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秦安县桥南初级中学2025年单位预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00151 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

秦安县桥南初级中学2025年单位预算公开情况说明


 


第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规;对辖区适龄青少年实施义务教育,扫除青壮年文盲;全面推进素质教育,使青少年在德育智育体育等方面得到全面发展;加强师资队伍建设,不断提高教师队伍素质;组织编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划;建立健全各项规章制度,加强对学校的管理;负责本校的日常管理和教育教学工作。

二、机构设置情况

内设党支部、办公室、团委、教处、政教处、总务处。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2733.44万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算2733.44万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2733.44万元,占100%

(二)支出预算

2025年支出预算2733.44万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2733.44万元,占100%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2733.44万元,包括:教育支出2085.73万元、社会保障和就业支出313.61万元、医疗卫生与计划生育支出118.91万元、住房保障支出215.19万元具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出2733.44万元,比2024年预算增加116.62    万元,增长4.46%,增长的主要原因是增人增资。

其中:人员经费支出2643.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出89.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算相比无变化

(三)支出功能分类说明

1.教育支出2085.73万元;2024年预算增加88.47万元,增长4.43%增长的主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业支出313.61万元;2024年预算增加13.98万元,增长4.67%增长的主要原因是增人增资。

3.行政事业单位养老支出293.65万元;2024年预算增加13.12万元,增长4.68%增长的主要原因是增人增资。

4.其他社会保障和就业支出19.96万元;2024年预算增加0.86万元,增长4.69%增长的主要原因是增人增资。

5.卫生健康支出118.91万元;2024年预算增加5.04万元,增长4.63%增长的主要原因是增人增资。

6.住房保障支出215.19万元,2024年预算增加9.13万元,增长4.43%增长的主要原因是增人增资

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,2024年预算相比无变化

(二)培训费预算情况说明

培训费25.94万元,较2024年预算增加1.11万元,增长4.48%,增长的主要原因是在职人员的增长

(三)会议费预算情况说明

会议费0万元,2024年预算相比无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,2024年预算相比无变化

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额64.91万元,其中:政府采购货物预算61.91万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.00万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额64.91万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3245.82万元。其中:办公用房2114.95平方米,价值 388.94万元。预算单位有公务用车。单价20万元以上的设备价值109.59万元。2025年拟采购固定资产约58.90万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100 %

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1 个,其中,部门(单位)整体支出1 个,项目支出0 个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目51个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                              秦安县桥南初级中学

                                 2025126

附件:1.秦安县桥南初级中学 2025单位预算公开表

2.秦安县桥南初级中学2025单位整体支出绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,616.81一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出1,997.26
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出299.63
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出113.87


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出206.06


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计2,616.81本 年 支 出 合 计2,616.81
上年结转结余
年终结转结余




收  入  总  计2,616.81支  出  总  计2,616.81




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目预算数
一、一般公共预算资金2,616.81
财政拨款2,616.81
 本年收入合计2,616.81
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计2,616.81

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
合计2,616.812,616.81

教育支出1,997.261,997.26

普通教育1,997.261,997.26

初中教育1,997.261,997.26

社会保障和就业支出299.63299.63

行政事业单位养老支出280.53280.53

事业单位离退休3.003.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出277.53277.53

残疾人事业



残疾人就业



财政对其他社会保险基金的补助



财政对工伤保险基金的补助



其他社会保障和就业支出19.1019.10

其他社会保障和就业支出19.1019.10

卫生健康支出113.87113.87

行政事业单位医疗113.87113.87

事业单位医疗113.87113.87

住房保障支出206.06206.06

住房改革支出206.06206.06

住房公积金206.06206.06

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入支出
项目预算数项目合计
一、本年收入2,616.81一、本年支出2,616.81
(一)一般公共预算财政拨款2,616.81(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出1,997.26


