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秦安县文庙管理所 2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00152 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

负责文庙文物及周边环境的保护和管理,负责文庙古柏和花木的保护和管理,负责文庙的教育活动和参观旅游和接待,负责秦安文庙文物的保护利用和管理。

二、机构设置情况

本单位为独立核算的二级预算单位,上级主管部门为秦安县文体广电及旅游局。为财政补助事业单位,编制人数5人,2023在编在岗实有人数为5人。单位内设办公室、所长室、财务部、综合部等。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算68.13万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算68.13万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入68.13万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元;

其他收入0万元。


图一:



(二)支出预算

2025年支出预算68.13万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出68.13万元, 100% 项目支出0万元,占0% 上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出68.13万元,包括:文化旅游体育与传媒支出53.33万元,社会保障和就业支出7.11万元,卫生健康支出2.73万元,住房保障支出4.96万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出


图二:支出构成图

2025年基本支出68.13万元,比2024年预算增加1.55万元,增长2.33%,增长的主要原因是人员工资等正常增资因素影响。

其中:人员经费支出60.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

本单位当年未安排项目支出。

(三)支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出(207类)文物20702款)文物保护2070204项)2025 年预算数为53.33万元,比2024年预算增加1.29万元增长的主要原因是人员工资等正常增资因素影响。

2.社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)2024年预算数为6.65万元,比 2024年预算增加0.12万元,主要原因是工资正常晋升因素影响其他社会保障和就业支出(2089999项)2024年预算数为0.46万元,比2024年预算增加0.01万元, 主要原因是工资正常晋升因素影响

3.卫生健康支出(210类)事业单位医疗(2101102项)2024 年预算数为2.73万元,比2024年预算增加0.05万元,主要原因是工资正常晋升因素影响

4. 住房保障支出(221类)住房公积金(2210201项)2024年预算数为4.96万元,比2024年预算增加0.08万元, 主要原因是工资正常晋升因素影响

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,2024年预算持平。

2.公务接待费0万元,2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.6万元,较2024年预算增加0.01万元,增长1.69%,增长的主要原因是工资正常晋升后计算基数增加因素影响。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,2024年预算持平。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为111.69万元。其中:办公用房60平方米。本单位无公务用车。本单位无单价20万元以上的设备。2025固定资产采购。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为95%。“双监控”发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的98%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随部门决算报送财政并拟随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025无项目支出预算



十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





秦安县文庙管理所  

                             2025126


附件:1.秦安县文庙管理所 2025部门/单位预算公开表

2.秦安县文庙管理所2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

68.13

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

53.33

八、经营收入


八、社会保障和就业支出

7.11

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

2.73



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

4.96



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

68.13

本年支出合计

68.13





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

68.13

支出总计

68.13


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

68.13

财政拨款

58.13

二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

68.13











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

68.13

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

68.13

68.13



文化旅游体育与传媒支出

53.33

53.33



  文物

53.33

53.33



    文物保护

53.33

53.33



社会保障和就业支出

7.11

7.11



  行政事业单位养老支出

6.65

6.65



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.65

6.65



其他社会保障和就业支出

0.46

0.46



  其他社会保障和就业支出

0.46

0.46



卫生健康支出

2.73

2.73



  行政事业单位医疗

2.73

2.73



    事业单位医疗

2.73

2.73



住房保障支出

4.96

4.96



  住房改革支出

4.96

4.96



    住房公积金

4.96

4.96


















备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

68.13

一、本年支出

68.13

(一)一般公共预算财政拨款

68.13

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出

53.33



(八)社会保障和就业支出

7.11



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

2.73



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

4.96



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

68.13

     

68.13

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

68.13

68.13

68.13








 秦安县文化广电和旅游局

68.13

68.13

68.13








   秦安县文庙管理所

68.13

68.13

68.13





















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

68.13

68.13


207

文化旅游体育与传媒支出

53.33

53.33


 20702

  文物

53.33

53.33


   2070204

    文物保护

53.33

53.33


208

社会保障和就业支出

7.11

7.11


 20805

  行政事业单位养老支出

6.65

6.65


   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.65

6.65


 20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46


   2089999

  其他社会保障和就业支出

0.46

0.46


210

卫生健康支出

2.73

2.73


 21011

  行政事业单位医疗

2.73

2.73


   2101102

    事业单位医疗

2.73

2.73


221

住房保障支出

4.96

4.96


 22102

  住房改革支出

4.96

4.96


   2210201

    住房公积金

4.96

4.96












备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

68.13

60.74

7.38

302

商品和服务支出

7.38


7.38

 30299

 其他商号和服务支出

2.11


2.11

 30201

 办公费

0.50


0.50

 30205

 水费

0.15


0.15

 30216

 培训费

0.60


0.60

 30229

 福利费

0.99


0.99

 30228

 工会经费

0.48


0.48

 30206

 电费

0.50


0.50

 30207

 邮电费

0.10


0.10

 30226

 劳务费

1.86


1.86

 30211

 差旅费

0.10


0.10

301

工资福利支出

60.74

60.74


 30102

 津贴补贴

13.98

13.98


 30103

 奖金

11.65

11.65


 30107

 绩效工资

2.47

2.47


 30101

 基本工资

17.84

17.84


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.65

6.65


 30112

 其他社会保障缴费

0.46

0.46


 30110

 职工基本医疗保障缴费

2.73

2.73


 30113

 住房公积金

4.96

4.96





































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计







0.60

秦安县文化广电和旅游局







0.60

  秦安县文庙管理所







0.60

























































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

单位(部门)名称

秦安县文庙管理所

联系人

邵小菊

联系电话

13993847822

年度绩效目标

全面规划,节约成本,科学合理实施,力求成效最大化,达到或超过预期目标。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

60.74

上级财政补助

0.00

公用经费

7.38

上级财政补助

0.00

合计

68.13

本级财政安排

68.13

项目支出

本级

0.00

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

68.13

合计

0.00

支出预算合计

68.13

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

100

%

数量指标


预算调整率

0

%

数量指标


“三公”经费控制率

100

%

数量指标


结转结余变动率

0

%

数量指标


财会管理

资金使用合规性

定性

合规


质量指标


会计和内控制度执行有效性

定性

有效


质量指标


采购管理

政府采购规范性

定性

规范


质量指标


政府采购节约率

30

%

数量指标


资产管理

资产管理规范性

定性

规范


质量指标


固定资产利用率

100

%

数量指标


人员管理

在职人员控制率

100

%

数量指标


绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升


质量指标


可持续发展能力指标

20

宣传培训

培训计划完成率

100

%

数量指标


制度建设

制度完善情况

定性

完善


质量指标


改革创新

试点工作开展情况

定性

良好


质量指标

















单位整体绩效-单位经办:

邵小菊

电话:

13993847822

填报时间:

2024-12-12 18:35:04

部门整体绩效-部门审核:

王长定

电话:

13809385160

审核时间:

2025-01-07 16:22:34

2025年度)


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标