目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,组织起草全县司法行政工作的规范性文件;编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施;参与地方相关规范性文件的制定工作。
(二)制定全县法制宣传教育规划并组织实施;协调指导各乡镇、各行业的依法治理工作;承办县依法治县领导小组办公室的日常工作。
(三)指导、监督、管理人民调解工作、司法所工作人员、基层司法所和基层法律服务工作;配合有关部门做好社会治安综合治理工作。
(四)指导、监督、管理全县刑释、解教人员安置帮教和社区矫正工作。
(五)指导、监督、管理全县律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。
(六)指导、监督、管理全县法律援助工作。
(七)监督和管理面向社会的司法鉴定工作。
(八)指导、监督全县司法行政系统的财务计划工作。
(九)指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。
(十)承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。
二、机构设置情况
秦安县司法局内设机构有:办公室、普法与依法治理股、法治调研督查股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、政府法律事务股.人民参与和促进法治股及县委依法治县办等8个机构。我局编制115名,其中行政46名,事业69名,在职人员82名,其中行政34名,事业48名,离退休人员13名
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1298.96万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算 1298.96 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入 1298.96 万元,占100%;
政府性基金预算收入 0 万元;
上年结转收入 0 万元;
其他收入 0 万元。
|
(二)支出预算
2025年支出预算 1298.96 万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出 1181.96 万元, 占 88.9 %; 项目支出 117 万元,占 11.1 %; 上年结转 0 万元, 占 0 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出 1298.96 万元,包括:一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 1058.17 万元、社会保障和就业支出 113.81 万元、卫生健康支出 44.9万元、住房保障支出 82.08 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出 1181.96 万元,比2024年预算减少 27.82 万元,下降 2.3%,下降的主要原因是:人员调出。
其中:人员经费支出1014.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 167.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 117 万元,比2024年预算增加117 万元,增长100 %,增长的主要原因是:中央政法转移支付资金。
(三)支出功能分类说明
1.公共安全( 类) 司法( 款) 2025 年预算数为 1058.17 万元, 比 2024 年预算增加 85.23万元, 主要原因是:业务办案和装备政法转移支付资金。
2.社会保障和就业( 类) 基本养老保险( 款) 2025 年预算数为 113.81 万元, 比 2024 年预算减少 12.15 万元, 主要原因是:人员调出,基本养老保险缴费减少。
3.卫生健康( 类) 行政单位医疗( 款) 2025 年预算数为 44.9 万元,比 2024 年预算减少 0.98 万元,主要原因是:人员调出,医疗配套减少。
4.住房保障( 类) 住房公积金( 款) 2025 年预算数为 82.08 万元, 比 2024 年预算减少 1.72 万元, 主要原因是:人员调出,住房公积金配套减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0 万元,与2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用 0 万元,与2024年预算持平。
2.公务接待费 0 万元,与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 0 万元),与2024年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 9.86 万元,较2024年预算减少0.6 万元,减少5.96 %,下降的主要原因是:厉行节约的原则。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元,与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 167.53 万元,较2024年预算增加5.76 万元,增长3.56 %,增长(下降)的主要原因是:办公成本增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额 42 万元,其中:政府采购货物预算 24 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 18 万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 271.83 万元。其中:办公用房 平方米,价值 万元。预算部门(单位)共有执法执勤车 2 辆,价值 49.96 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 15 万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个,按规定随年度预算一并公开项目 2 个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个,占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个,完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个,占本部门(单位)项目的 85 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个,完成率为 90 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2 个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 万元,2025年度部门预算项目与上年一致。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 2 个、三级指标 3 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 2 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县司法局
2025年1月26日
附件:1.秦安县司法局2025年部门预算公开表
2.秦安县司法局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1298.96 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 1058.17 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 113.81 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 44.9 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 82.08 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1298.96 | 本年支出合计 | 1298.96 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1298.96 | 支出总计 | 1298.96 |
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1298.96 |
财政拨款 | 1181.96 |
一般性转移支付 | 117 |
本年收入合计 | 1298.96 |
二、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
三、教育专户核算 | |
…… | |
四、事业收入 | |
…… | |
五、上级补助收入 | |
…… | |
六、附属单位上缴收入 | |
…… | |
七、经营收入 | |
…… | |
八、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1298.96 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1298.96 | 1181.96 | 117 | |
公共安全 | 1058.17 | 941.17 | 117 | |
司法 | 1058.17 | 941.17 | 117 | |
行政运行 | 1058.17 | 941.17 | 117 | |
社会保障和就业支出 | 113.81 | 113.81 | ||
行政事业单位养老支出 | 108.41 | 108.41 | ||
行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | ||
事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | ||
机关事业单位基本养老保险费支出 | 101.13 | 101.13 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 | ||
卫生健康支出 | 44.9 | 44.9 | ||
行政事业单位医疗 | 44.9 | 44.9 | ||
行政单位医疗 | 44.9 | 44.9 | ||
住房保障支出 | 82.08 | 82.08 | ||
住房改革支出 | 82.08 | 82.08 | ||
住房公积金 | 82.08 | 82.08 | ||
