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秦安县青少年学生校外活动中心2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00159 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 


秦安县青少年学生校外活动中心2025年单位预算公开情况说明


 


第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、单位收支总体情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年单位预算公开如下:

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策,制定校外活动中心长期规划和年度计划;
2.实施校外教育,促进中小学基础教育发展;
3.负责本单位教育经费的统筹管

二、单位收支总体情况

按照预算已管规定,2025年部门收支总预算91.27万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算91.27 万元(详见单位预算公开表1,2)。

包括:

一般公共预算收入91.27 万元,占100%;

政府性基金预算收入  0 万元;

上年结转收入 0 万元%;

其他收入 0 万元。


(二)支出预算

2025年支出预算 91.27 万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出91.27万元, 占 100 %

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出91.27万元,包括:教育支出71.29万元、社会保障和就业支出9.74万元、卫生健康3.62万元住房保障6.61万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出91.27万元,比2024年预算增加2.95 万元,增长 3.3 %,增长的主要原因是人员工资普调上涨。

其中:人员经费支出  81.08  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出 10.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费等。

(二)项目支出  

(三)支出功能分类说明

1. 2025 年预算数为91.27万元,比2024年预算增加2.95   万元,主要原因是工资上调。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

本单位无三公经费

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额 0.138 万元.

    八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 396.49 万元。其中:办公用房 312 平方米,价值100万元。

九、其他重要事项情况说明

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)单位管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为 100 %

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的 100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个,完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为 100 %

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   1个,其中,单位整体支出 1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入活动中心的预算绩效目标管理的项目42个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                     青少年学生校外活动中心

                                                         2025126


附件:1.青少年活动中心 2025年单位预算公开表

       2.青少年活动中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入


一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

71.29

六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

9.74

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

3.62



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

6.61



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计


本年支出合计

91.27





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计


支出总计

91.27


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

91.27

二、财政拨款收入

91.27

三、本年收入合计

91.27

……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       收入合计

91.27

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
合计91.2791.27

教育支出71.2971.29

普通教育71.2971.29

小学教育71.2971.29

社会保障和就业支出9.749.74

行政事业单位养老支出9.149.14

行政单位离退休0.010.01

事业单位离退休0.300.30

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.838.83

其他社会保障和就业支出0.610.61

其他社会保障和就业支出0.610.61

卫生健康支出3.623.62

行政事业单位医疗3.623.62

事业单位医疗3.623.62

住房保障支出6.616.61

住房改革支出6.616.61

住房公积金6.616.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入


一、本年支出

91.27

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出

71.29



(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出




(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

3.62



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

6.61



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计


支  出  总  计

91.27

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

91.27

91.27

91.27








秦安县教育局

91.27

91.27

91.27








青少年学生校外活动中心

91.27

91.27

91.27
































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
合计91.2791.27

教育支出71.2971.29

普通教育71.2971.29

小学教育71.2971.29

社会保障和就业支出9.749.74

行政事业单位养老支出9.149.14

行政单位离退休0.010.01

事业单位离退休0.300.30

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.838.83

其他社会保障和就业支出0.610.61

其他社会保障和就业支出0.610.61

卫生健康支出3.623.62

行政事业单位医疗3.623.62

事业单位医疗3.623.62

住房保障支出6.616.61

住房改革支出6.616.61

住房公积金6.616.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

91.27

81.08

10.19

302

商品和服务支出

10.19


10.19

30201

办公费

0.70


0.70

30202

印刷费

0.21


0.21

30205

水费

0.28


0.28

30207

邮电费

0.46


0.46

30226

劳务费

2.28


2.28

30299

其他商品和服务支出

3.45


3.45

30211

差旅费

0.07


0.07

30228

工会经费

0.63


0.63

30229

福利费

1.32


1.32

30216

培训费

0.79


0.79

301

工资福利支出

80.77

80.77


30102

津贴补贴

18.52

18.52


30103

奖金

7.98

7.98


30101

基本工资

23.68

23.68


30107

绩效工资

10.93

10.93


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.83

8.83


30112

其他社会保障缴费

0.61

0.61


30110

职工基本医疗保险缴费

3.62

3.62


30113

住房公积金

6.61

6.61


303

对个人和家庭的补助

0.31

0.31


30302

退休费

0.31

0.31


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计








……








































































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号项目合计基本支出项目支出
****123

总计


1[30201]办公费


2[30202]印刷费


3[30205]水费


4[30206]电费


5[30207]邮电费


6[30208]取暖费


7[30209]物业管理费


8[30211]差旅费


9[30213]维修(护)费


10[30215]会议费


11[30218]专用材料费


12[30229]福利费


13[30231]公务用车运行维护费


14[30299]其他商品和服务支出


15[31002]办公设备购置


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目预算数
**1
总计
……
















备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1234
总计



……











































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目预算数
**1
总计
……
















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

青少年学生校外活动中心

总 体 目 标

目标1:保障在职在变人员的工资正常发放。

目标2:保障校外活动中心的正常运转。


预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

81.08

当年财政拨款

91.27

公用经费

10.19

上年结转资金

0

合计

92.27

其他资金

0

项目支出

0

收入预算合计

91.27

支出预算合计

91.27

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

经济效益

促进教师工资收增长

比上年有所提高

社会效益

保障教师的基本生活

保障

生态效益

中心生态环境

干净整洁

服务对象满意度

教师满意度

95

履职效果

数量指标

保障人数

保障7名在职教师工资发放

质量指标

保障金额

足额保障教师工资发放

时效指标

绩效目标完成时效

2025年内全部完成

成本指标

全年预算总支出

91.27

能力建设

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

95

制度建设

制度完善情况

完善



改革创新

校外教育创新开展情况

良好


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标