目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策;负责全县公安保卫工作。
(二)研究公安工作出现的新情况、新问题、不断改革,积极探索适合我县发展的公安工作思路,为县委、县政府和上级公安机关重大决策提供依据。
(三)组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
(四)组织开展刑事案件侦查工作,参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。
(五)负责治安管理工作。依法开展治安行政管理,查处危害社会治安秩序的行为,参与处置重大治安事故和群体性事件的工作;依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
(六)负责出入境管理有关工作,组织、指导公民因私出国、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
(七)负责公共信息网络安全保护工作。 (八)承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。 (九)承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。 (十)依法承担执行刑罚工作;负责看守所、拘留所的管理工作。 (十一)承担劳动教养案件的办理工作;组织开展公安机关执法监督工作。 (十二)承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。 (十三)负责实施公安科技工作,开展刑事技术检验鉴定和公安司法鉴定工作。 (十四)负责公安信息通信建设,装备、被装配备和经费等警务保障工作。
(十五)对武警秦安县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十六)指导森林公安机关开展业务工作。 (十七)开展公安队伍建设工作;制定队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。 (十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
根据上述职责,县公安局设16个内设机构:
1.政工室(副科级)。
负责公安政治工作;党务工作;队伍建设工作。
2.办公室(副科级)。
负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责调查研究和起草重要文件工作。
3.法制大队(副科级)。
负责公安法制方面的工作;负责公安信访工作。
4.警务保障室(副科级)。
负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。
5.国内安全保卫大队(副科级)。
负责国内安全保卫、反邪教等工作;负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。
6.治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子,副科级)。
负责治安管理;负责对公共场所、特种行业的管理,依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责突发事件处置等工作;指导、考核公安派出所工作。
7.刑事犯罪侦查大队(副科级。下设一中队、二中队、三中队、四中队,刑事科学技术中队,股级)。
负责刑事犯罪侦查,缉捕重大逃犯;负责刑事科学技术工作。
8.缉毒缉私大队(加挂禁毒委员会办公室牌子,副科级)。
负责禁毒、缉私、侦破毒品案件和上级交办的毒品案件,依法对社会上吸毒等违法活动进行治理;承担县禁毒委的日常工作。
9.经济犯罪侦查大队(副科级)。
负责经济犯罪侦查工作,分析、研究、掌握全县经济犯罪情报信息动态、特点和规律,制定预防、打击经济犯罪的对策。
10.巡逻警察大队(副科级)。
负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作,参加处理非法集会、游行、示威活动;警戒突发性治安事件现场,疏导群众,维护秩序;负责城区的出警、处警工作。
11.警务督察大队(股级)。
负责警务督察工作;负责维护民警合法权益工作。
12.指挥中心(股级)。
负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责机要、通信等工作。
13.出入境管理大队(股级)。
负责公民因私出境、入境等外事管理和涉外事件的查处,经商、务工归国人员的回访管理工作。
14.户政管理大队(股级)。
负责户政管理工作。
15.网络安全保卫大队(股级)。
负责网上信息监控、案件查处、基础管理等工作;协助上级公安机关开展网上重点阵地掌握、舆情导控、重点人员管控等工作;指导派出所开展互联网基础管理工作。
16.预审大队(股级)。
负责刑事案件审核监督、预审起诉工作。
派出机构和监管场所机构设置、人员编制、工作职责、按照有关文件执行。
我局现有编制353人,其中行政编制数199人,事业编制数154人。实有民警346人,另外,机关工人6人。离退休人员79人。遗属补助人员12人,精简下放人员1人。全局共有机构38个,其中纪委1个,内设机构17个(含交警大队),派出所19个,监管场所1个。执行会计制度为行政单位会计制度。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
无。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年我单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算9465.76万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算9465.76万元(详见秦安县公安局预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入9465.76万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。
(二)支出预算
2025年支出预算9465.76万元(详见秦安县公安局预算公开表3)。其中:基本支出6223.88万元,占66%; 项目支出3241.88万元,占34%;上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出9465.76万元,包括:公共安全支出8285.85万元、社会保障和就业支出551.79万元、医疗卫生与计划生育支出221.99万元、住房保障支出406.14万元。具体安排情况如下(详见秦安县公安局预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出6223.88万元,比2024年预算减少24.84 万元,下降0.4%,下降的主要原因是按照财政过紧日子要求,严控机关运行经费。
其中:人员经费支出4944.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出1279.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3241.88万元,比2024年预算增加1768.52万元,增长120%,增长的主要原因是2025年民警加班补助、社区警务服务中心工作人员绩效工资、协警员工资、警务辅助人员工资及社会保险费、公安转移支付资金列入项目支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目5个,主要是2025年民警加班补助、2025年社区警务服务中心工作人员绩效工资、2025年协警员工资、2025年警务辅助人员工资及社会保险费、2025年公安转移支付资金。
(三)支出功能分类说明
1.公共安全支出(类) 公安(款)行政运行(项)2025年预算数为7469.84万元,比2024年预算增加993.9万元,主要原因是项目支出人员经费增加。
2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算数为816万元,比2024年预算增加816万元,主要原因是2025年公安转移支付资金列入预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为22.53万元,比2024年预算增加0.88万元,主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为0.4万元,比2024年预算增加0.4万元,主要原因是人员变动。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为506.17万元,比2024年预算增加10.76万元,主要原因是人员变动。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为22.69万元,比2024年预算增加2.58万元,主要原因是人员变动。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为221.99万元,比2024年预算下降7.47万元,主要原因是人员变动,医保基数调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为406.14万元,比2024年预算减少13.35万元,主要原因是人员变动。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算持平。
