目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律法规;研究制定并组织实施全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度。
2.行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
3.安排部署全县城市管理行政执法工作,制定全县城市管理工作目标任务。
4.承担全县城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和督查责任。
5.受理、办理城市管理行政执法中违法违规行为的举报与投诉。
6.负责对城区规划内的违法违规建设情况进行监督检查,依法查处违反有关城区规划法律、法规的行为。
7.负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置和临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。
8.协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点(包括临时停放点)进行统一规划、审批和临时停车泊位的收费工作。
9.对在城市规划区内占用人行道或公共场地的行为进行临时搭建的统一审批和监督管理。
二、机构设置情况
秦安县城市管理综合行政执法队属县政府直属事业单位,正科级建制。内设办公室、督察股、审批股、法制股、综合股五个股室,下设六个执法中队。事业编制66人,在编在职63人,其中参公62人、机关工勤1人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算919.89万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算919.89万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入919.89万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算919.89万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出896.99万元, 占97.51%; 项目支出22.90万元,占2.49%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出919.89万元,包括:社会保障和就业支出83.14万元、医疗卫生与计划生育支出33.17万元、城乡社区支出743.11万元、住房保障支出60.46万元。具体安排情况如下。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出896.99万元,比2024年预算减少199.04万元,下降18.16%,下降的主要原因是人员减少,工资支出减少。其中:人员经费支出736.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出160.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.90万元,与上年持平。其他项目1个,主要是临时泊车管理人员工资。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为0.23万元, 与2024年持平;社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为80.88万元, 比2024年减少19.57万元,下降19.48%,下降的原因是人员减少,工资较上年减少;社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款)事业单位离退休费0.01万元;社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为2.02万元,比2024年减少0.58万,下降22.3%,下降的原因是人员减少,工资较上年减少。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为33.17万元,比2024年减少8.05万元,下降19.53%,下降的原因是人员减少,工资支出较上年减少。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2024 年预算数为743.11万元,比2024年减少156.06万元,下降17.36%,下降的原因是人员减少,工资支出较上年减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为60.46万元,比2024年减少14.79万元,下降19.65%,下降的原因是人员减少,工资支出较上年减少。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,与2024年持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与2024年持平。
2.公务接待费0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2024年持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费7.25万元,较2024年预算减少1.76万元,下降19.53%,下降的主要原因是培训次数减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费160.22万元,较2024年预算减少19.51万元,下降10.87%,下降的主要原因是公用经费预算减少。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额49万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算42万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额49万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为137.76万元。其中:办公用房90平方米,价值16.44万元。预算单位共有公务用车0辆,价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收75.03万元。
(三)重点项目情况
项目名称:临时停车泊车管理人员工资
1、项目概况:根据县委、县政府的安排,在城区主干道成纪大道及解放路实施泊车位收费管理,扭转了交通堵塞的现象,城市市容环境和交通秩序进一步得到改善;
2、立项依据:根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市道路管理条例》、《甘肃省机动车停放服务收费管理办法》;
3、实施主体:秦安县城市管理综合行政执法队;
4、实施周期:长期;
5、实施计划:按季度发放临时人员工资,
6、年度预算安排:22.90万元;
7、预期总体目标:城区车行道外泊车进行收费管理,车辆有序停放,保证道路畅通。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县城市管理综合行政执法队
2025年1月26日
附件:1.秦安县城市管理综合行政执法队 2025年单位预算公开表
2.秦安县城市管理综合行政执法队 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 83.14 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 33.17 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 743.11 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 60.46 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 919.89 | 本年支出合计 | 919.89 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 919.89 | 支出总计 | 919.89 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 919.89 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 919.89 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 919.89 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 919.89 | 896.99 | 22.90 | |
社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | ||
行政事业单位养老支出 | 81.11 | 81.11 | ||
行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||
事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||
卫生健康支出 | 33.17 | 33.17 | ||
行政事业单位医疗 | 33.17 | 33.17 | ||
行政单位医疗 | 33.17 | 33.17 | ||
城乡社区支出 | 743.11 | 720.22 | 22.90 | |
城乡社区管理事务 | 743.11 | 720.22 | 22.90 | |
城管执法 | 743.11 | 720.22 | 22.90 | |
住房保障支出 | 60.46 | 60.46 | ||
住房改革支出 | 60.46 | 60.46 | ||
住房公积金 | 60.46 | 60.46 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 919.89 | 一、本年支出 | 919.89 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 919.89 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 83.14 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 33.17 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 743.11 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 60.64 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 919.89 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 919.89 | 919.89 | 896.99 | 22.90 | ||||||
