目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。
2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化,提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。
3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障人民合法权益,维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
根据省委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理办公室。农业农村综合服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队,王窑镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、乡村振兴工作站等机构按有关规定设置,不计入机构限额,接受镇党委的领导。镇政府驻地在王窑镇杨何村。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1164.31万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1164.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元;支出包括:一般公共服务支出824.76万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出107.72万元、卫生健康支出40.47万元、交通运输支出0万元、住房保障支出74.05万元、农林水支出117.3万元、其他支出0万元。
(一)收入预算
2025年收入预算1164.31万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1164.31万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算1164.31万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1037.84万元, 占89.13%; 项目支出126.47万元,占10.87%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1164.31万元,包括:一般公共服务支出824.76万元、社会保障和就业支出107.72万元、医疗卫生与计划生育支出40.47万元、农林水支出117.3万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出 1037.84 万元,比2024年预算减少30.82万元,下降2.8%,下降的主要原因是人员工资福利的变化,其中:人员经费支出941.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出96.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算126.47万元,相比2024年预算持平。
保障运转经费1个,主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。
其他项目1个,主要是事业运行费。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2025年预算数为824.76万元, 比 2024年预算减少25.4万元,减少3%, 主要原因是人员变动减少,相关工资福利支出减少。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为107.72万元, 比 2024年预算减少1.93万元,减少1.7%, 主要原因是人员变动减少,养老保险缴费支出等减少。
3.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数为40.47万元, 比 2024年预算减少1.27万元,减少3%, 主要原因是人员变动减少,行政单位医疗保险支出减少。
4.农林水支出2025年预算数为117.3万元, 比 2024年持平。
5.住房保障支出2025年预算数为74.05万元, 比 2024年预算减少2.23万元,减少3%, 主要原因是人员变动减少,住房公积金支出减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算6.5万元,较2024年预算减少1万元。
1.因公出国(境)费用与上年持平。
2.公务接待费0万元,较2024年预算减少1万元,原因是本年度公务车接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费6.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.5万元),较2024年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费8.85万元,较2024年预算减少0.27万元,下降3%,下降的主要原因是业务培训减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费170.86万元,较2024年预算减少6.14万元,下降3.4%,下降的主要原因是公务车运行费减少。
七、政府采购安排情况
2025年,政府采购预算总额29.33万元,其中:政府采购货物预算17.93万元,政府采购服务预算11.4万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为329.85万元。其中:办公用房2533.5平方米,价值188.77万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值24.98万元。单价20万元以上的设备价值24.98万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。”
(三)重点项目情况
项目名称:村级公用经费
1、项目概况:王窑镇现有行政村23个,各村设有村民委员会,为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是:一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策,维护村民合法权益,教育和推动村民履行法律、法规规定的义务,发展文化教育,普及科技知识,促进村和村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;二是依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产,教育村民合理利用自然资源,保护和改善生态环境;三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济,承担本村生产的服务和协调工作,促进农村生产和社会主义市场经济的发展;四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权,维护以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益;五是举办和管理本村的公共事务和公益事业;六是组织实施本村的建设规划,兴修水利、道路等基础设施,指导村民建设住宅;七是依法调解民间纠纷,协助维护本村的社会治安,向人民政府反映村民的意见要求和提出建议;八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议,执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定;九是建立健全村务公开和民主管理制度;十是法律、法规规定的其它职责。
2、立项依据:按照省、市、县的要求及相关文件精神,在年初预算中预算村级公用经费,保障村民委员会各项工作的开展。
3、实施主体:王窑镇23村村民委员会。
4、实施周期:2025年度。
5、实施计划:计划本年度内完成。
6、年度预算安排:本年度安排预算资金117.3万元,用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。
7、预期总体目标:保障村民委员会和村党支部的正常运转,提高村民委员会服务人民群众的水平。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为83%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目11个,占本部门项目的80%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为83%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三十加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共23个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出22个,转移支付项目20个,绩效自评覆盖率为99%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年没有盘活财政资金。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18、三级指标29个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县王窑镇人民政府
2025年1月26日
附件:1.秦安县王窑镇人民政府2025年部门预算公开表
