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秦安县中医医院2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00155 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

秦安县中医医院2025年单位预算公开情况说明


 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表




前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

负责办理中医院相关的日常工作事务,确保工作正常运转;负责中医院日常文书处理,督促检查省、市和县重要工作部署及贯彻落实情况,组织安排各种会议、事务工作;指导县医院业务工作,组织指导业务培训。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

2025年度,纳入本部门预算编制范围的独立预算单位共1个,和上年无变化;按单位基本性质:事业单位1个;按执行会计制度:政府会计制度1个。本部门预算户数共1个,比上年增减0个.

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

(三)直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2008.36万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算2073.47万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2073.47万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%

(二)支出预算

2025年支出预算2073.47万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出2073.47万元, 100% 项目支出0万元,占0% 上年结转0万元, 0%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2073.47万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出310.61万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出2073.47万元,比2024年预算增加118.49   万元,增长6.06%,增长的主要原因是2025年新增人员较多。

其中:人员经费支出2008.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出65.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元

济社会发展项目0保障运转经费0个,其他项目0

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类)2025年预算数为2073.47万元, 2024年预算增加118.49万元, 主要原因是2025年人员新增较多.

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元

1.因公出国(境)费用0万元

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费18.78万元,较2024年预算增加1.01万元,增长5.68 %增长的主要原因是参加培训业务增加,提高医技人员业务技能

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额1094.74万元,其中:政府采购货物预算1058.74万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算36万元。

2025年,面向中小企业预留政府采购项目预算金额  328.42万元,小微企业预留政府采购项目预算金额766.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13537.06万元。其中:办公用房15243.14平方米,价值3378.6万元。预算单位共有公务用车     8辆,价值171.44万元。单价20万元以上的设备价值4164.94万元。2025年拟采购固定资产约1058.74万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025未安排预算,单位管理转移支付表为空表

(五)国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目8个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4 个,占本单位项目的57.14%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的42.86 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100 %

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,单位整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目   0个,绩效自评覆盖率为100%

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目0

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标24个;项目支出绩效目标0无附件。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




秦安县中医医院

2025126


附件:1.秦安县中医医院 2025单位预算公开表

               2.秦安县中医医院 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2073.47

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

348.19

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

1565.83



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

159.45



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

2073.47

本年支出合计

2073.47





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

2073.47

支出总计

2073.47


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

2073.47

财政拨款

2073.47

二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

2073.47











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

2073.47

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

2,073.47

2,073.47



社会保障和就业支出

348.19

348.19



行政事业单位养老支出

333.78

333.78



行政单位离退休

0.33

0.33



事业单位离退休

19.12

19.12



机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.56

209.56



机关事业单位职业年金缴费支出

104.78

104.78



其他社会保障和就业支出

14.41

14.41



其他社会保障和就业支出

14.41

14.41



卫生健康支出

1,565.83

1,565.83



公立医院

1,479.52

1,479.52



中医(民族)医院

1,479.52

1,479.52



行政事业单位医疗

86.31

86.31



事业单位医疗

86.31

86.31



住房保障支出

159.45

159.45



住房改革支出

159.45

159.45



住房公积金

159.45

159.45








备注:无内容应公开空表并说明情况。








表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,073.47

一、本年支出

2,073.47

(一)一般公共预算财政拨款

2,073.47

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

348.19



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

1,565.83



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

159.45



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

2,073.47

           

2,073.47

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,073.47

2,073.47

2,073.47








秦安县卫生健康局

2,073.47

2,073.47

2,073.47








秦安县中医医院

2,073.47

2,073.47

2,073.47








备注:无内容应公开空表并说明情况。
















表六、一般公共预算支出情况表

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2,073.47

2,073.47


208

社会保障和就业支出

348.19

348.19


20805

行政事业单位养老支出

333.78

333.78


2080501

行政单位离退休

0.33

0.33


2080502

事业单位离退休

19.12

19.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.56

209.56


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

104.78

104.78


20899

其他社会保障和就业支出

14.41

14.41


2089999

其他社会保障和就业支出

14.41

14.41


210

卫生健康支出

1,565.83

1,565.83


21002

公立医院

1,479.52

1,479.52


2100202

中医(民族)医院

1,479.52

1,479.52


21011

行政事业单位医疗

86.31

86.31


2101102

事业单位医疗

86.31

86.31


221

住房保障支出

159.45

159.45


22102

住房改革支出

159.45

159.45


2210201

住房公积金

159.45

159.45







单位:万元





表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2,073.47

2,008.36

65.11

303

对个人和家庭的补助

19.44

19.44


30302

退休费

16.83

16.83


30305

生活补助

2.62

2.62


301

工资福利支出

1,988.91

1,988.91


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

209.56

209.56


30109

职业年金缴费

104.78

104.78


30112

其他社会保障缴费

14.41

14.41


30101

基本工资

558.23

558.23


30103

奖金

184.80

184.80


30107

绩效工资

266.41

266.41


30102

津贴补贴

404.96

404.96


30110

职工基本医疗保险缴费

86.31

86.31


30113

住房公积金

159.45

159.45


302

商品和服务支出

65.11


65.11

30216

培训费

18.78


18.78

30229

福利费

31.30


31.30

30228

工会经费

15.03


15.03






备注:无内容应公开空表并说明情况。






表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







18.78

秦安县卫生健康局







18.78

秦安县中医医院







18.78









备注:无内容应公开空表并说明情况。












表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

秦安县中医医院

目标1:提高医疗质量,在管理上,从粗放管理转向精细化管理,提高医疗服务质量,及运行效率。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

2,008.36

当年财政拨款

2,073.47

公用经费

65.11

上年结转资金


合计

2,073.47

其他资金


项目支出


收入预算合计

2,073.47

支出预算合计

2,073.47

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

预算收支管理

预算调整率

小于100%

财会管理

资金使用合规性

合规

采购管理

政府采购规范性

规范

履职效果

数量指标

单位人数

448人

质量指标

资金利用率

100%

成本指标

成本控制率

100%

能力建设

经济效益

保障单位正常运转

有效

社会效益

保障居民健康水平

有效

服务对象满意度

受众满意度

100%



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标