运营 | 350.00 | 350.00 | ||
住房保障支出 | 87.16 | 87.16 | ||
住房改革支出 | 87.16 | 87.16 | ||
住房公积金 | 87.16 | 87.16 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 13,617.35 | 一、本年支出 | 13,617.35 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,297.35 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 12,320.00 | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 134.66 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 47.85 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 13,347.67 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 87.16 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 13,617.35 | 支 出 总 计 | 13,617.35 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 13,617.35 | 1,297.35 | 1,237.35 | 60.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | ||||
秦安县住房和城乡建设局 | 13,617.35 | 1,297.35 | 1,237.35 | 60.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | ||||
秦安县住房和城乡建设局 | 13,617.35 | 1,297.35 | 1,237.35 | 60.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,297.35 | 1,237.35 | 60.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 134.66 | 134.66 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.01 | 127.01 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.22 | 10.22 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.68 | 116.68 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.65 | 7.65 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.65 | 7.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 47.85 | 47.85 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.85 | 47.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 47.85 | 47.85 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,027.67 | 967.67 | 60.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 967.67 | 967.67 | |
2120101 | 行政运行 | 967.67 | 967.67 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | 60.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 60.00 | |
221 | 住房保障支出 | 87.16 | 87.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 87.16 | 87.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 87.16 | 87.16 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,237.35 | 1,076.61 | 160.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.33 | 10.33 | |
30305 | 生活补助 | 5.29 | 5.29 | |
30302 | 退休费 | 5.04 | 5.04 | |
301 | 工资福利支出 | 1,066.28 | 1,066.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.68 | 116.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.85 | 47.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 255.62 | 255.62 | |
30103 | 奖金 | 104.01 | 104.01 | |
30107 | 绩效工资 | 134.66 | 134.66 | |
30101 | 基本工资 | 312.64 | 312.64 | |
30113 | 住房公积金 | 87.16 | 87.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 160.74 | 160.74 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.80 | 4.80 | |
30216 | 培训费 | 10.45 | 10.45 | |
30228 | 工会经费 | 8.36 | 8.36 | |
30229 | 福利费 | 17.42 | 17.42 | |
30201 | 办公费 | 27.00 | 27.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30208 | 取暖费 | 7.20 | 7.20 | |
30207 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.94 | 48.94 | |
30202 | 印刷费 | 13.50 | 13.50 | |
30205 | 水费 | 1.80 | 1.80 | |
30206 | 电费 | 7.80 | 7.80 | |
30226 | 劳务费 | 7.16 | 7.16 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 10.45 | ||||||
秦安县住房和城乡建设局 | 10.45 | ||||||
秦安县住房和城乡建设局 | 10.45 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 129.96 | 129.96 | |
2 | 福利费 | 17.42 | 17.42 | |
3 | 办公费 | 27.00 | 27.00 | |
4 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
5 | 取暖费 | 7.20 | 7.20 | |
6 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 | |
7 | 其他商品和服务支出 | 48.94 | 48.94 | |
8 | 印刷费 | 13.50 | 13.50 | |
9 | 水费 | 1.80 | 1.80 | |
10 | 电费 | 7.80 | 7.80 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
政府购买服务费用 | 11,970.00 |
秦安县润泽污水处理有限公司运营补助 | 350.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
秦安县住房和城乡建设局 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体绩效目标申报表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!! | ||||||||
单位(部门)名称 | 秦安县住房和城乡建设局 | |||||||
联系人 | 叶海刚 | 联系电话 | 6521272 | |||||
年度绩效目标 | 保证人员工资正常发放,办公经费及时发放 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 1076.61 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 160.74 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 1237.35 | 本级财政安排 | 13617.35 | |||||
项目支出 | 本级 | 12380.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 13617.35 | |||||
合计 | 12380.00 | 支出预算合计 | 13617.35 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 执行 | |
预算调整率 | ≤ | 20 | % | 预算调整 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 20 | % | 三公经费控制 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | 年终结转 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 合规 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 85 | % | 85 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 85 | % | 利用率 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≥ | 99 | % | 在职人员 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 提升 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 保持工作人员人数 | ≥ | 88 | % | 工作人员 | |
出勤率保证 | ≥ | 100 | % | 出勤率 | ||||
质量指标 | 人员工资应发尽发 | ≥ | 100 | % | 工资 | |||
产品合格 | ≥ | 100 | % | 合格 | ||||
时效指标 | 资金发放及时 | ≥ | 100 | % | 资金支付 | |||
货款支付及时 | ≥ | 100 | % | 资金支付 | ||||
成本指标 | 人员增资 | ≥ | 300 | 元 | 人员增资 | |||
三公经费 | 定性 | 比上年有所下降 | 下降 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 消费水平提升 | ≥ | 85 | % | 消费水平 | |
营商环境改善 | ≥ | 95 | % | 服务水平提升 | ||||
社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 政策知晓率 | |||
群众幸福感提升 | ≥ | 85 | % | 生活水平提升 | ||||
生态效益 | 工作环境改善 | ≥ | 65 | % | 工作环境 | |||
群众办事环境改善 | ≥ | 50 | % | 环境改善 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 95 | % | 培训 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 制度建立 | ||||
改革创新 | 服务知道创新 | 定性 | 创新 | 创新 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 叶海刚 | 电话: | 15095709502 | 填报时间: | 2025-01-07 16:07:20 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 周俊彦 | 电话: | 13893869596 | 审核时间: | 2025-01-07 16:53:51 | |||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


