目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
负责文庙文物及周边环境的保护和管理,负责文庙古柏和花木的保护和管理,负责文庙的教育活动和参观旅游和接待,负责秦安文庙文物的保护利用和管理。
二、机构设置情况
本单位为独立核算的二级预算单位,上级主管部门为秦安县文体广电及旅游局。为财政补助事业单位,编制人数5人,2023年初在编在岗实有人数为5人。单位内设办公室、所长室、财务部、综合部等。
三、部门/单位收支总体情况
2025年部门收支总预算68.13万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算68.13万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入68.13万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。
图一: |
(二)支出预算
2025年支出预算68.13万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出68.13万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出68.13万元,包括:文化旅游体育与传媒支出53.33万元,社会保障和就业支出7.11万元,卫生健康支出2.73万元,住房保障支出4.96万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
图二:支出构成图
2025年基本支出68.13万元,比2024年预算增加1.55万元,增长2.33%,增长的主要原因是人员工资等正常增资因素影响。
其中:人员经费支出60.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出7.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
本单位当年未安排项目支出。
(三)支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出(207类)文物(20702款)文物保护(2070204项)2025 年预算数为53.33万元,比2024年预算增加1.29万元,增长的主要原因是人员工资等正常增资因素影响。
2.社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)2024年预算数为6.65万元,比 2024年预算增加0.12万元,主要原因是工资正常晋升因素影响;其他社会保障和就业支出(2089999项)2024年预算数为0.46万元,比2024年预算增加0.01万元, 主要原因是工资正常晋升因素影响。
3.卫生健康支出(210类)事业单位医疗(2101102项)2024 年预算数为2.73万元,比2024年预算增加0.05万元,主要原因是工资正常晋升因素影响。
4. 住房保障支出(221类)住房公积金(2210201项)2024年预算数为4.96万元,比2024年预算增加0.08万元, 主要原因是工资正常晋升因素影响。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平。
2.公务接待费0万元,与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,与2024年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.6万元,较2024年预算增加0.01万元,增长1.69%,增长的主要原因是工资正常晋升后计算基数增加因素影响。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年预算持平。
|
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,与2024年预算持平。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为111.69万元。其中:办公用房60平方米。本单位无公务用车。本单位无单价20万元以上的设备。2025年无固定资产采购。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为95%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的98%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随部门决算报送财政,并拟随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年无项目支出预算。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县文庙管理所
2025年1月26日
附件:1.秦安县文庙管理所 2025年部门/单位预算公开表
2.秦安县文庙管理所2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 68.13 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 53.33 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 7.11 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 2.73 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 4.96 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 68.13 | 本年支出合计 | 68.13 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 68.13 | 支出总计 | 68.13 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 68.13 |
财政拨款 | 58.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 68.13 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 68.13 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 68.13 | 68.13 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 53.33 | 53.33 | ||
文物 | 53.33 | 53.33 | ||
文物保护 | 53.33 | 53.33 | ||
社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | ||
行政事业单位养老支出 | 6.65 | 6.65 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||
卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | ||
行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | ||
事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | ||
住房保障支出 | 4.96 | 4.96 | ||
住房改革支出 | 4.96 | 4.96 | ||
住房公积金 | 4.96 | 4.96 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 68.13 | 一、本年支出 | 68.13 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 68.13 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | 53.33 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 7.11 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 2.73 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 4.96 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 68.13 | 支 出 总 计 | 68.13 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | |||||||
秦安县文化广电和旅游局 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | |||||||
秦安县文庙管理所 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 68.13 | 68.13 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.33 | 53.33 | |
20702 | 文物 | 53.33 | 53.33 | |
2070204 | 文物保护 | 53.33 | 53.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.65 | 6.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | |
221 | 住房保障支出 | 4.96 | 4.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.96 | 4.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.96 | 4.96 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 68.13 | 60.74 | 7.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 7.38 | 7.38 | |
30299 | 其他商号和服务支出 | 2.11 | 2.11 | |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
30229 | 福利费 | 0.99 | 0.99 | |
30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.48 | |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
30226 | 劳务费 | 1.86 | 1.86 | |
30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | |
301 | 工资福利支出 | 60.74 | 60.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.98 | 13.98 | |
30103 | 奖金 | 11.65 | 11.65 | |
30107 | 绩效工资 | 2.47 | 2.47 | |
30101 | 基本工资 | 17.84 | 17.84 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.65 | 6.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | |
30110 | 职工基本医疗保障缴费 | 2.73 | 2.73 | |
30113 | 住房公积金 | 4.96 | 4.96 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0.60 | ||||||
秦安县文化广电和旅游局 | 0.60 | ||||||
秦安县文庙管理所 | 0.60 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
单位(部门)名称 | 秦安县文庙管理所 | |||||||
联系人 | 邵小菊 | 联系电话 | 13993847822 | |||||
年度绩效目标 | 全面规划,节约成本,科学合理实施,力求成效最大化,达到或超过预期目标。 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 60.74 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 7.38 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 68.13 | 本级财政安排 | 68.13 | |||||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 68.13 | |||||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 68.13 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 数量指标 | |
预算调整率 | ≤ | 0 | % | 数量指标 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 数量指标 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 数量指标 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 质量指标 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 质量指标 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 质量指标 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 30 | % | 数量指标 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 质量指标 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | 数量指标 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 数量指标 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 质量指标 | ||||
可持续发展能力指标 | 20 | 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 100 | % | 数量指标 | |
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 质量指标 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 质量指标 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 邵小菊 | 电话: | 13993847822 | 填报时间: | 2024-12-12 18:35:04 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 王长定 | 电话: | 13809385160 | 审核时间: | 2025-01-07 16:22:34 | |||
(2025年度)
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