其他支出 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1298.96 | 一、本年支出 | 1298.96 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1298.96 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 1058.17 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 113.81 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 44.9 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 82.08 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1298.96 | 支 出 总 计 | 1298.96 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1298.96 | 1298.96 | 1181.96 | 117 | ||||||
秦安县司法局 | 1298.96 | 1298.96 | 1181.96 | 117 | ||||||
秦安县司法局 | 1298.96 | 1298.96 | 1181.96 | 117 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1298.96 | 1181.96 | 117 | |
204 | 公共安全 | 1058.17 | 941.17 | 117 |
20406 | 司法 | 1058.17 | 941.17 | 117 |
2040601 | 行政运行 | 1058.17 | 941.17 | 117 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.81 | 113.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.41 | 108.41 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 101.13 | 101.13 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.9 | 44.9 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.9 | 44.9 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.9 | 44.9 | |
221 | 住房保障支出 | 82.08 | 82.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 82.08 | 82.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 82.08 | 82.08 | |
229 | 其他支出 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1181.96 | 1014.43 | 167.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 167.53 | 167.53 | |
30202 | 印刷费 | 12.3 | 12.3 | |
30209 | 物业管理费 | 0.28 | 0.28 | |
30201 | 办公费 | 16.4 | 16.4 | |
30206 | 电费 | 18 | 18 | |
30205 | 水费 | 3.28 | 3.28 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.3 | 24.3 | |
30216 | 培训费 | 9.86 | 9.86 | |
30229 | 福利费 | 16.43 | 16.43 | |
30228 | 工会经费 | 7.88 | 7.88 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50.6 | 50.6 | |
30211 | 差旅费 | 8.2 | 8.2 | |
301 | 工资福利支出 | 1007.14 | 1007.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 338.42 | 338.42 | |
30101 | 基本工资 | 267.46 | 267.46 | |
30107 | 绩效工资 | 76.18 | 76.18 | |
30103 | 奖金 | 91.57 | 91.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.12 | 101.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.4 | 5.4 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.91 | 44.91 | |
30113 | 住房公积金 | 82.09 | 82.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 | |
30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | |
30302 | 退休费 | 6.62 | 6.62 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 9.86 | ||||||
秦安县司法局 | 9.86 | ||||||
秦安县司法局 | 9.86 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 167.53 | 167.53 | ||
1 | [30201]办公费 | 16.4 | 16.4 | |
2 | [30202]印刷费 | 12.3 | 12.3 | |
3 | [30205]水费 | 3.28 | 3.28 | |
4 | [30206]电费 | 18 | 18 | |
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | 0.28 | 0.28 | |
8 | [30211]差旅费 | 8.2 | 8.2 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30216]培训费 | 9.86 | 9.86 | |
12 | [30229]福利费 | 16.43 | 16.43 | |
13 | [30239]工会经费 | 7.89 | 7.89 | |
14 | [30228]其他交通费用 | 24.3 | 24.3 | |
15 | [30299]其他商品和服务支出 | 50.6 | 50.6 | |
16 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 秦安县司法局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:完成人员工资1-12月及时发放 目标2:保障司法业务办案的正常运转 目标3:需要完成的其他业务 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||
基本支出 | 人员经费 | 1014.43 | 当年财政拨款 | 1298.96 | ||
公用经费 | 167.53 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 1181.96 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 117 | 收入预算合计 | 1298.96 | |||
支出预算合计 | 1298.96 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 经济效益 | 完成预计目标 | 1298.96万元 | |||
社会效益 | 充分发挥司法行政职能 | 有效保障社会经济建设顺利 | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | ||||
履职效果 | 数量指标 | 完成年内职工12个月工资发放 | 100% | |||
质量指标 | 保障法援中心办案质量的准确性 | 100% | ||||
成本指标 | 投入资金 | <1298.96万元 | ||||
能力建设 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 100% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 中央政府转移支付资金 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 秦安县司法局 | |||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 117万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 117万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:支持司法行政机关开展业务工作和保障司法机关业务运转; 目标2:加大司法行政重点工作的完成; 目标3:提高司法行政机关社区矫正及行政复议等工作水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 社会成本 | 提高人们法律水平 | 提高人们法律水平 | ||||
经济成本 | 经济控制 | 等于117万元 | |||||
产出成本 | 法律援助案件和人民调解案件办结率 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件和人民调解案件受理率 | 100% | ||||
质量指标 | 法律援助案件和人民调解案件办结率 | 100% | |||||
效益指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
社会效益指标 | 为人民群众提供高效法律服务 | 100% | |||||
可持续影响力指标 | 对司法行政机关经费保障力度持续加强 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | ||||
法援对象满意度 | 法援对象满意度 | 满意 | |||||
人民调解对象满意度 | 人民调解对象满意度 | 满意 | |||||


