秦安县陇城中心卫生院2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。
二、机构设置情况
秦安县陇城中心卫生院设内科、外科、妇产科、 口腔科、预防保健科、检验科、放射科、B 超室及心 电图室等科室。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算436.30万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算412.12 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入412.12万元,占100%;
(二)支出预算
2025年支出预算412.12万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出412.12万元,占100 %,项目支出 0万元;上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
(一)基本支出
2025年基本支出412.12万元,比2024年预算减少 24.18万元,下降5.5 %,下降的主要原因是人员减少。其中:人员经费支出398.26万元,主要包括:基本工资109.41万元、津贴补贴103.13万元、奖金37.63万元、绩效工资54.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.90万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费17.19万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金31.38万元、退休费0.82万元。
公用经费支出13.04万元,主要包括:培训费3.76万元、工会经费3.01万元、福利费6.27万元.
(二)项目支出
无项目支出
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
2025年无三公经费。
(二)培训费预算情况说明
培训费3.76万元,较2024年预算增加0.41万元,增长12.20 %,增长的主要原因是培训人员增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
无机关运行经费
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额19.2万元,2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.2万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1037.76 万元。其中:办公用房2754平方米,价值415.01万元。预算部门(单位)共有公务用车 2 辆,价值43.19万元。单价20万元以上的设备价值796.48万元。2024年拟采购固定资产约21万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2024年无非税收入.
(三)重点项目情况
“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
“未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目无
2.绩效运行监控情况。2024年7月,无组织开展1-6月绩效运行监控项目。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县陇城中心卫生院
2025年1月26日
附件:1.秦安县陇城中心卫生院 2025年部门/单位预算公开表
2.秦安县陇城中心卫生院 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 412.115288 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45.608463 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 335.125409 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 31.381416 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 412.115288 | 本年支出合计 | 412.115288 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 412.115288 | 支出总计 | 412.115288 |
单位:万元
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 412.115288 |
…… | 412.115288 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 412.115288 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 412.115288 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 412.12 | 412.12 | ||
社会保障和就业支出 | 45.61 | 45.61 | ||
行政事业单位养老支出 | 42.73 | 42.73 | ||
行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | ||
事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 41.91 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | ||
卫生健康支出 | 335.13 | 335.13 | ||
基层医疗卫生机构 | 317.93 | 317.93 | ||
乡镇卫生院 | 317.93 | 317.93 | ||
行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | ||
事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | ||
住房保障支出 | 31.38 | 31.38 | ||
住房改革支出 | 31.38 | 31.38 | ||
住房公积金 | 31.38 | 31.38 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 412.12 | 一、本年支出 | 412.12 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 412.12 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 45.61 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 335.13 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 31.38 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 412.12 | 支 出 总 计 | 412.12 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表五、财政拨款支出表
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 412.12 | 412.12 | 412.12 | |||||||
秦安县卫生健康局 | 412.12 | 412.12 | 412.12 | |||||||
秦安县陇城中心卫生院 | 412.12 | 412.12 | 412.12 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 412.12 | 412.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.61 | 45.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.73 | 42.73 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 41.91 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | |
210 | 卫生健康支出 | 335.13 | 335.13 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 317.93 | 317.93 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 317.93 | 317.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | |
221 | 住房保障支出 | 31.38 | 31.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.38 | 31.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.38 | 31.38 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 412.12 | 399.08 | 13.04 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 0.82 | |
30302 | 退休费 | 0.82 | 0.82 | |
301 | 工资福利支出 | 398.26 | 398.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.91 | 41.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
30103 | 奖金 | 37.63 | 37.63 | |
30107 | 绩效工资 | 54.72 | 54.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 103.13 | 103.13 | |
30101 | 基本工资 | 109.41 | 109.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.19 | 17.19 | |
30113 | 住房公积金 | 31.38 | 31.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.04 | 13.04 | |
30228 | 工会经费 | 3.01 | 3.01 | |
30229 | 福利费 | 6.27 | 6.27 | |
30216 | 培训费 | 3.76 | 3.76 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 3.76 | ||||||
秦安县卫生健康局 | 3.76 | ||||||
秦安县陇城中心卫生院 | 3.76 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | |||
2 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:1.坚持为人民群众健康服务的导向,加强辖区内医疗卫生机构管理,切实保障群众医疗卫生需求;2.重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革;3.加强疾病预防控制,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;4.提升基层医疗卫生机构服务能力,构建健全的服务体系。 | ||||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |||
基本支出 | 人员经费 | 399.08 | 当年财政拨款 | 412.12 | |||
公用经费 | 13.04 | 上年结转资金 | |||||
合计 | 412.12 | 其他资金 | |||||
项目支出 | 0 | 收入预算合计 | |||||
支出预算合计 | 412.12 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
部门管理 | 经济效益 | 保障单位正常运转 | 有效 | ||||
社会效益 | 保障辖区居民健康水平 | 有效 | |||||
生态效益 | 维护社会和谐稳定 | 有效 | |||||
履职效果 | 数量指标 | 单位人数 | 31 | ||||
质量指标 | 资金利用率 | 100 | |||||
时效指标 | 预算资金支出 | 100 | |||||
能力建设 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | ||||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 100 | |||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | |||||


