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中共秦安县委办公室 2025年部门预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00173 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

 


第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.贯彻落实党的理论和路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策部署,确保政令畅通。

2.承担县委文件、文稿起草及相关调研工作,为县委领导当好参谋助手。

3.负责县委日常文电的处理和县委领导同志公务活动的协调安排。

4.负责县委、县委办公室各类文件、文稿的审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

5.负责县委、县委办公室党内规范性文件的上报备案和全县党内规范性文件的审查备案工作。

6.负责全县党委系统重要信息收集、处理,及时向省委、市委和县委报送信息。

7.负责县委、县委办公室值班工作。

8.负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用。

9.负责县委重要会议的筹备及会务工作。

10.依法履行档案行政管理职能,负责全县各级各类档案馆和机关事业单位档案工作的宏观指导、监督检查。

11.负责县委机关精神文明建设和资产管理及安全保卫工作。

12.协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的有关事宜。

13.承担县委国家安全委员会日常工作。

14.完成县委和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共秦安县委办公室是党委综合部门,有内设机构8个:综合股、秘书股、督查股、机要保密股、档案管理股、全面深化改革股、财经股、国安工作股。核定总编制数37名,其中:行政18名,事业12名,工勤7名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算562.57万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算562.57万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入562.57万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0.00%

上年结转收入0万元,占0.00%

其他收入0万元,占0.00%



(二)支出预算

2025年支出预算562.57万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出442.57万元,占78.67%;项目支出120万元,占21.33%;上年结转0万元,占0.00%

四、一般公共预算情况





2025年一般公共预算当年支出562.57万元,包括:一般公共服务支出472.97万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出44.95万元、卫生健康支出15.79万元、住房保障支出28.86万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2025年基本支出562.57万元,比2024年预算增加11.36万元,增长2%,增长的主要原因是2025年在职人员增加,人员经费预算增加。

其中:人员经费支出356.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元,比2024年预算减少30万元,减少20%,减少的主要原因是压减会议经费支出

经济社会发展项目0个,与上年持平

保障运转经费1个,主要年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费

其他项目0个,与上年持平

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为472.97万元,2024年预算增加5.89万元,主要原因是2025年在职人员增加,人员经费预算增加。

2.社会保障和就业支出44.95万元,比上年增加4.98万元,主要原因是2025年在职人员增加,人员经费预算增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14.5万元,与上年持平

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平

2.公务接待费2万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费12.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.5万元),与上年持平

(二)培训费预算情况说明

4.培训费3.45万元,较2024年预算增加0.42万元,增长13.86%,增长主要原因是2025年在职人员增加,培训费增加

(三)会议费预算情况说明

5.会议费3万元,与上年持平


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费86.33万元,较2024年预算增加3.03万元,增长3.64%,增长的主要原因是2025年在职人员增加,机关运行经费预算增加

七、政府采购安排情况

2025年,政府采购预算总额17.52万元,其中:政府采购货物预算4.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.4万元。

2025年,面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为315.35万元。其中:办公用房0平方米。预算部门共有公务用车4辆,价值107.14万元。没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1.36万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

本部门2025无非税收入

(三)重点项目情况

项目名称:年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费

1、项目概况:贯彻中央有关会议精神,总结2024年度各项工作,表彰兑现2024年度综合考核结果,安排部署2025年全县各项工作任务。

2、立项依据:年度综合考核。

3、实施主体本单位。

4、实施周期:1年。

5、实施计划:会议结束后。

6、年度预算安排:120万元年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费按时支付。

7、预期总体目标:年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费按时支付。

(四)部门管理转移支付情况

2025未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况(详见部门整体支出绩效自评表)。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标30个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共秦安县委办公室

2025126


附件:1.中共秦安县委办公室2025部门预算公开表

2.中共秦安县委办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

562.57

一、一般公共服务支出

472.97

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

44.95

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

15.80



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

28.86



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出


本年收入合计

562.57

本年支出合计

562.57

上年结转结余


年终结转结余


收入总计

562.57

支出总计

562.57


表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

562.57

财政拨款

562.57

 本年收入合计

562.57

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

562.57


备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

合计

562.57

442.57

120.00

一般公共服务支出

472.97

352.97

120.00

党委办公厅(室)及相关机构事务

472.97

352.97

120.00

行政运行

472.97

352.97

120.00

社会保障和就业支出

44.95

44.95


行政事业单位养老支出

43.46

43.46


行政单位离退休

5.67

5.67


事业单位离退休

0.09

0.09


机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.71

37.71


其他社会保障和就业支出

1.49

1.49


其他社会保障和就业支出

1.49

1.49


卫生健康支出

15.80

15.80


行政事业单位医疗

15.80

15.80


行政单位医疗

15.80

15.80


住房保障支出

28.86

28.86


住房改革支出

28.86

28.86


住房公积金

28.86

28.86


其他支出




年初预留




年初预留





备注:无内容应公开空表并说明情况。





表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

562.57

一、本年支出

562.57

(一)一般公共预算财政拨款

562.57

(一)一般公共服务支出

472.97

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

44.95



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

15.80



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

28.86



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


           

562.57

           

