秦安县城乡居民社会养老保险中心2025年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
承担全县城乡居民社会养老保险业务流程建立和业务协调管理、待遇审核和各级政府补助资金的申拨核定工作;承办社保关系的转移、接续,负责与其他社会保险制度的转保衔接工作;协调银社合作业务经办关系;承担各项业务报表统计工作;承担全县业务经办人员的业务培训工作等。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
城乡居民社会养老保险中心下设中心办公室,信息财务股,失地农民股,发放审核股,关系转移退保股等。
(二)参照公务员法管理单位
城乡居民社会养老保险中心为参照公务员管理单位。
(三)直属事业单位
本单位不属于直属事业单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年城乡居民社会养老保中心收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算4378.85万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算4378.85万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入 4378.85万元,占XX.XX%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入 0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算4378.85万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出256.88万元, 占5.8%; 项目支出4121.97万元,占94.2 %;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出4378.85万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4351.53万元、其他支出27.32万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出256.88万元,比2024年236万元预算增加20.88万元,增长9.2%,增长的主要原因是人员工资正常晋升。
其中:人员经费支出 204.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出10.8023万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4121.97万元,比2024年预算7304.71万元减少3182.74万元,减少77 %,减少的主要原因是2024年结转上年度3204.44万元,经济社会发展项目5个,项目1动态养老金、项目2困难群体保费代缴、项目3县级基础养老金计划提标资金、项目4县级基础养老金、项目5县级缴费补贴。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为0 万元,比2024年预算增加0 万元,
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。
2.公务接待费 0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费10.8023万元,较2024年预算减少11万元,下降48%,下降的主要原因是公用经费缩减。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额4.38万元,其中:政府采购货物预算1.53万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.85万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.38万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 11.14万元。其中:办公用房300平方米,价值 150万元。预算部门(单位)共有公务用车0 辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约1.53万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出4121.97万元,较2024年4,074.98万预算增加46.99万元,增长1.1%。
1.交通运输支出( 类) 民航发展基金支出( 款) 民航安全( 项)2025年预算数为0万元,较2024年预算减少0万元。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:
1、项目概况:县级基础养老金项目
2、立项依据:秦政办发【2019】44号
3、实施主体:秦安县城乡居民社会养老保险中心
4、实施周期:一年
5、实施计划:为60周岁以上符合条件的待遇享受人员每月发放17元县级基础养老金
6、年度预算安排:2771万元
7、预期总体目标:确保符合条件的县级基础养老金发放到位
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金拨付相对滞后,影响了部门预算的执行,导致执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门1项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算绩效管理水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是加强财政对接,及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习,健全预算绩效管理机制。三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目2个,增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标8个、三级指标8个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县城乡居民社会养老保险中心
2025年1月26日
附件:1.秦安县城乡居民社会养老保险中心 2025年单位预算公开表
2.秦安县城乡居民社会养老保险中心整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、秦安县城乡居民社会养老保险中心收支总体情况表
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4378.85 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4351.53 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 9.67 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 17.65 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 4378.85 | 本年支出合计 | 4378.85 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 4378.85 | 支出总计 | 4378.85 |
单位:万元
表二、秦安县城乡居民社会养老保险中心收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4378.85 |
财政拨款 | 4378.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 4378.85 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 4378.85 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、秦安县城乡居民社会养老保险中心
支出总体情况表
单位:万元
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 4378.85 | 256.88 | 4121.97 | |
社会保障和就业支出 | 4351.53 | 229.56 | 4121.97 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 204.81 | 204.81 | ||
社会保险经办机构 | 204.81 | 204.81 | ||
行政运行 | 0 | 0 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 0 | ||
行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | ||
行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 2921.97 | 2921.97 | 2921.97 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2921.97 | 2921.97 | 2921.97 | |
财政代缴社会保险费支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |
卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | ||
行政事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | ||
行政单位医疗 | 9.67 | 9.67 | ||
住房保障支出 | 17.65 | 17.65 | ||
住房改革支出 | 17.65 | 17.65 | ||
住房公积金 | 17.65 | 17.65 | ||
农林水支出 | ||||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | ||||
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4378.85 | 一、本年支出 | 4378.85 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4378.85 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 4351.53 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 9.67 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 4378.85 | 4378.85 | 256.88 | 4121.97 | ||||||
秦安县人力资源和社会保障局 | 4378.85 | 4378.85 | 256.88 | 4121.97 | ||||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心 | 4378.85 | 4378.85 | 256.88 | 4121.97 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、秦安县城乡居民社会养老保险中心
一般公共预算支出情况表
单位:万元
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4378.85 | 256.88 | 3864 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4351.53 | 229.56 | 3864 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.81 | 204.81 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 204.81 | 204.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2921.97 | 2921.97 | |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2921.97 | 2921.97 | |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1200 | 1200 | |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1200 | 1200 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.67 | 9.67 | |
