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秦安县兴丰镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00077 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 



 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村(居)民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

兴丰镇设置党政内设机构4个,具体为:党政综合办公室,党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,平安法治办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)

(二)参照公务员法管理单位

兴丰镇无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

兴丰镇设置事业单位 4个,具体为:综合执法队农业农村综合服务中心党群服务中心(挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子 ) 公共事务服务中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1049.62万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1049.62万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1049.62万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%


(二)支出预算

2025年支出预算1049.62万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出993.54万元89%;项目支出116.07万元,占11%;上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况





2025 年一般公共预算当年支出1049.62万元,包括:一般公共服务支出738.48万元、社会保障和就业支出96.77万元、医疗卫生与计划生育支出36.16万元、农林水支出112.2万元、住房保障支出66.01万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):


(一)基本支出

2025年基本支出1049.62万元,比2024年预算减少13.88万元,下降1 %,下降的主要原因是基本支出中人员经费支出减少。

其中:人员经费支出837.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出95.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算116.07万元,比2024年预算增加0.26万元,增长0.3 %,增长的主要原因是增加国有企业退休人员补助0.26万元。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为0万元,比2024年预算增加0万元,主要原因是无此预算。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9万元,较2024年预算增加0.1万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是因公出国(境)费用。

2.公务接待费1万元,较2024年预算减少1.9万元,下降35%,下降的主要原因是公务接待减少

3.公务用车购置及运行维护费8万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费8万元),较2024年预算增加2万元,增长25%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加

(二)培训费预算情况说明

4.培训费7.91万元,较2024年预算减少0.08万元,下降0.01%,下降的主要原因是外出培训减少

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是无会议费用


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费175.64万元,较2024年预算增加14.86万元,增长0.08 %,增长的主要原因是预算新增取暖费3.6万元,差旅费增加4万元,办公费增加7.26万元

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额33.74万元,其中:政府采购货物预算21.24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.5万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为309.710347万元。其中:办公用房     1803.55平方米,价值204.181443万元。预算部门(单位)共有公务用车1 辆,价值20.78万元。单价20万元以上的设备价值     0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025政府性基金未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

选取12025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:

1、项目概况:村级公用经费

2、立项依据:为加强农村基层组织建设,提高村级组织运转保障水平,确保村级组织正常运转和各项工作顺利开展,特设立村级公用经费项目。

3、实施主体:兴丰镇人民政府

4、实施周期:2025年全年

5、实施计划:按照项目预算和实际需求,制定详细的经费使用计划,确保资金用到实处、发挥实效。加强项目管理和监督,定期对经费使用情况进行检查和审计,确保资金使用的合规性和效益性。

6、年度预算安排:本项目2025年度预算安排112万元,其中一般公共预算财政拨款112万元。

7、预期总体目标:通过实施村级公用经费项目,提高村级组织运转保障水平,确保村级组织正常运转和各项工作顺利开展。加强农村基层组织建设,提升村级组织的服务能力和治理水平,推动农村经济社会持续向好发展。

(四)部门管理转移支付情况

2025年部门/单位管理转移支付未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目31个,占本部门/单位项目的58%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个,完成率为68 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。开展1-9月绩效运行监控项目31个,占本部门(单位)项目的58%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目预算执行进度较慢,绩效目标指标值完成率偏低,主要原因是部分项目受资金拨付进度、项目实施进度等因素影响,导致预算执行进度滞后,绩效目标指标值未能如期完成。针对存在的问题,我们及时采取措施,加强项目管理和监督,加快预算执行进度,确保绩效目标如期实现。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共54个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出53个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随部门决算按时报送财政部门,并按照相关规定在决算公开平台进行了公开,接受社会监督。自评结果显示,大部分项目能够按照既定的绩效目标顺利推进,取得了预期的经济效益和社会效益。但仍有少数项目因受各种因素影响,绩效目标完成情况不够理想,需在后续工作中加强管理和改进。针对绩效自评和外部评价中发现的问题,我们及时进行了梳理和分析,制定了相应的整改措施,并将评价结果作为下一年度预算编制、项目安排和改进管理的重要依据。通过评价结果的应用,有效提高了预算资金的使用效益和项目管理水平。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年财政资金盘活