2.秦安县王窑镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1164.31 | 一、一般公共服务支出 | 824.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 107.72 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 40.47 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 117.3 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 74.05 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1164.31 | 本年支出合计 | 1164.31 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1164.31 | 支出总计 | 1164.31 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1164.31 |
财政拨款 | 1164.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1164.31 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1164.31 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1,164.31 | 1,037.84 | 126.47 | |
一般公共服务支出 | 824.76 | 815.59 | 9.17 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 815.59 | 815.59 | ||
行政运行 | 815.59 | 815.59 | ||
财政事务 | 9.17 | 9.17 | ||
事业运行 | 9.17 | 9.17 | ||
社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 | ||
行政事业单位养老支出 | 102.02 | 102.02 | ||
行政单位离退休 | 3.45 | 3.45 | ||
事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.53 | 98.53 | ||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | ||
卫生健康支出 | 40.47 | 40.47 | ||
行政事业单位医疗 | 40.47 | 40.47 | ||
行政单位医疗 | 40.47 | 40.47 | ||
住房保障支出 | 74.05 | 74.05 | ||
住房改革支出 | 74.05 | 74.05 | ||
住房公积金 | 74.05 | 74.05 | ||
农林水支出 | 117.30 | 117.30 | ||
农村综合改革 | 117.30 | 117.30 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 117.30 | 117.30 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1164.31 | 一、本年支出 | 1164.31 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1164.31 | (一)一般公共服务支出 | 824.76 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 107.72 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 40.47 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 117.3 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 74.05 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1164.31 | 支 出 总 计 | 1164.31 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1164.31 | 1164.31 | 1037.84 | 126.47 | ||||||
秦安县王窑镇人民政府 | 1164.31 | 1164.31 | 1037.84 | 126.47 | ||||||
秦安县王窑镇人民政府 | 1164.31 | 1164.31 | 1037.84 | 126.47 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,164.31 | 1,037.84 | 126.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 824.76 | 815.59 | 9.17 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 815.59 | 815.59 | |
2010301 | 行政运行 | 815.59 | 815.59 | |
20106 | 财政事务 | 9.17 | 9.17 | |
2010650 | 事业运行 | 9.17 | 9.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.02 | 102.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.45 | 3.45 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.53 | 98.53 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | |
210 | 卫生健康支出 | 40.47 | 40.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.47 | 40.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.47 | 40.47 | |
221 | 住房保障支出 | 74.05 | 74.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.05 | 74.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.05 | 74.05 | |
213 | 农林水支出 | 117.30 | 117.30 | |
21307 | 农村综合改革 | 117.30 | 117.30 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.30 | 117.30 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,037.84 | 941.15 | 96.69 | |
301 | 工资福利支出 | 936.82 | 936.82 | |
30103 | 奖金 | 90.49 | 90.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 274.91 | 274.91 | |
30101 | 基本工资 | 254.87 | 254.87 | |
30107 | 绩效工资 | 97.78 | 97.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.53 | 98.53 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.47 | 40.47 | |
30113 | 住房公积金 | 74.05 | 74.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 96.69 | 96.69 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30208 | 取暖费 | 4.00 | 4.00 | |
30226 | 劳务费 | 11.00 | 11.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 1.20 | 1.20 | |
30216 | 培训费 | 8.85 | 8.85 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.00 | 15.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.08 | 7.08 | |
30229 | 福利费 | 14.76 | 14.76 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.33 | 4.33 | |
30305 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 | |
30302 | 退休费 | 2.19 | 2.19 | |
30304 | 抚恤金 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | ||||
秦安县王窑镇人民政府 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | ||||
秦安县王窑镇人民政府 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 170.86 | 53.56 | 117.30 |
2 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
3 | 办公费 | 125.30 | 8.00 | 117.30 |
4 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | |
5 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 取暖费 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 福利费 | 14.76 | 14.76 | |
8 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
9 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
10 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
单位(部门)名称 | 秦安县王窑镇人民政府 | |||||||
联系人 | 张耀暄 | 联系电话 | 0938-6361104 | |||||
年度绩效目标 | 搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化,提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。 | |||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 941.15 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 96.69 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 1037.84 | 本级财政安排 | 1164.31 | |||||
项目支出 | 本级 | 126.47 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 1164.31 | |||||
合计 | 126.47 | 支出预算合计 | 1164.31 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 预算执行率 | |
预算调整率 | ≤ | 100 | % | 预算调整率 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | “三公”经费控制率 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 结转结余变动率 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用合规性 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效性 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购规范性 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 98 | % | 政府采购节约率 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理规范性 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 98 | % | 固定资产利用率 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 在职人员控制率 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作成效 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 城乡特困人员救助供养覆盖率(民政) | ≥ | 100 | % | 城乡特困人员救助供养覆盖率(民政) | |
质量指标 | 特快人员集中供养率(民政) | ≥ | 100 | % | 特快人员集中供养率(民政) | |||
耕地力补贴应补尽补率(农业) | ≥ | 98 | % | 耕地力补贴应补尽补率(农业) | ||||
时效指标 | 医疗救助及时结算率(民政) | ≥ | 99 | % | 医疗救助及时结算率(民政) | |||
农机购置补贴发放及时率(农业) | ≥ | 100 | % | 农机购置补贴发放及时率(农业) | ||||
成本指标 | 城乡特困供养人员月保障发放率(民政) | ≥ | 100 | % | 城乡特困供养人员月保障发放率(民政) | |||
绿色高产高效创建物化成本(农业) | 定性 | 比上年有所下降 | 绿色高产高效创建物化成本(农业) | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 福利彩票销售增长情况(民政) | 定性 | 增长 | 福利彩票销售增长情况(民政) | ||
农民增产增收(农业) | 定性 | 比上年有所提高 | 农民增产增收(农业) | |||||
社会效益 | 政策知晓率(民政) | ≥ | 100 | % | 政策知晓率(民政) | |||
农作物耕种机械化率(农业) | ≥ | 98 | % | 农作物耕种机械化率(农业) | ||||
生态效益 | 节能减排率(民政) | ≥ | 99 | % | 节能减排率(民政) | |||
水土流失综合治理面积(农业) | ≥ | 99 | 平方 | 水土流失综合治理面积(农业) | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 99 | % | 受众满意度 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展情况 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 99 | % | 培训计划完成率 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 制度完善情况 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 试点工作开展情况 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 经办人 | 电话: | 18293670670 | 填报时间: | 2024-12-17 15:05:57 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 审核人 | 电话: | 19958545387 | 审核时间: | 2024-12-17 15:08:02 | |||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 村级公用经费 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县财政局 | 实施单位 | 王窑镇人民政府 | ||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 117.3万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 117.3万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 保障23个行政村的正常运转、更好的为村民服务、提高社会的经济效益 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | 117.3万元 | ||||
社会成本指标 | 社会管理运行成本 | 下降20% | |||||
生态环境成本指标 | 人居环境改善提升率 | 提升20% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 23个 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | |||||
质量指标 | 提高服务群众质量 | 逐步提高 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体级经济发展 | 村集体收入增加10% | ||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||||
生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障生态文明建设 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 社会事业费 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县财政局 | 实施单位 | 王窑镇人民政府 | ||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 9.17万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 9.17万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 保障农财员工资,提高农财员工作正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | 9.17万元 | ||||
社会成本指标 | 服务社会运行成本 | 下降5% | |||||
生态环境成本指标 | 人居环境改善提升率 | 提升10% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 农财员个数 | 5个 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | |||||
质量指标 | 提高服务群众质量 | 逐步提高 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高财务事务质量 | 逐步提高 | ||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||||
生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障生态文明建设 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥99% | ||||