2.公务接待费0万元,较2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费49.02万元,较2024年预算减少1.68万元,下降3.31 %,下降的主要原因是人员变动,培训人次减少等。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算持平。
图三:“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费927.61万元,较2024年预算增加44.1万元,增长4.99%,增长的主要原因是人员变动,办公经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年,秦安县公安局政府采购预算总额76万元,其中:政府采购货物预算70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。
2025年,我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额76万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9795.31万元。其中:办公用房422.49平方米,价值55.47万元,业务用房17253.48平方米,价值5483.43万元。秦安县公安局共有执法执勤用车45辆,价值626.5万元。单价20万元以上的设备价值1048.79万元。2025年拟采购固定资产约64万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收91.2万元。其中:中央(省级)批准设立2个,主要是居民身份证工本费、公安罚没收入,分别计划征收1.2万元、90万元。
(三)重点项目情况
2025年本单位年初预算未安排重点项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年本单位未安排预算,单位管理转移支付表为空表。(五)国有资本经营预算支出情况
2025年本单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个,按规定随年度预算一并公开项目14个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目10个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。
开展1-9月绩效运行监控项目10个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 14个,其中,单位整体支出1个,项目支出9个,转移支付项目4个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目6个,压减率46.15%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标23个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县公安局
2025年1月26日
附件:1.秦安县公安局 2025年部门预算公开表
2.秦安县公安局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、秦安县公安局收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9465.76 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 8285.85 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 551.79 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 221.99 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 406.14 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 9465.76 | 本年支出合计 | 9465.76 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 9465.76 | 支出总计 | 9465.76 |
表二、秦安县公安局收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 9,465.76 |
财政拨款 | 8,649.76 |
一般性转移支付 | 816.00 |
本年收入合计 | 9,465.76 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 9,465.76 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、秦安县公安局支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | |
公共安全支出 | 8,285.85 | 5,043.96 | 3,241.88 | |
公安 | 8,285.85 | 5,043.96 | 3,241.88 | |
行政运行 | 7,469.85 | 5,043.96 | 2,425.88 | |
其他公安支出 | 816.00 | 816.00 | ||
社会保障和就业支出 | 551.79 | 551.79 | ||
行政事业单位养老支出 | 529.09 | 529.09 | ||
行政单位离退休 | 22.53 | 22.53 | ||
事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506.17 | 506.17 | ||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 22.69 | 22.69 | ||
其他社会保障和就业支出 | 22.69 | 22.69 | ||
卫生健康支出 | 221.99 | 221.99 | ||
行政事业单位医疗 | 221.99 | 221.99 | ||
行政单位医疗 | 221.99 | 221.99 | ||
住房保障支出 | 406.14 | 406.14 | ||
住房改革支出 | 406.14 | 406.14 | ||
住房公积金 | 406.14 | 406.14 | ||
其他支出 | ||||
年初预留 | ||||
年初预留 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 9465.76 | 一、本年支出 | 9465.76 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 9465.76 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 8285.85 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 551.79 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 221.99 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 406.14 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 9465.76 | 支 出 总 计 | 9465.76 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 9,465.76 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | ||||||
秦安县公安局 | 9,465.76 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | ||||||
秦安县公安局 | 9,465.76 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | |
204 | 公共安全支出 | 8,285.85 | 5,043.96 | 3,241.88 |
20402 | 公安 | 8,285.85 | 5,043.96 | 3,241.88 |
2040201 | 行政运行 | 7,469.85 | 5,043.96 | 2,425.88 |
2040299 | 其他公安支出 | 816.00 | 816.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 551.79 | 551.79 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.09 | 529.09 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 22.53 | 22.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506.17 | 506.17 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.69 | 22.69 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.69 | 22.69 | |
