目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡(镇)的档案业务工作。
2、按照党和国家的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的规章制度,依法进行档案行政执法和监督。
3、组织开展档案科学技术和理论研究,推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。
4、负责档案宣传工作,协调档案管理的横向协作。
5、负责接收和统一管理县直机关、乡镇的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全;调查、征集全县有关散存社会和其他门类的档案资料,不断丰富馆藏。
6、负责全县档案馆(室)建设布局的指导等有关工作,协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围,审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。
7、负责全县档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。
8、制订全县档案专(兼)职档案干部培训、专业教育规划,并组织实施。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
秦安县档案馆为县直属事业单位,内设办公室、档案业务指导股、信息技术股、档案管理服务中心等股室,目前暂无下属二级单位。各室分工明确,办公室负责日常行政事务协调;档案业务指导股专注于全县档案业务规范指导;信息技术股致力于推进档案信息化建设,共同为档案事业发展提供有力支持。
(二)参照公务员法管理单位
秦安县档案馆为县委主管的科级财政全额拨款参照公务员管理事业单位,参照公务员管理事业编制人数11人,年末实有9人。档案局下设秦安县档案管理服务中心,为股级全额拨款事业单位,核定编制2人,年末实有2人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算167.47万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算167.47万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入167.47万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算167.47万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出167.47万元, 占100 %; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出167.47万元,包括:一般公共服务支出167.47万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出167.47万元,比2024年预算增加减少9.4万元,下降5.31 %,下降的主要原因是2024年退休1员。
其中:人员经费支出142.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出25.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,和2024年预算相比较没有变化。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务类2025年预算数为142.10万元,比2024年预算减少9.4万元,主要原因是2024年退休1人。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,和2024年预算相比较没有变化。
1.因公出国(境)费用0万元,和2024年预算相比较没有变化。
2.公务接待费0万元,和2024年预算相比较没有变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,原因是本单位没有公务用车。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,和2024年预算相比较没有变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,和2024年预算相比较没有变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费25.37万元,较2024年25.52预算减少0.15万元,下降0.6 %,下降的主要原因是2024年退休1人,相应的按人数分配办公经费减少。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额6.84万元,其中:政府采购货物预算6.84万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.1万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为102.94万元。其中:在办公房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.74万元。(注:本单位借用机关事务管理局办公场所办公)
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。”
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门/单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为75 %。“双监控”没发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为75%。“双监控”没有发现存在问题。没有绩效运行监控在部门内部通报整改情。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目3个,压减率75%。同时没有对政策和项目资金管理作出调整。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、秦安县档案馆2025年部门预算公开表
2、秦安县档案馆2025年部门整体支出绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 167.47 | 一、一般公共服务支出 | 131.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 17.91 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 6.32 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.47 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 167.47 | 本年支出合计 | 167.47 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 167.47 | 支出总计 | 167.47 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 167.47 |
财政拨款 | 167.47 |
本年收入合计 | 167.47 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 167.47 |
本年收入合计 | 167.47 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 167.47 | 167.47 | ||
一般公共服务支出 | 131.77 | 131.77 | ||
档案事务 | 131.77 | 131.77 | ||
行政运行 | 131.77 | 131.77 | ||
社会保障和就业支出 | 17.91 | 17.91 | ||
行政事业单位养老支出 | 17.41 | 17.41 | ||
行政单位离退休 | 1.97 | 1.97 | ||
事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | ||
卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | ||
行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||
行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||
住房保障支出 | 11.47 | 11.47 | ||
住房改革支出 | 11.47 | 11.47 | ||
住房公积金 | 11.47 | 11.47 | ||
其他支出 | ||||
年初预留 | ||||
