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秦安县兴国镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00054 时间:2025-01-26  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 




 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表


五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村(居)民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

设置了5个党政内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

)直属事业单位

设置了6个事业机构:农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心,公共事务服务中心、综合行政执法队,文体旅游服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2692.64万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算2692.64万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2692.64万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入 0万元;

其他收入0万元。


(二)支出预算

2025年支出预算2692.64万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出2440.69万元, 90.64% 项目支出251.95万元,占9.36%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2692.64万元,包括:一般公共服务支出1996.31万元、社会保障和就业支出274.44万元、卫生健康支出98.77万元、农林水支出142.8万元、住房保障支出180.33万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出2440.69万元,比2024年预算2461.42万元减少20.73万元,下降0.8%,下降的主要原因是支出减少。

其中:人员经费支出2295.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

公用经费支出145.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算251.95万元,比2024年预算727.94万元减少475.99万元,减少65.39%,减少的主要原因是项目减少,支出减少。

保障运转经费3个,主要是主要是村级公用经费、财政事业费、兴国镇社区办公经费。

(三)支出功能分类说明

1.2025 年一般公共服务支出预算数为1996.31万元,比 2024年预算减少493.66万元,主要原因是日常公用经费及项目支出减少

2.2025社会保障和就业支出预算数为274.44万元,2024 年预算减少0.57万元,主要原因是社会保障及就业支出减少

3.2025卫生健康支出98.77万元2024年预算减少0.99万元,主要原因是收入减少,支出减少

4.2025农林水支出预算数为142.8万元,与2024年预算无变化

5.2025住房保障支出预算数为180.33万元,2024年预算减少1.5万元,主要原因是人员减少,支出减少

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元,较2024年预算减少2万元。

1.因公出国(境)费较2024年预算无变化

2.公务接待费3万元,2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置    0万元,公务用车运行维护费4万元),较2024年预算减少2万元,下降33%,下降的主要原因是日常公务用车维护等支出减少

(二)培训费预算情况说明

4.培训费21.59万元,较2024年预算减少0.17万元,下降0.78 %,下降的主要原因是相关业务培训减少

(三)会议费预算情况说明

5.与去年持平,较2024年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费311.99万元,较2024年预算减少7.81 万元,下降2.44%,下降的主要原因是日常办公支出减少、经费减少

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额17.082万元,其中:政府采购货物预算15.082万元,政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3060.2万元。其中:办公用房9245.31平方米,价值3040.73万元。预算部门(单位)共有公务用车1价值3.85万元

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:兴国镇社区办公经费

1、项目概况:进一步推进社区规范化建设,切实改善社区办公条件,提高办事效率,提升服务质量,更好地服务社区居民。

2、实施主体:兴国镇人民政府

3、实施周期:2025年1月至2025年12月

4、实施计划:专款专用,按规定及时支付。

5、年度预算安排:90万元

6、预期总体目标:维持各项工作正常开展,提高工作效率,保质保量完成各项运转资金支付。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100 %

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个。开展1-9月绩效运行监控项目3个。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    秦安县兴国镇人民政府  

                   2025126


附件:1.秦安县兴国镇人民政府 2025年预算公开表

2.秦安县兴国镇人民政府2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表