562.57

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

562.57

562.57

442.57

120.00







中共秦安县委办公室

562.57

562.57

442.57

120.00







中共秦安县委办公室

562.57

562.57

442.57

120.00








备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

562.57

442.57

120.00

201

一般公共服务支出

472.97

352.97

120.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

472.97

352.97

120.00

2013101

行政运行

472.97

352.97

120.00

208

社会保障和就业支出

44.95

44.95


20805

行政事业单位养老支出

43.46

43.46


2080501

行政单位离退休

5.67

5.67


2080502

事业单位离退休

0.09

0.09


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.71

37.71


20899

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49


2089999

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49


210

卫生健康支出

15.80

15.80


21011

行政事业单位医疗

15.80

15.80


2101101

行政单位医疗

15.80

15.80


221

住房保障支出

28.86

28.86


22102

住房改革支出

28.86

28.86


2210201

住房公积金

28.86

28.86


229

其他支出




22902

年初预留




2290201

年初预留





备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

442.57

356.24

86.33

301

工资福利支出

350.49

350.49


30103

奖金

34.10

34.10


30102

津贴补贴

118.68

118.68


30101

基本工资

97.97

97.97


30107

绩效工资

15.89

15.89


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.71

37.71


30112

其他社会保障缴费

1.49

1.49


30110

职工基本医疗保险缴费

15.80

15.80


30113

住房公积金

28.86

28.86


302

商品和服务支出

86.33


86.33

30215

会议费

3.00


3.00

30226

劳务费

4.56


4.56

30207

邮电费

2.20


2.20

30205

水费

0.80


0.80

30202

印刷费

6.20


6.20

30239

其他交通费用

14.34


14.34

30216

培训费

3.46


3.46

30201

办公费

13.58


13.58

30229

福利费

5.77


5.77

30214

租赁费

1.00


1.00

30213

维修(护)费

3.50


3.50

30228

工会经费

2.77


2.77

30231

公务用车运行维护费

12.50


12.50

30209

物业管理费

0.16


0.16

30217

公务接待费

2.00


2.00

30299

其他商品和服务支出

0.50


0.50

30211

差旅费

10.00


10.00

303

对个人和家庭的补助

5.75

5.75


30302

退休费

4.04

4.04


30305

生活补助

1.72

1.72



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

14.50


2.00


12.50

3.00

3.46

中共秦安县委办公室

14.50


2.00


12.50

3.00

3.46

中共秦安县委办公室

14.50


2.00


12.50

3.00

3.46


备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

178.21

58.21

120.00

2

会议费

3.00

3.00


3

邮电费

2.20

2.20


4

水费

0.80

0.80


5

印刷费

6.20

6.20


6

办公费

133.58

13.58

120.00

7

福利费

5.77

5.77


8

维修(护)费

3.50

3.50


9

公务用车运行维护费

12.50

12.50


10

物业管理费

0.16

0.16


11

其他商品和服务支出

0.50

0.50


12

差旅费

10.00

10.00



备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计




















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计


















































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计




















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门整体支出绩效目标表

2025年度)

单位(部门)名称

中共秦安县委办公室

联系人

姚玥

联系电话

13830845537

年度绩效目标

1.人员工资按时发放;                              
2.会议按期召开;
3.县委各项工作顺利开展;                                        
4.完成办公室各项业务工作.

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

356.24

上级财政补助

0.00

公用经费

86.33

上级财政补助

0.00

合计

442.57

本级财政安排

562.57

项目支出

本级

120.00

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

562.57

合计

120.00

支出预算合计

562.57

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

100

%


预算调整率

100

%


“三公”经费控制率

100

%


结转结余变动率

100

%


财会管理

资金使用合规性

定性

合规



会计和内控制度执行有效性

定性

有效



采购管理

政府采购规范性

定性

规范



政府采购节约率

20

%


资产管理

资产管理规范性

定性

规范



固定资产利用率

100

%


人员管理

在职人员控制率

10

%


绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升



重点履职指标

30

数量指标

人员数

=

30


人员经费数

=

3562403.20


质量指标

人员经费支付合规性

定性

合规



县委各项工作顺利开展

定性

顺利开展



时效指标

人员经费支付及时性

定性

及时



会议按期召开

定性

按期召开



成本指标

经费总额

=

5625742.24


会议经费

定性

比上年有所下降



部门综合指标

30

经济效益

工作效率

定性

提高



人员工资收入

定性

比上年有所提高



社会效益

政策知晓率

100

%


职工满意度

95

%


生态效益

对生态有无影响

定性

无影响



服务对象满意度

受众满意度

95

%


可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好



宣传培训

培训计划完成率

100

%


制度建设

制度完善情况

定性

完善



改革创新

试点工作开展情况

定性

良好





项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费

主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:

120

其中当年财政拨款

120

上年结转资金

0

其他资金

0

目标1:年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费按时支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费

120

社会成本指标

支出总金额

120

生态环境成本指标

拨入总金额

120

产出指标

数量指标

年度综合考核表彰奖金及全县工作会议费次数

1

质量指标

资金使用合规性

合规

时效指标

资金支付及时性

及时

效益指标

经济效益

提高职工工作积极性

提高

社会效益

社会反响

良好

生态效益

是否对生态有影响

可持续影响

受奖励单位工作积极性

持续提高

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

95