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标28个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9政府性基金政府性基金是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政性资金。

10非税收入非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。通常包括行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入以及其他收入等。



              兴丰镇人民政府  

2025126


附件:1.兴丰镇人民政府 2025部门/单位预算公开表

2.兴丰镇人民政府 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1049.62

一、一般公共服务支出

738.48

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

96.77

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

36.16



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

112.2



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

66.01



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1049.62

本年支出合计

1049.62





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1049.62

支出总计

1049.62


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1049.62

……


二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


       本年收入合计

1049.62











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


       收入合计

1049.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1,049.62

933.54

116.07


一般公共服务支出

738.48

734.61

3.87


政府办公厅(室)及相关机构事务

734.87

734.61

0.26


行政运行

734.87

734.61

0.26


财政事务

3.61


3.61


事业运行

3.61


3.61


社会保障和就业支出

96.77

96.77



行政事业单位养老支出

91.88

91.88



行政单位离退休

3.75

3.75



事业单位离退休

0.08

0.08



机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.06

88.06



其他社会保障和就业支出

4.88

4.88



其他社会保障和就业支出

4.88

4.88



卫生健康支出

36.16

36.16



行政事业单位医疗

36.16

36.16



行政单位医疗

36.16

36.16



住房保障支出

66.01

66.01



住房改革支出

66.01

66.01



住房公积金

66.01

66.01



农林水支出

112.20


112.20


农村综合改革

112.20


112.20


对村民委员会和村党支部的补助

112.20


112.20


备注:无内容应公开空表并说明情况。












表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1049.62

一、本年支出

1049.62

(一)一般公共预算财政拨款

1049.62

(一)一般公共服务支出

738.48

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

96.77



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

36.11



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

112.2



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

66.01



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

1049.62

     