秦安县城市管理行政执法局 | 896.99 | 896.99 | 896.99 | |||||||
秦安县城市管理行政执法局 | 896.99 | 896.99 | 896.99 | |||||||
秦安县城市管理综合行政执法队 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | |||||||
秦安县城市管理综合行政执法队 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 919.89 | 896.99 | 22.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.14 | 83.14 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.11 | 81.11 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.17 | 33.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.17 | 33.17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.17 | 33.17 | |
212 | 城乡社区支出 | 743.11 | 720.22 | 22.90 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 743.11 | 720.22 | 22.90 |
2120104 | 城管执法 | 743.11 | 720.22 | 22.90 |
221 | 住房保障支出 | 60.46 | 60.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 60.46 | 60.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.46 | 60.46 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 896.99 | 736.77 | 160.22 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | |
30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 工资福利支出 | 736.54 | 736.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.88 | 80.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.17 | 33.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 272.67 | 272.67 | |
30103 | 奖金 | 71.95 | 71.95 | |
30101 | 基本工资 | 215.38 | 215.38 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
30113 | 住房公积金 | 60.46 | 60.46 | |
302 | 商品和服务支出 | 160.22 | 160.22 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.93 | 41.93 | |
30202 | 印刷费 | 6.30 | 6.30 | |
30201 | 办公费 | 12.60 | 12.60 | |
30205 | 水费 | 0.63 | 0.63 | |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |
30207 | 邮电费 | 2.65 | 2.65 | |
30209 | 物业管理费 | 0.42 | 0.42 | |
30225 | 专用燃料费 | 15.00 | 15.00 | |
30208 | 取暖费 | 2.31 | 2.31 | |
30211 | 差旅费 | 1.26 | 1.26 | |
30228 | 工会经费 | 5.80 | 5.80 | |
30229 | 福利费 | 12.08 | 12.08 | |
30216 | 培训费 | 7.25 | 7.25 | |
30239 | 其他交通费用 | 51.30 | 51.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 会议费 | 培训费 | |||||
合计 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 7.25 | 7.25 | |||||
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 160.22 | 160.22 | ||
1 | [30201]办公费 | 12.6 | 12.6 | |
2 | [30202]印刷费 | 6.30 | 6.30 | |
3 | [30205]水费 | 0.63 | 0.63 | |
4 | [30206]电费 | 0.70 | 0.70 | |
5 | [30207]邮电费 | 2.65 | 2.65 | |
6 | [30208]取暖费 | 2.31 | 2.31 | |
7 | [30209]物业管理费 | 0.42 | 0.42 | |
8 | [30211]差旅费 | 1.26 | 1.26 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | 15 | 15 | |
12 | [30229]福利费 | 12.08 | 12.08 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 41.93 | 41.93 | |
15 | [31002]办公设备购置 | |||
16 | [30239]其他交通费用 | 51.30 | 51.30 | |
17 | [30228]工会经费 | 5.80 | 5.80 | |
18 | [30216]培训费 | 7.25 | 7.25 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 秦安县城市管理综合行政执法队 | |||||
总 体 目 标 | 依据本单位职能进行执法对城市管理,使城市市容市貌更加美观,提高人居环境质量。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 736.77 | 当年财政拨款 | 919.89 | ||
公用经费 | 160.22 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 896.99 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 22.90 | 收入预算合计 | 919.89 | |||
支出预算合计 | 919.89 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | 100% | |||
预算调整率 | 10% | |||||
“三公”经费控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0% | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 规范 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | 90 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | 90 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 数量指标 | 执法工作完成度 | 良好 | |||
质量指标 | 市容市貌提高 | 提升 | ||||
停车服务提高 | 提高 | |||||
时效指标 | 违建查处规范性 | 规范 | ||||
户外广告审批规范性 | 规范 | |||||
成本指标 | 基本运行费用控制 | 良好 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 非税收缴率 | 100% | |||
社会效益 | 社会群众的评价度 | 满意 | ||||
生态效益 | 市容市貌提升 | 提升 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | ||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | 100% | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 城市泊车管理临时人员工资 | ||||||
主管部门及代码 | 126205227788760621 | 实施单位 | 秦安县城市管理综合行政执法队 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 22.9 | |||||
其中:当年财政拨款 | 22.9 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 城区车行道外泊车进行收费管理,车辆有序停放,保证道路畅通。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 重点区域人行道 | 2万平方米 | ||||
质量指标 | 车辆停放收费率 | 100% | |||||
时效指标 | 车辆停放收费 | 每天早八点至晚六点 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市市容环境卫生质量,改善市民居住环境 | 提升我县在全市的排名位置 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过社会调查,群众满意度比上年递增 | ||||