年初预留 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 167.47 | 一、本年支出 | 167.47 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 167.47 | (一)一般公共服务支出 | 131.77 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 17.91 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 6.32 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 11.47 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 167.47 | 支 出 总 计 | 167.47 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 167.47 | 167.47 | 167.47 | |||||||
秦安县档案馆 | 167.47 | 167.47 | 167.47 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 167.47 | 167.47 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 131.77 | 131.77 | |
20126 | 档案事务 | 131.77 | 131.77 | |
2012601 | 行政运行 | 131.77 | 131.77 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.91 | 17.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.41 | 17.41 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.97 | 1.97 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |
221 | 住房保障支出 | 11.47 | 11.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.47 | 11.47 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.47 | 11.47 | |
229 | 其他支出 | |||
22902 | 年初预留 | |||
2290201 | 年初预留 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 167.47 | 142.10 | 25.37 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.37 | 25.37 | |
30229 | 福利费 | 2.30 | 2.30 | |
30228 | 工会经费 | 1.10 | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 0.77 | 0.77 | |
30207 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | |
30205 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.88 | 8.88 | |
30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.89 | 4.89 | |
30206 | 电费 | 1.20 | 1.20 | |
30201 | 办公费 | 3.30 | 3.30 | |
30202 | 印刷费 | 1.10 | 1.10 | |
301 | 工资福利支出 | 140.10 | 140.10 | |
30101 | 基本工资 | 41.91 | 41.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.90 | 47.90 | |
30103 | 奖金 | 13.36 | 13.36 | |
30107 | 绩效工资 | 3.23 | 3.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41 | 15.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 | |
30113 | 住房公积金 | 11.47 | 11.47 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
30302 | 退休费 | 1.30 | 1.30 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1.38 | ||||||
秦安县档案馆 | 1.38 | ||||||
秦安县档案馆 | 1.38 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 14.00 | 14.00 | |
2 | 福利费 | 2.30 | 2.30 | |
3 | 差旅费 | 0.77 | 0.77 | |
4 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | |
5 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
6 | 其他商品和服务支出 | 4.89 | 4.89 | |
7 | 电费 | 1.20 | 1.20 | |
8 | 办公费 | 3.30 | 3.30 | |
9 | 印刷费 | 1.10 | 1.10 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
秦安县档案馆部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)
单位部门名称 | 秦安县档案馆 | |||||
联系人 | 庞若鹏 | 联系电话 | 13993806911 | |||
年度绩效目标 | 按期接收档案进馆,做好档案的整理、著录、保护等各项工作确保各类档案质量符合要 求;完成档案馆建设。 | |||||
预算情况(万元) | 按支出 类型分 | 预算金额(万元) | 按来源类型分 | 预算金额(万元) | ||
基本支出 | 人员经费 | 142.10 | 上级财政补助 | 0.00 | ||
公用经费 | 25.37 | |||||
合计 | 167.47 | 本级财政安排 | 167.47 | |||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 167.47 | |||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 167.47 | |||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 指标值内容 | 备注 |
基本运 行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% | 无 | |
预算调整率 | ≤20% | 无 | ||||
“三公 ”经费控制率 | ≤10% | 无 | ||||
结转结余变动率 | ≤10% | 无 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | |||
政府采购节约率 | ≥5% | 无 | ||||
资产管理 | 资产管理规范 性 | 规范 | 规范 | |||
固定资产利用 率 | ≥90% | 无 | ||||
人员管理 | 在职人员控制 率 | ≤100% | 无 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 较上年提升 | |||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 档案查借阅数量 | ≥1000 人次 | 无 | |
档案馆数量 | ≥1000 件 | 无 | ||||
质量指标 | 档案保管完成度 | ≥95% | 无 | |||
进馆档案质量达标率 | ≥99% | 无 | ||||
时效指标 | 档案查借阅完成时 | ≤72 小时 | 无 | |||
各项工作进度 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | ||||
成本指标 | 档案管护费支出 | 符合每卷3 元的标准 | 符合每卷 3 元的标准 | |||
档案数字化成本 | ≤1.5 元/页 | 无 | ||||
部门综 合指标 | 30 | 经济效益 | 档案服务基层经济 | 增长 | 增长 | |
档案管理人员薪资 | 比上年有所提高 | 比上年有所提高 | ||||
社会效益 | 档案法知晓率 | ≥95% | 国家工作人员知晓 率大于 95% | |||
档案查阅数字 率 | ≥50% | 无 | ||||
生态效益 | 节能减排率 | ≥20% | 无 | |||
档案库房 | ≥400 平方 | 无 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 无 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 良好 | |
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥95% | 无 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 完善 | |||
改革创新 | 试点工作开展 情况 | 良好 | 良好 | |||


