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秦安县五营镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00158 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

秦安县五营镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表



前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

(三)直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算428.40万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算428.40万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入428.40万元,占100%

(二)支出预算

2025年支出预算428.40万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出428.40万元, 100%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出428.40万元,包括:医疗卫生和计划生育支出348.13万元、社会保障和就业支出47.77万元、住房保障支出32.50万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出428.40万元,比2024年预算减少20.66万元,下降4.6%,下降的主要原因是人员经费。

其中:人员经费支出414.93万元,主要包括:基本工资111.37万元、津贴补贴108.16万元、奖金39.54万元、绩效工资57.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.28万元、职工基本医疗保险缴费17.76万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金32.50万元、退休费0.64万元、其他对个人和家庭的补助1.52万元等。。

公用经费支出13.47万元,主要包括:培训费3.89万元、工会经费3.11万元、福利费6.48万元。

(二)项目支出

2025年无项目支出。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

2025年无三公经费。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费3.89万元,较2024年预算增加(减少)0.19万元,增长(下降)4.7 %,增长(下降)的主要原因是培训人员稍减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额58.90万元,2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.1万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 19.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为828.02万元。其中:办公用房2800平方米,价值558.57万元。预算部门(单位)共有公务用车2辆,价值95.92万元。单价20万元以上的设备价值160万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目0

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本部门/单位项目的   100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个,完成率为  100  %。开展1-9月绩效运行监控项目  3个,占本部门(单位)项目的 100   %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5个,完成率为  100  %

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




     秦安县五营镇卫生院  

                          2025126



附件:1.秦安县五营镇卫生院2025部门/单位预算公开表

               2.秦安县五营镇卫生院 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表




附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

428.4

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

47.77

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

348.13



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计


支出总计



表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

428.4

……


二、政府性基金预算财政拨款收入

428.4

……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

428.4











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计


备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

428.4

428.40



社会保障和就业支出

47.77

47.77



行政事业单位养老支出

44.79

44.79



行政单位离退休

0.02

0.02



事业单位离退休

1.50

1.50



机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.28

43.28



其他社会保障和就业支出

2.98

2.98



其他社会保障和就业支出

2.98

2.98



卫生健康支出

348.13

348.13



基层医疗卫生机构

330.37

330.37



乡镇卫生院

330.37

330.37



行政事业单位医疗

17.76

17.76



事业单位医疗

17.76

17.76



住房保障支出

32.50

32.50



住房改革支出

32.50

32.50



住房公积金

32.50

32.50



备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

428.40

一、本年支出

428.40

(一)一般公共预算财政拨款

428.40

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

47.77



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

348.13



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

428.40

     

428.40

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

428.40

428.40

428.40








秦安县卫生健康局

428.40

428.40

428.40








秦安县五营镇卫生院

428.40

428.40

428.40





















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

428.4

428.4


……

社会保障和就业支出

47.77

47.77



行政事业单位养老支出

44.79

44.79



行政单位离退休

0.02

0.02



事业单位离退休

1.50

1.50



机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.28

43.28



其他社会保障和就业支出

2.98

2.98



其他社会保障和就业支出

2.98

2.98



卫生健康支出

348.13

348.13



基层医疗卫生机构

330.37

330.37



乡镇卫生院

330.37

330.37



行政事业单位医疗

17.76

17.76



事业单位医疗

17.76

17.76



住房保障支出

32.50

32.50



住房改革支出

32.50

32.50



住房公积金

32.50

32.50






















备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

428.40

414.93

13.47

……

对个人和家庭的补助

1.52

1.52



退休费

0.64

0.64



生活补助

0.88

0.88



工资福利支出

413.42

413.42



机关事业单位基本养老保险缴费

43.28

43.28



其他社会保障缴费

2.98

2.98



津贴补贴

108.16

108.16



奖金

39.54

39.54



绩效工资

57.82

57.82



基本工资

111.37

111.37



职工基本医疗保险缴费

17.76

17.76



住房公积金

32.50

32.50



商品和服务支出

13.47


13.47


培训费

3.89


3.89


福利费

6.48


6.48


工会经费

3.11


3.11

备注:无内容应公开空表并说明情况。












表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计







3.89

秦安县卫生健康局







3.89

秦安县五营镇卫生院







3.89

























































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称


目标1:坚持为人民群众健康服务的导向,加强辖区内医疗卫生机构管理,切实保障群众医疗卫生需求;

目标2:重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革;

目标3:加强疾病预防控制,指导实施突发公共卫生事件预防与应急处置;

目标4.提升基层医疗卫生机构服务能力,构建健全的服务体系。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

414.93

当年财政拨款


公用经费

13.47

上年结转资金


合计


其他资金


项目支出


收入预算合计

428.40

支出预算合计

428.40

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

预算收支管理

预算执行率

100%

财会管理

资金使用合规性

合规

采购管理

政府采购规范性

规范

履职效果

数量指标

单位人数

36

质量指标

资金利用率

100%

时效指标

预算资金支出

100%

能力建设

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

100%

制度建设

制度完善情况

完善