221 | 住房保障支出 | 17.65 | 17.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.65 | 17.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | |
表七、秦安县城乡居民社会养老保险中心
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 256.88 | 215.24 | 41.64 | |
301 | 工资福利支出 | 214.64 | 214.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.74 | 79.74 | |
30103 | 奖金 | 21.21 | 21.21 | |
30101 | 基本工资 | 62.22 | 62.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 23.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.67 | 9.67 | |
30113 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 41.64 | 37.26 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.1 | 14.1 | |
30216 | 培训费 | 2.11 | 2.11 | |
30211 | 差旅费 | 1.9 | 1.9 | |
30213 | 其他商品和服务支出 | 10.43 | 10.43 | |
30207 | 邮电费 | 1.24 | 1.24 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30201 | 办公费 | 2.85 | 2.85 | |
30229 | 福利费 | 3.52 | 3.52 | |
30228 | 工会经费 | 1.69 | 1.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
总计 | 2.11 | ||||||
秦安县人力资源和社会保障局 | 2.11 | ||||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心 | 2.11 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 23.74 | 23.74 | ||
1 | [30201]办公费 | 3.8 | 3.8 | |
2 | [30202]印刷费 | 2.85 | 2.85 | |
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1.24 | 1.24 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 1.9 | 1.9 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 3.52 | 3.52 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.43 | 10.43 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
秦安县城乡居民社会养老保险中心
整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:完成人员工资发放 目标2:保障单位正常运转 目标3:管好用好财政资金 | |||||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||||
基本支出 | 人员经费 | 215.24 | 当年财政拨款 | |||||
公用经费 | 41.64 | 上年结转资金 | ||||||
合计 | 256.88 | 其他资金 | ||||||
项目支出 | 4121.97 | 收入预算合计 | 4121.97 | |||||
支出预算合计 | 4121.97 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100 | |||||
项目支出预算执行率 | 100 | |||||||
“三公”经费控制率 | 100 | |||||||
结转结余变动率 | 0 | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | ||||||
资金使用规范性 | 定性 | |||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | ||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | ||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | ||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量 | ≤ | |||||
质量 | 定性 | |||||||
成本 | 定性 | |||||||
时效 | 定性 | |||||||
部门效果目标 | 提高部门整体工作效率,促进业务发展 | 定性 | ||||||
社会影响 | 增强单位的社会影响力 | 定性 | ||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥ | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 提高政务服务水平 | 定性 | |||||
人力资源建设 | 确保政策符合国家相关政策 | 定性 | ||||||
档案管理 | 制定合理的收集制度 | 定性 | ||||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 动态养老金项目 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 180 | |||||
其中:当年财政拨款 | 180 | ||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1:确保符合条件的待遇享受人员动态养老金发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 动态养老金 | 180万 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 及时发放到位 | 是 | ||||
数量指标 | 符合条件的待遇享受人员 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的待遇享受人员动态养老金发放到位 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95 | ||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 困难群体保费代缴 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1200万 | |||||
其中:当年财政拨款 | 1200万 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:确保困难群体保费全部代缴 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 困难群体代缴保费 | 1200万 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 及时全部代缴 | 是 | ||||
数量指标 | 为12万人次代缴保费 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群体按时缴纳保费 | 是 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95 | |||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 县级基础养老金项目 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2771万 | |||||
其中:当年财政拨款 | 2771万 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:确保符合条件的县级基础养老金发放到位 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级基础养老金 | 2771万 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 9.4万人 | 是 | ||||
数量指标 | 确保符合条件的县级基础养老金发放到位 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加居民收入 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95 | ||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 县级缴费补贴项目 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 130 | |||||
其中:当年财政拨款 | 130 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:确保符合条件的参保缴费人员县级缴费补贴到位 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级缴费补贴 | 130万 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 及时代缴 | 是 | ||||
数量指标 | 为23万人完成县级缴费补贴 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的参保缴费人员县级缴费补贴到位 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95 | ||||
秦安县城乡居民社会养老保险中心
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 县级基础养老金计划提标项目 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 秦安县城乡居民社会养老保险中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 475万 | |||||
其中:当年财政拨款 | 475万 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:确保符合条件的县级基础养老金发放到位 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级基础养老金 | 475万 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 9.4万人 | 是 | ||||
数量指标 | 确保符合条件的县级基础养老金发放到位 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加居民收入 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95 | ||||


