目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针,是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝,是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝,是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的重要法宝。
(一)加强思想政治建设和引导,加强党对统一战线工作的集中统一领导
把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为首要政治任务。以增强政治能力为着力点,全面加强统战干部思想政治建设和统一战线成员思想政治引导,坚决把统战领域各项工作置于党的领导之下,把党的创新理论贯彻到各项工作之中,切实履行好县委统一战线工作领导小组办公室职能,不断推进党中央、省市县委关于统一战线各项决策部署落地生根。
(二)支持民主党派加强自身建设,更好履职尽责
加强民主党派政治建设、组织建设和制度建设,推动深化“不忘合作初心,继续携手前进”等主题教育活动,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。支持各民主党派通过政党协商、民主监督等方式,积极参政议政、建言献策,深化脱贫攻坚民主监督,助力全县脱贫摘帽。
(三)促进民族团结和谐,提高宗教工作法治化水平
深化统一多民族国情和民族团结进步教育,以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,持续深入开展民族团结进步示范创建活动和民族团结进步宣传月活动,深入开展“清真”概念泛化专项治理工作,多渠道宣传党的民族团结进步宣传及创建工作,不断增强各族干部群众对党的民族政策的认同感,巩固民族关系团结和谐,推进“两个共同”“三个离不开”“五个认同”思想,持续铸牢中华民族共同体意识。
深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述和党中央有关文件精神作为宗教工作的首要任务,进一步健全县、镇、村三级宗教工作网络,夯实宗教工作基层基础,坚持和完善宗教工作制度,持续推进宗教场所“五进”和宗教教职人员“两学一做”学习教育,加强宗教工作“三支队伍”教育培训,不断提升依法管理宗教事务的能力。
(四)促进非公经济健康发展
深入学习领会习近平总书记关于支持民营企业发展的一系列新论述新要求,推动相关政策规定和务实举措的落实落地,及时反映民营企业合理意见。加大对非公有制经济人士的教育培养力度,构建“亲”“清”新型政商关系,推动县委常委联系非公经济代表人士常态化、制度化,进一步发挥工商联、商会组织的积极作用。着力提高非公有制经济人士的法律意识和品德修养,引导民营企业家自觉诚信守法经营,积极构建和谐劳动关系,鼓励非公有制经济人士积极主动参与脱贫攻坚和社会公益事业,深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动。
(五)强化思想政治引领,深化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作
深入研究和把握新时代党外知识分子思想政治工作的形势特点,学习借鉴有效做法。丰富思想政治工作的抓手,筹备成立党外知识分子联谊会,经常、广泛地同各类党外知识分子开展谈心交流。加大对无党派人士的发现、政治培训和持续培养力度,帮助他们更好发挥作用。及时把新的社会阶层人士纳入到党外代表人士队伍中来,探索成立新的社会阶层代表人士联谊会,引导他们立足自身岗位,聚焦全县中心工作,在开展学习、建言献策、服务社会等方面发挥积极作用。
(六)加强港澳侨海外统一战线工作
学习贯彻习近平总书记有关港澳侨海外工作的一系列重要讲话精神,坚持长期交流、深度交往,充分发挥统战、对台、外事、文化、教育等多部门力量,努力做好港澳台侨海外争取人心工作。
(七)加强自身建设,不断提高大统战格局下的工作能力和水平
以党的政治建设作为统领,旗帜鲜明讲政治,引导全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致
,选优配偶统战领域干部队伍,提升统一战线工作效率,构建大统战格局。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
中共秦安县委统战部内设机构为办公室、民族宗教股、经济联络股、综合工作股。机关行政编制8名,设部长1名,副部长3名;机关工勤编制1名。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
中共秦安县委统战部下属事业单位秦安县统战事务服务中心,事业编制6名,设服务中心主任(副科级)1名。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算224.53万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算224.53万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入224.53万元,占100%;
无政府性基金预算收入;
无上年结转收入;
无其他收入。
|
(二)支出预算
2025年支出预算224.53万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出213.25万元,占95%; 项目支出11.28万元,占5%; 上年无结转。
四、一般公共预算情况
(一)基本支出
2025年基本支出213.25万元,比2024年预算增加21.57万元,增长10%,增长的主要原因是其他统战事务服务支出增加。
其中:人员经费支出178.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出34.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算11.28万元,比2024年预算减少10.39万元,减少92%,减少的主要原因是上级转移的转项经费减少。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务2025年预算数为180.48万元。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为21.54万元。
3.卫生健康支出2025年预算数为7.99万元。
4.住房保障支出2025年预算数为14.52万元
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与2023年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
培训费1.75万元,较2024年预算减少0.17万元,下降9 %。
(三)会议费预算情况说明
无会议费,与2024年预算持平。
|
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费21.53万元,较2024年预算减少9.33万元,减少43%,减少的主要原因是厉行节约。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额4.6万元,其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购服务预算3.4万元。
2025年,部门没有面向中小企业预留政府采购项目预算金额,无小微企业预留政府采购项目预算金额。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9.23万元。其中:办公用房178.96平方米,属于统办楼公有办公用房。预算部门没有公务用车。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本部门项目的0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个,占本部门项目的0%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门整体支出1个,项目支出1个,无转移支付项目,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2025年度没有增加部门预算项目。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标3个、三级指标3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
中共秦安县委统战部
2025年1月26日
附件:1.中共秦安县委统战部2025年部门预算公开表
2.中共秦安县委统战部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 224.53 | 一、一般公共服务支出 | 180.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 21.54 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 7.99 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 224.53 | 本年支出合计 | 224.53 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 224.53 | 支出总计 | 224.53 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 224.53 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 224.53 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 224.53 | 213.25 | 11.28 | |
一般公共服务支出 | 180.48 | 169.20 | 11.28 | |
统战事务 | 180.48 | 169.20 | 11.28 | |
行政运行 | 169.20 | 169.20 | ||