1049.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。








表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,049.62

1,049.62

933.54

116.07







秦安县兴丰镇人民政府

1,049.62

1,049.62

933.54

116.07







秦安县兴丰镇人民政府

1,049.62

1,049.62

933.54

116.07































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,049.62

933.54

116.07

201

一般公共服务支出

738.48

734.61

3.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

734.87

734.61

0.26

2010301

行政运行

734.87

734.61

0.26

20106

财政事务

3.61


3.61

2010650

事业运行

3.61


3.61

208

社会保障和就业支出

96.77

96.77


20805

行政事业单位养老支出

91.88

91.88


2080501

行政单位离退休

3.75

3.75


2080502

事业单位离退休

0.08

0.08


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.06

88.06


20899

其他社会保障和就业支出

4.88

4.88


2089999

其他社会保障和就业支出

4.88

4.88


210

卫生健康支出

36.16

36.16


21011

行政事业单位医疗

36.16

36.16


2101101

行政单位医疗

36.16

36.16


221

住房保障支出

66.01

66.01


22102

住房改革支出

66.01

66.01


2210201

住房公积金

66.01

66.01


213

农林水支出

112.20


112.20

21307

农村综合改革

112.20


112.20

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

112.20


112.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。










表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

933.54

837.73

95.81

302

商品和服务支出

95.81


95.81

30229

福利费

13.18


13.18

30216

培训费

7.91


7.91

30206

电费

6.50


6.50

30201

办公费

16.24


16.24

30299

其他商品和服务支出




30202

印刷费

9.00


9.00

30211

差旅费

6.00


6.00

30208

取暖费

3.60


3.60

30217

公务接待费

1.00


1.00

30207

邮电费

0.10


0.10

30239

其他交通费用

17.40


17.40

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30228

工会经费

6.33


6.33

30205

水费

0.56


0.56

301

工资福利支出

833.90

833.90


30103

奖金

79.67

79.67


30102

津贴补贴

248.97

248.97


30101

基本工资

230.97

230.97


30107

绩效工资

79.19

79.19


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.06

88.06


30112

其他社会保障缴费

4.88

4.88


30110

职工基本医疗保险缴费

36.16

36.16


30113

住房公积金

66.01

66.01


303

对个人和家庭的补助

3.83

3.83


30302

退休费

3.16

3.16


30305

生活补助

0.67

0.67


备注:无内容应公开空表并说明情况。











表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

9.00


1.00


8.00


7.91

秦安县兴丰镇人民政府

9.00


1.00


8.00


7.91

秦安县兴丰镇人民政府

9.00


1.00


8.00


7.91

























































备注:无内容应公开空表并说明情况。











表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

175.64

63.18

112.46

1

[30201]办公费

128.70

16.24

112.46

2

[30202]印刷费

9.00

9.00


3

[30205]水费

0.56

0.56


4

[30206]电费

6.50

6.50


5

[30207]邮电费

0.10

0.10


6

[30208]取暖费

3.60

3.60


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

6.00

6.00


9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

13.18

13.18


13

[30231]公务用车运行维护费

8.00

8.00


14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

秦安县兴丰镇人民政府

促进村集体经济发展,提高居民生活水平,维护辖区内社会稳定,保障居民安全。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

837.73

当年财政拨款

1049.62

公用经费

95.81

上年结转资金


合计

933.54

其他资金


项目支出

116.07

收入预算合计

1049.62

支出预算合计

1049.62

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

基本运行

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤100%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤100%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≤100%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≤100%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职

数量指标

城乡特困人员救助供养覆盖率(民政)

≥98%

质量指标

特快人员集中供养率(民政)

≥98%

耕地力补贴应补尽补率(农业)

≤100%

时效指标

医疗救助及时结算率(民政)

≤100%

农机购置补贴发放及时率(农业)

≤100%

成本指标

绿色高产高效创建物化成本(农业)

比上年有所下降

部门综合

经济效益

福利彩票销售增长情况(民政)

增长

农民增产增收(农业)

比上年有所提高

社会效益

政策知晓率(民政)

≥98%

农作物耕种机械化率(农业)

≥98%

生态效益

节能减排率(民政)

≥98%

服务对象满意度

受众满意度

≥98%

可持续发展能力

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥98%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

财政事业费

主管部门及代码

秦安县兴丰镇人民政府157001

实施单位

秦安县兴丰镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

3.61

其中当年财政拨款

3.61

上年结转资金


其他资金


维护财政事业的正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标


经济成本指标

拨款资金

=3.61万元

产出指标

数量指标

受益人数

=2人

质量指标

拨款是否符合国家标准

符合国家标准

时效指标

补助效率

≥98%

效益指标

经济效益指标

资金使用效率

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥98%


















项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

2025年国有企业退休人员补助资金

主管部门及代码

秦安县兴丰镇人民政府157001

实施单位

秦安县兴丰镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

0.26

其中当年财政拨款

0.26

上年结转资金


其他资金


国有企业退休人员补助资金,改善国企退休人员生活质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标


经济成本指标

补助金额

=0.26万元

产出指标

数量指标

国企退休人员数量

=10人

质量指标

保质保量发放

严格按照标准发放

时效指标

资金发放及时率

≥98%

效益指标

经济效益指标

社会稳定促进度

显著提高

社会效益指标

社会和谐稳定

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

















项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

村级公用经费

主管部门及代码

秦安县兴丰镇人民政府157001

实施单位

秦安县兴丰镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

112.2

其中当年财政拨款

112.2

上年结转资金


其他资金


加大对村级公用经费的管理,合理使用公用经费保障基层政权正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标


经济成本指标

补助资金

=112.2万元

产出指标

数量指标

补助村数

=22个

质量指标

补助是否符合国家标准

符合国家标准

时效指标

拨付及时率

≥=99%

效益指标

经济效益指标

资金使用效率

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥=99%