210 | 卫生健康支出 | 221.99 | 221.99 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 221.99 | 221.99 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 221.99 | 221.99 | |
221 | 住房保障支出 | 406.14 | 406.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 406.14 | 406.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 406.14 | 406.14 | |
229 | 其他支出 | |||
22902 | 年初预留 | |||
2290201 | 年初预留 | |||
合计 | 9,465.76 | 6,223.88 | 3,241.88 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 6,223.88 | 4,944.69 | 1,279.19 | |
301 | 工资福利支出 | 4,921.34 | 4,921.34 | |
30101 | 基本工资 | 1,186.33 | 1,186.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,936.30 | 1,936.30 | |
30103 | 奖金 | 401.75 | 401.75 | |
30107 | 绩效工资 | 239.97 | 239.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506.17 | 506.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.69 | 22.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.99 | 221.99 | |
30113 | 住房公积金 | 406.14 | 406.14 | |
310 | 资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,279.19 | 1,279.19 | |
30201 | 办公费 | 106.50 | 106.50 | |
30228 | 工会经费 | 39.22 | 39.22 | |
30229 | 福利费 | 81.71 | 81.71 | |
30216 | 培训费 | 49.02 | 49.02 | |
30239 | 其他交通费用 | 164.94 | 164.94 | |
30202 | 印刷费 | 53.25 | 53.25 | |
30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
30206 | 电费 | 250.00 | 250.00 | |
30207 | 邮电费 | 23.08 | 23.08 | |
30209 | 物业管理费 | 40.00 | 40.00 | |
30214 | 租赁费 | 20.00 | 20.00 | |
30218 | 专用材料费 | 20.00 | 20.00 | |
30226 | 劳务费 | 16.40 | 16.40 | |
30227 | 委托业务费 | 60.00 | 60.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 283.08 | 283.08 | |
30208 | 取暖费 | 50.00 | 50.00 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.36 | 23.36 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.43 | 0.43 | |
30305 | 生活补助 | 4.08 | 4.08 | |
30302 | 退休费 | 18.85 | 18.85 | |
30304 | 抚恤金 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 49.02 | ||||||
秦安县公安局 | 49.02 | ||||||
秦安县公安局 | 49.02 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | 922.50 | 106.50 | 816.00 |
2 | [30202]印刷费 | 53.25 | 53.25 | |
3 | [30205]水费 | 20.00 | 20.00 | |
4 | [30206]电费 | 250.00 | 250.00 | |
5 | [30207]邮电费 | 23.08 | 23.08 | |
6 | [30208]取暖费 | 50.00 | 50.00 | |
7 | [30209]物业管理费 | 40.00 | 40.00 | |
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | 20.00 | 20.00 | |
12 | [30229]福利费 | 81.71 | 81.71 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 283.08 | 283.08 | |
15 | [31002]办公设备购置 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 秦安县公安局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:按时发放人员工资 目标2:保障单位正常运行运转,保障人民生命财产安全。 目标3:维护社会治安大局稳定,护航经济高质量发展。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 4944.69 | 当年财政拨款 | 9465.76 | ||
公用经费 | 1279.19 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 6223.88 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 3241.88 | 收入预算合计 | 9465.76 | |||
支出预算合计 | 9465.76 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100% | |||
预算调整率 | 0 | |||||
“三公”经费控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 100% | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 保障在职人员工资发放及遗补人员补助发放 | 良好 | |||
质量指标 | 保障单位各项工作正常开展 | 良好 | ||||
时效指标 | 完成各项资金支出 | 100% | ||||
成本指标 | 总成本控制在预算指标范围内 | 100% | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 促进本区域经济发展 | 良好 | |||
社会效益 | 社会公众满意度 | 100% | ||||
生态效益 | 无 | 无 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | 100% | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 100% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县公安局 105001 | 实施单位 | 秦安县公安局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 816万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 816万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:促进公安机关执法水平和能力提高,提升公安机关信息化水平和办案效率; 目标2:保障一线民警必须装备的配备,有效处置各类警情;开展侦查办案,扫黑除恶、禁毒、破案追逃等专项行动,大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动; 目标3:强化法律监督,化解社会矛盾,加强法治宣传,维护公平正义;增强公安工作效率、保障民生民利、保障社会治安综合治理。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金 | 816万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金 | 816万元 | ||||
质量指标 | 装备验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 案件侦办及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 挽回经济损失 | 110万元 | ||||
社会效益 | 社会治安防控体系健全性 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 98% | ||||