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出299.63


(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出113.87


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出206.06


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出








收    入    总    计2,616.81支    出    总    计2,616.81

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,616.81

2,616.81

2,616.81








秦安县教育局

2,616.81

2,616.81

2,616.81








秦安县桥南初级中学

2,616.81

2,616.81

2,616.81








备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2,616.81

2,616.81


205

教育支出

1,997.26

1,997.26


20502

普通教育

1,997.26

1,997.26


2050203

初中教育

1,997.26

1,997.26


208

社会保障和就业支出

299.63

299.63


20805

行政事业单位养老支出

280.53

280.53


2080502

事业单位离退休

3.00

3.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277.53

277.53


20811

残疾人事业




2081105

残疾人就业




20827

财政对其他社会保险基金的补助




2082702

财政对工伤保险基金的补助




20899

其他社会保障和就业支出

19.10

19.10


2089999

其他社会保障和就业支出

19.10

19.10


210

卫生健康支出

113.87

113.87


21011

行政事业单位医疗

113.87

113.87


2101102

事业单位医疗

113.87

113.87


221

住房保障支出

206.06

206.06


22102

住房改革支出

206.06

206.06


2210201

住房公积金

206.06

206.06


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2,616.81

2,530.75

86.06

302

商品和服务支出

86.06


86.06

30216

培训费

24.82


24.82

30228

工会经费

19.86


19.86

30229

福利费

41.37


41.37

301

工资福利支出

2,527.75

2,527.75


30103

奖金

234.90

234.90


30102

津贴补贴

574.89

574.89


30101

基本工资

782.68

782.68


30107

绩效工资

318.73

318.73


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

277.53

277.53


30112

其他社会保障缴费

19.10

19.10


30110

职工基本医疗保险缴费

113.87

113.87


30113

住房公积金

206.06

206.06


303

对个人和家庭的补助

3.00

3.00


30302

退休费

3.00

3.00


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

24.8






24.8

秦安县教育局







24.8

秦安县桥南初级中学

24.8






24.8

























































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号项目合计基本支出项目支出
****123

总计


1[30201]办公费


2[30202]印刷费


3[30205]水费


4[30206]电费


5[30207]邮电费


6[30208]取暖费


7[30209]物业管理费


8[30211]差旅费


9[30213]维修(护)费


10[30215]会议费


11[30218]专用材料费


12[30229]福利费


13[30231]公务用车运行维护费


14[30299]其他商品和服务支出


15[31002]办公设备购置


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目预算数
**1
总计
……
















备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1234
总计



……











































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目预算数
**1
总计
……
















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称秦安县桥南初级中学
总 体 目 标1、正确贯彻执行国家财税方针政策,认真做好学校教育经费的预决算,严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。
2、实施义务教育方针政策,促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
3、改善学校办学条件,提高群众的满意度。
4、严肃财经纪律、强化各级部门监督检查,按时支付资金,确保资金事用合理高效。
预 算 情 况(万元)按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额
基本支出人员经费2643.52当年财政拨款2733.44
公用经费89.91上年结转资金
合计2733.44其他资金
项目支出
收入预算合计2733.44
支出预算合计2733.44
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值
基本运行指标预算收支管理预算执行率≥95%
预算调整率≤50%
“三公”经费控制=0元
结转结余变动率≤10%
财会管理资金使用合规性合规
会计和内控制度执行有效性有效
采购管理政府采购规范性规范
政府采购节约率≥10%
资产管理资产管理规范性规范
固定资产利用率≥98%
人员管理在职人员控制率≤100%
绩效管理预算绩效管理工作成效较上年提升
重点履职指标数量指标培育学生数量服务片区全覆盖≥2665人
开展义务教育班级数量班按国家标准开设=59
质量指标控辍保学率≥99%
学生学科成绩全科合格率≥45%
时效指标促进学生身心健康发展常抓不懈
师德师风建设常抓不懈
成本指标初中义务教育学生公用经费生均标准=940元
学校取暖费补助≥35万元
部门综合指标经济效益学校资源利用率有效利用各种教学设施
教育经费投入产出比学生优秀率≥28%
社会效益教师整体业务水平提高
无体罚和变相体罚学生现象零体罚事件
有偿家教和推荐学生到培训机构参与培训等违规行为
无违规征订教辅材料情况
生态效益更新教职员工教育教学理念,开阔视野提升职业素养,提高教育教学质量。长期有效
校园绿化覆盖率校园绿化覆盖率≥30%
服务对象满意度学生、家长对教师的满意度≥95%
可持续发展能力指标组织建设党建工作开展情况良好
宣传培训教师培训计划完成率≥95%
制度建设制度完善情况完善
改革创新教研教改完成情况良好