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中共秦安县委直属机关工作委员会 2025年部门预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00090 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 

 


第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

县委直属机关工委主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于全面从严治党的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是:对县直机关基层党组织(含直属单位党组织)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,及时向县委汇报县直机关党的建设情况;指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育;对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向县委报告;对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或者答复;指导各级党组织加强基层组织建设,督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会,审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员;配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,并向县委报告;指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,落实主体责任和监督责任,对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育,检查、处理党组织和党员违反党纪问题,审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定;了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设,协同有关部门做好县直机关工、青、妇等群团组织的工作;开展党内培训工作,有计划有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训;完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共秦安县委直属机关工作委员会2019年成立单位,委工作机关,为正级。核定行政编制7名,后勤服务事业编制1名,其中:书记1名,副书记2名。实有人员5人,其中:书记1人,副书记1人,四级主任科员3人。2020年10月成立秦安县机关党建服务中心,为公益一类全额拨款事业单位,机构级别股级,核定全额拨款事业编制6名。实有人数4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算136.54万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算136.54万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入136.54万元,占100%

(二)支出预算

2025年支出预算136.54万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出136.54万元,占100%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出136.54万元,包括:一般公共服务支出108.27万元、社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出9.54万元具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2025年基本支出136.54万元,比2024年预算减少0.82万元,下降0.6%,下降的主要原因是人员减少。

其中:人员经费支出116.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025一般公共预算财政拨款项目支出预算

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务2025 年预算数为136.54万元,比2024年预算减少0.82万元,主要原因是人员减少

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化

1.因公出国(境)费用。

2.公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.14万元,较2024年预算减少0.02万元,下降1 %,增下降的主要原因是减少培训支出

(三)会议费预算情况说明

5.会议费,较2024年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.54万元,较2024年预算增加2.28万元,增长18%,增长的主要原因是机关运行经费增加

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.27万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门非税收入。

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:驻村帮扶资金支付未完成。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:驻村帮扶资金支付未完成

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4 个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



中共秦安县委直属机关工作委员会  

2025126


附件:1.中共秦安县委直属机关工作委员会 2025部门预算公开表

2.中共秦安县委直属机关工作委员会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表





附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

136.54

一、一般公共服务支出

108.27

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

13.51

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

5.23



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

9.54



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

136.54

本年支出合计

136.54





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

136.54

支出总计

136.54


表二、部门/单位收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

136.54

财政拨款

136.54

 本年收入合计

136.54

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

136.54



备注:无内容应公开空表并说明情况。

单位:万元





表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

136.54

136.54



一般公共服务支出

108.27

108.27



党委办公厅(室)及相关机构事务

108.27

108.27



行政运行

108.27

108.27



社会保障和就业支出

13.51

13.51



行政事业单位养老支出

12.97

12.97



行政单位离退休

0.23

0.23



事业单位离退休

0.01

0.01



机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74



残疾人事业





残疾人就业





其他社会保障和就业支出

0.53

0.53



其他社会保障和就业支出

0.53

0.53



卫生健康支出

5.23

5.23



行政事业单位医疗

5.23

5.23



行政单位医疗

5.23

5.23



住房保障支出

9.54

9.54



住房改革支出

9.54

9.54



住房公积金

9.54

9.54



备注:无内容应公开空表并说明情况。






表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

136.54

一、本年支出

136.54

(一)一般公共预算财政拨款

136.54

(一)一般公共服务支出

108.27

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

13.51



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

5.23



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

9.54



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

136.54

     

136.54

备注:无内容应公开空表并说明情况。







表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

136.54

136.54

136.54








中共秦安县委直属机关工作委员会

136.54

136.54

136.54








中共秦安县委直属机关工作委员会

136.54

136.54

136.54








备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

136.54

136.54


201

一般公共服务支出

108.27

108.27


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

108.27

108.27


2013101

行政运行

108.27

108.27


208

社会保障和就业支出

13.51

13.51


20805

行政事业单位养老支出

12.97

12.97


2080501

行政单位离退休

0.23

0.23


2080502

事业单位离退休

0.01

0.01


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74


20811

残疾人事业




2081105

残疾人就业




20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


2089999

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


210

卫生健康支出

5.23

5.23


21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23


2101101

行政单位医疗

5.23

5.23


221

住房保障支出

9.54

9.54


22102

住房改革支出

9.54

9.54


2210201

住房公积金

9.54

9.54


备注:无内容应公开空表并说明情况。







表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

136.54

116.53

20.00

301

工资福利支出

116.30

116.30


30103

奖金

11.43

11.43


30107

绩效工资

6.39

6.39


30102

津贴补贴

36.91

36.91


30101

基本工资

33.55

33.55


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

12.74


30112

其他社会保障缴费

0.53

0.53


30110

职工基本医疗保险缴费

5.23

5.23


30113

住房公积金

9.54

9.54


302

商品和服务支出

20.00


20.00

30239

其他交通费用

5.40


5.40

30216

培训费

1.14


1.14

30229

福利费

1.90


1.90

30228

工会经费

0.91


0.91

30201

办公费

2.00


2.00

30202

印刷费

1.50


1.50

30207

邮电费

0.10


0.10

30209

物业管理费

0.05


0.05

30299

其他商品和服务支出

6.79


6.79

30211

差旅费

0.20


0.20

303

对个人和家庭的补助

0.23

0.23


30302

退休费

0.23

0.23


备注:无内容应公开空表并说明情况。












表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







1.14

中共秦安县委直属机关工作委员会







1.14

中共秦安县委直属机关工作委员会







1.14

备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

12.54

12.54


2

福利费

1.90

1.90


3

办公费

2.00

2.00


4

印刷费

1.50

1.50


5

邮电费

0.10

0.10


6

物业管理费

0.05

0.05


7

其他商品和服务支出

6.79

6.79


8

差旅费

0.20

0.20


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位(部门)名称

中共秦安县委直属机关工作委员会

联系人

姚晓娟

联系电话

09386535812

年度绩效目标

按时完成干部职工工资的发放,完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

116.53

上级财政补助

0.00

公用经费

20.00

上级财政补助

0.00

合计

136.54

本级财政安排

136.54

项目支出

本级

0.00

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

136.54

合计

0.00

支出预算合计

136.54

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

100

%


预算调整率

100

%


“三公”经费控制率

100

%


结转结余变动率

100

%


财会管理

资金使用合规性

定性

合规



会计和内控制度执行有效性

定性

有效



采购管理

政府采购规范性

定性

规范



政府采购节约率

20

%


资产管理

资产管理规范性

定性

规范



固定资产利用率

100

%


人员管理

在职人员控制率

10

%


绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升



重点履职指标

30

数量指标

公用经费数

=

200018.38


人员经费数

=

1165343.00


质量指标

经费使用合规性

定性

合规



时效指标

经费支付及时性

定性

及时



成本指标

人员类项目支出总额

=

1165343.00


运转类(公用)项目支出总额

=

200018.38


部门综合指标

30

经济效益

工作效率

定性

增长



社会效益

政策知晓率

95

%


生态效益

对生态有无影响

定性

无影响



服务对象满意度

受众满意度

95

%


可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好



宣传培训

培训计划完成率

100

%


制度建设

制度完善情况

定性

完善



改革创新

试点工作开展情况

定性

良好





项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1:

目标2:

目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标