秦安县兴丰中心卫生院
预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。
二、机构设置情况
兴丰中心卫生院设内科、外科、妇产科、 口腔科、预防保健科、检验科、放射科、B 超室及心 电图室等科室
三、单位收支总体情况
2025年收支总预算391.33万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算391.33万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入391.33万元,占100%
政府性基金预算收入 0 万元,占0%;
上年结转收入 0 万元,占0%;
其他收入 0 万元,占0%。
|
(二)支出预算
2025年支出预算391.33万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出391.33万元,占100 %,项目支出 0万元;上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出391.33万元,其中社会保障和就业支出43.76万元,一般公共服务支出317.95万元,住房保障支出29.61万元,具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)
(一)基本支出
2025年基本支出391.33万元,比2024年预算减少37.59万元,减少0.08%,减少的主要原因是人员减少财政拨款预算减少。
其中:人员经费支出 379.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费支出12.3万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费等.
(二)项目支出
2025年无项目支出
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
2025年无三公经费。
(二)培训费预算情况说明
培训费3.55万元,较2024年预算减少0.35万元,减少0.08 %,主要原因是财政拨款预算减少
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年无一般公共预算财政拨款机关运行经费
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额25万元,2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 25万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为941.6万元。预算部门(单位)共有公务用车 1 辆,价值 25.98万元。单价20万元以上的设备价值384.23万元。2025年拟采购固定资产约8万元
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2025年无非税收入.
(三)重点项目情况
“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
“未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目无
2. 绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个,完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 3个,占本部门(单位)项目的 100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5个,完成率为 100 %。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
秦安兴丰中心卫生院
2025年1月26日
附件:1.秦安县兴丰中心卫生院2025年预算公开表
2.秦安县兴丰中心卫生院整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 391.33 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 43.76 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 317.95 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 29.61 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 126.76 | 本年支出合计 | 391.33 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 126.76 | 支出总计 | 391.33 |
表二、收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 391.33 |
财政拨款 | 391.33 |
本年收入合计 | 391.33 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 391.33 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 391.33 | 391.33 | ||
社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 | ||
行政事业单位养老支出 | 41.05 | 41.05 | ||
行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | ||
事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.55 | 39.55 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | ||
卫生健康支出 | 317.95 | 317.95 | ||
基层医疗卫生机构 | 301.73 | 301.73 | ||
乡镇卫生院 | 301.73 | 301.73 | ||
行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | ||
事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | ||
住房保障支出 | 29.61 | 29.61 | ||
住房改革支出 | 29.61 | 29.61 | ||
住房公积金 | 29.61 | 29.61 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 126.76 | 一、本年支出 | 391.33 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 126.76 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 43.76 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 317.95 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 29.61 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 126.76 | 支 出 总 计 | 391.33 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 391.33 | 391.33 | 391.33 | |||||||
秦安县卫生健康局 | 391.33 | 391.33 | 391.33 | |||||||
秦安县兴丰中心卫生院 | 391.33 | 391.33 | 391.33 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 391.33 | 391.33 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.05 | 41.05 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.55 | 39.55 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | |
210 | 卫生健康支出 | 317.95 | 317.95 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 301.73 | 301.73 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 301.73 | 301.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
221 | 住房保障支出 | 29.61 | 29.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.61 | 29.61 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 391.33 | 379.03 | 12.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | |
30302 | 退休费 | 1.18 | 1.18 | |
301 | 工资福利支出 | 377.53 | 377.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.55 | 39.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | |
30107 | 绩效工资 | 51.63 | 51.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.03 | 99.03 | |
30103 | 奖金 | 35.77 | 35.77 | |
30101 | 基本工资 | 103.00 | 103.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.22 | 16.22 | |
30113 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.30 | 12.30 | |
30229 | 福利费 | 5.92 | 5.92 | |
30228 | 工会经费 | 2.84 | 2.84 | |
30216 | 培训费 | 3.55 | 3.55 | |
合计 | 391.33 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
总计 | 3.55 | ||||||
秦安县卫生健康局 | 3.55 | ||||||
秦安县兴丰中心卫生院 | 3.55 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
秦安县兴丰中心卫生院整体支出绩效目标表
(2025年度)
单位(部门)名称 | 秦安县兴丰中心卫生院 | |||||||
联系人 | 程春莉 | 联系电话 | 115293558721 | |||||
年度绩效目标 | 1.坚持为人民群众健康服务的导向,加强辖区内医疗机构管理,切实保障群众医疗卫生需求.2.重点推进医疗保障,医疗服务,公共卫生和医疗体制改革3.提升基层医疗卫生机构服务能力,构建健全的服务体系 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 379.03 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 12.30 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 391.33 | 本级财政安排 | 391.33 | |||||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 391.33 | |||||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 391.33 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 100 | |
预算调整率 | ≤ | 100 | % | 100 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 0 | % | 0 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 0 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 10 | % | 00 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 100 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 单位人数 | = | 11 | 人 | 11 | |
质量指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 100 | |||
时效指标 | 预算资金支出 | 定性 | 按要求 | 按要求 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | < | 100 | % | 100 | |||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 保障单位正常运行 | 定性 | 有效 | 有效 | ||
社会效益 | 保障辖区内居民健康水平 | 定性 | 有效 | 有效 | ||||
生态效益 | 维护社会和谐稳定 | 定性 | 有效 | 有效 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 良好 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 良好 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 经办人 | 电话: | 15293558721 | 填报时间: | 2024-12-24 09:24:00 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 卫健局审核人 | 电话: | 09386520828 | 审核时间: | 2024-12-24 16:36:28 | |||
秦安县兴丰中心卫生院项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||