其他统战事务支出 | 11.28 | 11.28 | ||
社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 | ||
行政事业单位养老支出 | 20.79 | 20.79 | ||
行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | ||
事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | ||
卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | ||
行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | ||
行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | ||
住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | ||
住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | ||
住房公积金 | 14.52 | 14.52 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 224.53 | 一、本年支出 | 224.53 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 224.53 | (一)一般公共服务支出 | 180.48 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 21.54 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 7 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 224.53 | 支 出 总 计 | 224.53 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 224.53 | 224.53 | 213.25 | 11.28 | ||||||
中共秦安县委统战部 | 224.53 | 224.53 | 213.25 | 11.28 | ||||||
中共秦安县委统战部 | 224.53 | 224.53 | 213.25 | 11.28 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 224.53 | 213..25 | 11.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 180.48 | 169.20 | 11.28 |
20134 | 统战事务 | 180.48 | 169.20 | 11.28 |
2013401 | 行政运行 | 180.48 | 169.20 | 11.28 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 11.28 | 11.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.79 | 20.79 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 213.24 | 178.61 | 34.63 | |
302 | 商品和服务支出 | 34.63 | 34.63 | |
30228 | 工会经费 | 1.40 | 1.40 | |
30229 | 福利费 | 2.91 | 2.91 | |
30211 | 差旅费 | 2.10 | 2.10 | |
30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.06 | |
30207 | 邮电费 | 0.42 | 0.42 | |
30202 | 印刷费 | 2.80 | 2.80 | |
30201 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | |
30216 | 培训费 | 1.75 | 1.75 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.96 | 9.96 | |
301 | 工资福利支出 | 177.31 | 177.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.20 | 57.20 | |
30101 | 基本工资 | 52.51 | 52.51 | |
30103 | 奖金 | 16.98 | 16.98 | |
30107 | 绩效工资 | 7.89 | 7.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49 | 19.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 7.99 | |
30113 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.30 | |
30302 | 退休费 | 1.30 | 1.30 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.75 | 1.75 | |||||
中共秦安县委统战部 | 1.75 | 1.75 | |||||
中共秦安县委统战部 | 1.75 | 1.75 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 21.53 | 21.53 | ||
1 | [30201]办公费 | 4.20 | 4.20 | |
2 | [30202]印刷费 | 2.80 | 2.80 | |
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 0.42 | 0.42 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | 0.06 | 0.06 | |
8 | [30211]差旅费 | 2.10 | 2.10 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 2.91 | 2.91 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.04 | 9.04 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 中共秦安县委统战部 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:整体绩效预计支出人员经费178.61万元; 目标2:整体绩效预计支出公用经费34.63万元; 目标3:整体绩效预计支出项目经费11.28万元; | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 178.61 | 当年财政拨款 | 178.61 | ||
公用经费 | 34.63 | 上年结转资金 | 34.63 | |||
合计 | 213.25 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 11.28 | 收入预算合计 | 11.28 | |||
支出预算合计 | 11.28 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 经济效益 | 促进统战事业发展 | 规范 | |||
社会效益 | 提高统战社会益 | 规范 | ||||
生态效益 | 促进民族事务态良好 | 规范 | ||||
履职效果 | 数量指标 | 联系培养党外知识分子 | 规范 | |||
质量指标 | 联系各民主党派 | 规范 | ||||
实效指标 | 贯彻执行党的政策路线 | 规范 | ||||
能力建设 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传建设 | 培训计划完成率 | 100% | ||||
制度建设 | 促进民族事务生态良好 | 完善 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 秦安县教职人员生活补助 | ||||||
主管部门及代码 | 中共秦安县委统战部 | 实施单位 | 中共秦安县委统战部 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11.28 | |||||
其中:当年财政拨款 | 11.28 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:2025年年底将教职人员生活补助及时发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年教职人员生活补助及党外人士津贴 | 112812元 | ||||
社会成本指标 | 教职人员生活补助及党外人士社会成本 | 112812元 | |||||
生态环境成本指标 | 教职人员生活补助及党外人士津贴112812 | 112812元 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 教职人员及党外人士数量 | 52人 | ||||
质量指标 | 教职人员及党外人士质量指标 | 112812元 | |||||
时效指标 | 津贴发放时间 | 小于1年 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 教职人员及党外人士 经济收入提高 | 经济效益提高 | ||||
社会效益 | 教职人员及党外人士社会效益 | 社会效益提高 | |||||
生态效益 | 教职人员及党外人士生态效益 | 生态效益提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职人员及党外人士满意度提高 | 100% | ||||


