目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
承担全县城乡居民社会养老保险业务流程建立和业务协调管理、待遇审核和各级政府补助资金的申拨核定工作;承办社保关系的转移、接续,负责与其他社会保险制度的转保衔接工作;协调银社合作业务经办关系;承担各项业务报表统计工作;承担全县业务经办人员的业务培训工作等。
二、机构设置
城乡居民社会养老保险中心下设中心办公室,信息财务股,失地农民股,发放审核股,关系转移退保股等。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算2791.488113万元,比2022年2806.387126预算减少14.899013万元,减少0.5%,减少的主要原因是一般公共预算收入减少。包括:一般公共预算拨款234.488113万元,政府性基金预算拨款2257万元。具体是:
(一)基本支出
2023年基本支出234.488113万元,比2022年预算增加28.100987万元,增长11.98%,增长的主要原因是办公经费增加。
(二)项目支出
2023年项目支出 2557万元,其中:一般公共预算财政拨款2557万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0万元。比2022年预算减少3万元,减少1.2 %,减少的主要原因是到龄老人月发放养老金额减少。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出234.488113万元,比2022年预算增加28.100987万元,增长11.98%,增长的主要原因是工资支出增加。
(四)非税收入
2022年我单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
政府性基金预算拨款2557万元。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算减少0万元,下降 0 %。 。
2.公务接待费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0 %。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0 %。
4.培训费1.853334万元,比2022年预算增加0.114804万元,增长6.2%,增长的主要原因是办公费增加。
5.会议费0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%.
6.机关运行经费 17.824891万元,比2022年预算减少0.4145万元,减少2.3%,减少的主要原因是办公成本控制。
7.根据本单位情况自行完善。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.55703万元,其中:政府采购货物预算7.55703万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为10.81731万元。
3.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个,主要是专项业务经费,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目 0个,涉及 0 万元,占部门预算安排总额的0 %。
六、名词解释
1.财政拨款收入(补助):指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。


